Planilha de Integração contábil
Ultima Atualização: 13/05/2025 Artigo de código : 4161        
Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência dos lançamentos que serão gerados na integração contábil.
Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil.
Acesse a rotina Módulos > Integração contábil > Planilha

Informe o mês e ano, no campo processamento deverá selecionar entre:
1: Adiantamento Salarial
2: Pagamento Mensal
3: 1ª Parcela do 13º salário
4: 2ª Parcela do 13º salário
6: Rescisão complementar
Os campos: Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
No quadro Integração existem 4 opções que podem ser selecionadas, dentre elas:
• Folha mensal: Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.
• Provisão de férias/13º salário: Efetue o Cálculo da Provisão de férias e 13º salário antes de gerar esta rotina.
• Pró-labore/Autônomos: Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina
• Contabilizar FGTS Rescisório: Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS Rescisório (valor do mês e multa). Serão consideradas as contas normais de FGTS.
Marque a opção de agrupamento desejada e na opção listar, poderá marcar “Somente lançamentos sem conta” para exibir somente os lançamentos que não tenham conta contábil relacionada, facilitando assim a conferência de inconsistências.
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