Planilha de Integração contábil
Ultima Atualização: 02/12/2022 Artigo de código : 4161        
Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência dos lançamentos que serão gerados na integração contábil.
Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil.
Acesse: Módulos > Integração contábil > Planilha
Informe o mês e ano, no campo processamento deverá selecionar entre:
1= Adiantamento Salarial
2= Pagamento Mensal
3= 1ª Parcela do 13º salário
4= 2ª Parcela do 13º salário
6= Rescisão complementar
Os campos: Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
No quadro Integração existem 4 opções que podem ser selecionadas, dentre elas:
• Folha mensal = Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.
• Provisão de férias/13º salário = Efetue o Cálculo da Provisão de férias e 13º salário antes de gerar esta rotina.
• Pró-labore/Autônomos = Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina
• Contabilizar FGTS recolhido em GRRF = Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS.
Marque a opção de agrupamento desejada e na opção listar, poderá marcar “somente lançamentos sem conta” para exibir somente os lançamentos que não tenham conta contábil relacionada, facilitando assim a conferência de inconsistências