Rejeição 532 - Total do ICMS difere do somatório dos itens

Ultima Atualização: 23/09/2024    Artigo de código : 10008             

A Rejeição 532 - Total do ICMS difere do somatório dos itens, irá ocorrer quando for emitida uma Nota Fiscal e o Valor Total do ICMS for diferente do somatório do Valor do ICMS de cada item/Produto.


Regra da SEFAZ - Nota Técnica 2013/005 v1.22


Valor Total ICMS: O cálculo do Valor Total do ICMS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor Total do ICMS de cada item/Produto. Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do ICMS de todos os itens e corrigir o Valor do ICMS informado nos Totais da NF-e. Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Para realizar a correção desta rejeição, realize o procedimento abaixo:

Passo 1: Acesse o Emissor NF-e > Pesquise a sua Nota Fiscal > selecione a Nota no campo Seleciona e clique em cima da linha da nota para que ela fique selecionada em azul.



Passo 2: Pressione a tecla F5 do seu teclado.



Passo 3: Será realizado a validação completa desse XML da sua Nota selecionada. Ao abrir em sua tela o site abaixo, acesse a Aba "Visualização", nesta aba você terá acesso ao seu arquivo XML completo e poderá realizar a conferência dos valores.



Passo 4: Deverá verificar os valores do ICMS de cada um dos Itens da sua nota. A TAG correspondente ao valor do ICMS nos Itens é a TAG <vICMS>.

Depois desça a barra de rolagem até o final do seu arquivo XML e verifique o Grupo Total > TAG <ICMSTot>, efetue a somatória dos valores de todos os itens e compare com o valor gerado nessa TAG <vICMS> no Grupo Total.



Passo 5: Depois deverá comparar os valores gerados no arquivo XML com os Valores da sua Nota Fiscal. Entre na Digitação da sua Nota Fiscal > no Quadro de Itens, mova a barra de rolagem para direita até chegar na Coluna Valor ICMS, poderá verificar o valor do ICMS de cada Item por essa coluna, sem precisar abrir item por item. Também terão as colinas referente a Alíquota ICMS e a Base ICMS, para conferência.



Passo 6: Para correção de Alíquota e Valores, acesse o item da Nota > Aba Produto > poderá alterar o campo de Alíq. ICMS.

Observação: Confira também o campo Código de Tributação selecionado se está correto com a Operação.



Passo 7: Para Conferência do Valor do ICMS no Item, acesse Aba NF-e / Impostos > Aba ICMS> ICMS > Campo Valor ICMS.

Observação: Verifique também a Situação Tributária do ICMS selecionada se está correta com a Operação.



Passo 8: O Valor Total do ICMS poderá ser visualizado na Aba Manutenção da Nota > no Quadro de Totais.



Observação: Verifique também se no Cadastro de Tipos de Notas > Está Configurado para Outros Impostos compor o Valor de ICMS.


Passo 9: Também para Valores incorretos, acesse o Menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > entre no cadastro do Tipo de Nota que esta utilizando > na aba Manutenção verifique se o Parâmetro "Liberar Campos NF-e Impostos", esta selecionado. 

Ao selecionar esse parâmetro, ao realizar a digitação da sua Nota Fiscal, os campos da aba NFe\Impostos e Totais da Nota estarão liberados para digitação, ou seja, o sistema não fará cálculos automaticamente, todos os valores deverão ser inseridos manualmente pelo usuário, sendo assim valores digitados incorretamente poderão gerar rejeições pela SEFAZ.



Outra forma de identificar se o Tipo de Nota Fiscal está com os campos liberados, é quando apresentar um botão "Calcular", dentro da digitação da nota, do lado esquerdo da tela.

Caso esteja realizando a digitação da Nota Fiscal utilizando este parâmetro, terá que fazer uma conferência geral da alíquota do ICMS e Valores do ICMS em cada um dos itens da sua Nota Fiscal e alterar as informações incorretas manualmente.



Depois é só regravar a sua Nota Fiscal e realizar novamente a transmissão para a SEFAZ.




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