Geração de Nota Fiscal Complementar de Saída - IPI - Impostos Produtos Industrializado
Ultima Atualização: 11/11/2020 Artigo de código : 10694        
Geração de Nota Fiscal Complementar de Saída - IPI - Impostos Produtos Industrializado.
O FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema.
Dúvidas entrar em contato com seu Contador.
Definição:
Essa NF-e permite que se complemente a operação nos casos de ajuste de quantidade de produto e valores e impostos da nota fiscal original.
É utilizada para acrescentar os dados e valores que não foram informados na NF-e original.
Dúvidas poderá consultar no Portal do SEFAZ o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e.
1º Passo: Cadastros e Configurações no Sistema
1.1. Cadastrar Tipo de Lançamento
Acesse Cadastros > Tipos de Lançamentos > Clique em Novo:
- Código: O sistema irá gerar o próximo sequencial;
- Tipo Global: Use o mesmo tipo Global com o qual emite notas e as transmite para a SEFAZ;
- Escolha o Tipo: NF Complementar de Venda;
- Defina a descrição do Tipo de Lançamento;
- Escolha o Relatório de DANFE a ser utilizado;
1.1.2 Cadastrar Natureza de Operação Especifico
Acesse Cadastros > Natureza de Operação.
- Código: Informe o mesmo Código Fiscal da Natureza de Operação (CFOP) da Nota Fiscal que está complementando, sem pontos ou traços. No segundo campo informe a "Variação" da natureza de operação para o caso de utilizar mais de uma situação para o mesmo CFOP Ex: 1.
- Descrição: Informe a descrição da natureza, usando até 50 caracteres.
- Aba Geral - Configurar o Imposto que irá Complementar, no caso ICMS.
Duvidas consulte seu contador sobre como configurar as Situações Tributárias dos Impostos.
2º Passo: Processo de Geração da Nota Fiscal
2.1. Consultar a Nota Fiscal Origem que foi emitida para seu cliente.
Efetue a consulta da Nota Fiscal de Vendas através de: [1º]Módulos > Faturamento > Pesquisar a Nota Fiscal de Saída/Devolução > Faturamento Atual > na tela Pesquisar Nota Fiscal de Saída (atual) > [2º] Clique no Botão Pesquisar > [3º] Filtros: Na tela de Consulta Nota Fiscal de Saída > Irá pesquisa a nota que deseja > Utilize os filtros disponíveis e [4º] Clique Executar. No [5º] GRID será listada a NF.
2.1.2. Geração de Notas Fiscais de Saída Complementar de Saída
Acesse Módulos > Faturamento > [1º] Geração de Notas Fiscais de Saída Complementar de Saída. Irá pesquisar a Nota Fiscal que deseja efetuar a devolução, Selecione o [2º] Tipo Global, numero da nota e clique em [3º] Executar.
Quadro Nota Fiscal de Origem: A nota fiscal será exibida no GRID. [4º] Dê um duplo clique no registro da NF para apresentar os itens/produtos.
No GRID abaixo "Item da Nota Fiscal" serão apresentando os itens/produtos.
[5º] Clique em "Gerar" e será gerada uma [6º] Pré - Nota.
2.1.3. Tela de Inclusão de Nota Fiscal de Saída
Será exibida a tela de de Inclusão de Nota Fiscal de Saída , com todos os dados da NF origem.
2.1.3.1. Botão Itens > Botão Impostos
Acesse botão Itens > Clique sobre o Item/Produto que deseja complementar > Clique no botão Impostos,
Quandro Impostos do Produto por Item: Todos os valores estarão zerados devido ser uma nota fiscal complementar. Deverá informar os valores corretos manualmente.
- Base de Calculo = Preencha com o "Valor da Base de Calculo do IPI" a complementar referente ao item;
- Alíquota do Impostos = Preencha com a "Alíquota" de tributação do IPI.
- Valor = Preencha com o "Valor do IPI" a complementar referente ao item.
Para gravar as informações "Clique" em "Confirmar".
Retornará a tela de "Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída" > Confira e para gravar as informações "Clique" em "Confirmar" e "Sair".
2.1.3.2. Será retornado para "Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Saída", clique no botão "Gravar", na mensagem apresentada clique em "ok" e após clique no botão "Visualizar".
2.1.3.3. Será carregada a tela de visualização da nota fiscal, [1º] preencha os campos de Totais da Base , Valor de IPI e Total da Nota e após clique no botão [2º]"Finalizar" e a nota fiscal será [3º]"Gerada".
3. Caso não esteja configurado a Transmissão Automática. Para realizar a transmissão da NFe manualmente para o SEFAZ acesse o Módulo Vendas/Faturamento > Módulos > NF-e (SEFAZ) > Transmissão > Quadro Notas de a serem Enviadas > Clique no botão "Transmitir".