Módulo Compras : Cancelamento de Nota Fiscal Rejeitada pela SEFAZ

Ultima Atualização: 10/06/2020    Artigo de código : 11937             

Para realizar a correção de uma nota fiscal que foi rejeitada pela SEFAZ , deverá primeiramente realizar seu cancelamento e após a geração de uma nova nota fiscal com os dados corretos.

Caso a Nota Fiscal esteja configurada para realizar a transmissão para a SEFAZ:

  1. Nota Fiscal Autorizada no SEFAZ: O sistema verificará se a Nota Fiscal a ser cancelada tem rejeição e transmitirá o cancelamento para o SEFAZ;
  2. Se não tiver rejeição continuará o processo de cancelamento. Caso ocorra alguma rejeição durante o processo de cancelamento junto à Receita Federal, a Nota Fiscal não será cancelada no sistema, para evitar que divergência de informações fiscais entre o sistema e a Receita Federal.
  3. Nota Fiscal Rejeitada: Se tiver rejeição o sistema apresentará uma mensagem dizendo que a Nota Fiscal tem restrições e que a numeração da Nota Fiscal será inutilizada. Nesse caso, o sistema criará novamente a pré-nota com as mesmas informações da Nota Fiscal original.
  4. Nota Fiscal Não Transmitida: Se a Nota Fiscal ainda não foi transmitida, ao ser cancelada, o sistema inutilizará a sua numeração e criará uma nova pré-nota com as mesmas informações da nota fiscal cancelada.

Atenção: Uma vez confirmado o cancelamento da Nota Fiscal, o processo não poderá ser revertido.


- Passo 1:

Acesse Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção da Nota Fiscal > Cancelamento da Nota Fiscal.



- Passo 2:

 Realize o preenchimentos dos Filtros Obrigatórios :

  1. Tipo de Nota: Selecione o tipo da Nota Fiscal. 
  2. Tipo: Selecione o Tipo Global da Nota Fiscal. 
  3. Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal a ser cancelada.
  4. Fornecedor: Informe o o nome do fornecedor da Nota Fiscal informada para cancelamento.
  5. Motivo: Informe o motivo para o cancelamento da Nota Fiscal , cujo motivo deverá estar previamente cadastrado na rotina Nota Fiscal de Entrada > Manutenção da Nota Fiscal > Cadastro de Motivos da Nota Fiscal.

 


- Passo 3:

Clique em Confirmar para efetuar o cancelamento, será apresentada uma mensagem de informando que uma vez confirmado o cancelamento da Nota Fiscal, o processo não poderá ser revertido, se deseja continuar . Para Prosseguir com o processo clique no botão "Sim".




- Passo 4: 

Quando trabalhar com geração de nota fiscal pelo Pedido de Compra será apresentando a Mensagem de Confirmação : Gostaria de cancelar o pedido que originou a Nota Fiscal ? (Ao escolher 'NÃO' o pedido ficará pendente (s).

Importante: 

  1. Deverá clicar na Opção "Não" para que Pedido de Compra sejam liberado novamente e possa gerar uma nova nota fiscal .
  2. Caso clique em "Sim" o Pedido de Compra ficará como Cancelado, não podendo ser mais utilizado.





- Passo 5:

Como a Nota Fiscal foi Rejeitada , não foi transmitida para SEFAZ , sua numeração será enviada para fila de Transmissão de Inutilização, clique em "Ok" para prosseguir. 




- Passo 6:

Após realize novamente a Geração de sua nota fiscal com as devidas correções. 


- Passo 7:

Após deverá acessar o sistema FOX Vendas e Faturamento > Módulos > Faturamento > NFe Sefaz > Transmissão Inutilizações > Realizar a transmissão da Inutilização para SEFAZ.






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