Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1
Ultima Atualização: 06/08/2024 Artigo de código : 3327        
Essa rejeição será apresentada quando houver divergência entre o CFOP informado e a UF (estado) do Destinatário da Nota Fiscal.
Exemplo: Destinatário fora do estado e no lançamento do produto está informando o CFOP dentro do estado.
Siga os passos a seguir, para corrigir a rejeição.
PASSO 1
Na digitação da nota, clique no botão lápis que fica no campo do cadastro do cliente.
Ao abrir a edição do cadastro verifique o campo de "Endereço" e confirme se a "Cidade - Estado" do cliente informado estão corretos. Caso necessário corrija e depois clique em "Salvar".
PASSO 2
Agora verifique o "CFOP" informado no produto da NF-e rejeitada, e confirme se foi selecionada a opção correta conforme a operação que está efetuando.
Segue a Regra para a utilização do CFOP correto:
1 - Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5
Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.
2 - Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6
Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6.
3 - Operação Exterior: (Destinatário Estrangeiro) CFOP inicia com 3 ou 7
Para Notas de Entrada (importação) o CFOP deve iniciar em 3, para Notas de Saída (exportação) o CFOP deve iniciar em 7.
PASSO 3
Para realizar a correção do CFOP informado, clique no produto da NF-e para abrir a janela "Detalhes do item."
Realize a alteração para o "CFOP" correto conforme a operação, após clique em "Adicionar".
Caso possua mais itens na NF-e repita o mesmo procedimento para os demais itens da sua nota.
PASSO 4
Verifique também o campo de "Ind. Destino Operação" que fica localizado abaixo das observações da NF-e altere conforme a explicação abaixo:
Para operações que vão ocorrer dentro do estado deve estar selecionado como Operação Interna.
Para operações que vão ocorrer fora do estado deve estar selecionado como Operação Interestadual.
Para operações que vão ocorrer fora do país deve estar selecionado como Operação com Exterior.
PASSO 5
Ao finalizar, salve, valide e emita a NF-e novamente.
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