eSocial - S-1200 - Erro: 933 O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento {0}. Valor Encontrado: { }
Ultima Atualização: 03/03/2023 Artigo de código : 12035        
Importante: Esse erro possui várias situações, mas a mais comum é a situação 1 onde o valor dos descontos estão maiores que os vencimentos "quando somados dentro do XML". Observe cada situação para localizar o seu erro afim de resolvê-lo.
SITUAÇÃO 1 - Valor dos descontos estão maiores que os vencimentos "quando somados dentro do XML"
- Tire um print da digitação de holerite.
- Vá até o Menu eSocial > Eventos Periódicos > botão Histórico de Protocolo e abra o XML do S-1200 com o erro, e junto de uma calculadora some todos os eventos de vencimentos e subtraia os de desconto (os de desconto são a partir do código 5000).
- Verá que o resultado desse cálculo foi negativo, ou seja, o valor do desconto esta maior do que os vencimentos.
- Após isso, use o print e compare todos os eventos que estão no holerite com os que estão dentro do XML, com certeza irá faltar algum evento de vencimento no XML ou terá algum outro evento com valor diferente.
Nesse exemplo, identificamos que dentro do XML não tinha o evento 0001 de salário, mas no holerite ele constava normalmente:
PARA CORRIGIR, basta apenas acessar a digitação de holerite e clicar no botão Recálculo, depois vá nos periódico e reenvie o S-1200 para ele levar no XML todos os eventos corretamente.
Observação: Pode ser que ao analisar o XML junto com a digitação, identifique outras situações, como exemplo, pode ser que esteja tudo ok, mas o valor encontrado no cálculo dentro do XML pode ser o valor de alguma rubrica que consta no holerite, nesse caso precisa analisar se a rubrica não está como informativa por exemplo... assim como na situação 3. Enfim, cada caso precisa ser analisado.
SITUAÇÃO 2 - Outro exemplo de valor dos descontos maiores que os vencimentos
- Pode haver alguma situação onde o empregador deverá complementar o valor de vencimentos lançando a rubrica de natureza "2930 - Insuficiência de saldo" (sem incidência de contribuição previdenciária, FGTS ou IRRF) na digitação de holerites. Assim o líquido da remuneração será zero e o valor adicionado poderá ser compensado em folha posterior, como desconto.
Observação: Caso a insuficiência de saldo ocorra em uma folha de 13º salário, o empregador poderá inserir o valor da insuficiência de saldo como desconto na folha de dezembro, para ressarcimento do valor da rubrica de vencimento.
- Depois acesse Menu eSocial > Eventos Periódicos e clique em Reenviar.
SITUAÇÃO 3 - Rubrica configurada como "Informativo" no cadastro
- Acesse Menu Processos > Digitação de Holerite, localize a digitação do funcionário que está com erro, relacione todos os eventos lançados na Digitação.
- Acesse o Cadastro de eventos, verifique se a opção "Informativo" está selecionada. Se o evento precisa compor a base de cálculo no holerite, a opção NÃO deve ser habilitada.
- Além de verificar configurações dos eventos no sistema, acesse a tabela de Rubricas no Portal e verifique se há eventos configurado com Tipo de Rubrica Informativo
- Se houver rubricas como Informativo no portal, acesse o cadastro do evento no sistema, desmarque a opção Informativo e clique em Gerar Transmissão para que seja enviado com o Tipo de Rubrica correto.
- Após isso, acesse Menu eSocial > Eventos Periódicos e clique em Reenviar.
SITUAÇÃO 4 - Falta de preenchimento da data de pagamento da digitação de Holerites
- Acesse Menu Processos > Digitação de holerites - Preencha a data de pagamento corretamente para o eSocial.
Observação: A data de pagamento informada no menu processos, digitação de holerites, é sempre a data do pagamento mensal. Outros processamentos, a data de pagamento é inserida dentro da própria rotina. Exemplo: Adiantamento de salário: A data de pagamento é preenchida no campo específico de data de pagamento que fica dentro do menu processos > adiantamento de salário > cálculo.
Observar também se a data está correta conforme o regime da empresa: Caixa ou Competência.
- Após isso, acesse Menu eSocial > Geração dos Eventos Periódicos > Reenviar.
SITUAÇÃO 5 - Departamento/Lotação Duplicado no XML
Acesse Menu eSocial > Eventos Periódicos > Histórico de Protocolo, filtre o Protocolo com erro e selecione a matrícula do Trabalhador.
Acesse o XML do funcionário e verifique se existe código de lotação diferente e se há eventos que estão em duplicidade no XML:
Nesse exemplo no XML do S-1200 o código de lotação foi gerado mais de uma vez, apresentando varias vezes o evento 5007 (esse evento no holerite do funcionário estava apresentando somente uma vez) e vários códigos de lotação.
- Depois acesse Menu Arquivos > Cadastro Básico, localize o Funcionário e informe o departamento novamente e grave.
- Acesse Menu eSocial > Acompanhamento de Transmissão e clique em Limpar Fila, selecione todo o período e confirmar.
- Acesse Menu eSocial > Eventos Periódicos e clique em Reenviar.
SITUAÇÃO 6 - Funcionário sem Departamento alocado
- Acesse o Menu Arquivos > Funcionários > Cadastro Básico, localize o funcionário, aba Básico e verifique se há alocação de Departamento, no campo Depto/Setor/Seção, se não houver é necessário informar.
- Acesse Menu eSocial>Acompanhamento de Transmissões, limpar Fila
- Acesse Menu eSocial>Geração dos Eventos Periódicos> Reenviar
SITUAÇÃO 7 - Divergência de Configurações Cadastro Eventos
- Acesse Menu Processos > Digitação de Holerite, localize a digitação do funcionário que está com erro, relacione todos os eventos lançados na Digitação.
- Acesse Menu Arquivos > Eventos > Cadastro de Eventos, localize os eventos, acesse Aba Configurações e verifique se o Campo Exportação para eSocial e Incidências estão configurados corretamente ou se estão em branco.
- Realize as devidas alterações/correções e clique em Gerar Transmissão, aguarde retorno Status Verde Transmitido e retornado com Sucesso.
- Acesse Menu eSocial > Acompanhamento de Transmissão e clique em Limpar Fila, selecione todo o período e confirmar.
- Acesse Menu eSocial > Eventos Periódicos e clique em Reenviar.
SITUAÇÃO 8 - Lançamento de eventos tributáveis em Digitação de funcionário afastado ou em férias integrais dentro da competência
- Acesse a digitação de holerites do funcionário em questão e caso o funcionário se enquadre nas situações de afastados e/ou férias integrais dentro do mês não deve haver lançamentos tributáveis na digitação, então realize a exclusão dos eventos.
Observação: Lançamentos relacionados a PLR não devem ser lançados na digitação de holerites, devido a tributação diferenciada de IRRF. O lançamento de PLR deve ser realizado pela rotina disponível Menu Processos > Digitação PLR.
- Acesse Menu eSocial > Acompanhamento de Transmissão e clique em Limpar Fila, selecione todo o período e confirmar.
- Acesse Menu eSocial > Eventos Periódicos e clique em Reenviar.