Como Emitir uma Nota Fiscal Complementar de ICMS ST

Ultima Atualização: 26/11/2025    Artigo de código : 7161             

Siga as orientações abaixo para emitir uma "Nota Fiscal Complementar de ICMS ST".

PASSO 1

Acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota", caso não tenha nenhum tipo de nota "Complementar de ICMS ST" cadastrado, clique no botão "Incluir" e cadastre um novo tipo de nota com as informações abaixo. 

Descrição: Complementar de ICMS ST.

Espécie: NFE.

Mod. NF: 55.

Tipo de Movimentação: Saída.

CFOP: Utilize o mesmo código da nota emitida com divergência.

Preencha os demais campos conforme sua necessidade.

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PASSO 2

Acesse o ícone "Nota Fiscal", inclua a "NF-e", selecione o "Tipo de Nota" e preencha os demais dados na aba "Manutenção"

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PASSO 3

Clique no botão "Dados NF-e" e, na aba "NF-e" no campo "Finalidade da NF-e" selecione a opção "2 - NF-e Complementar".

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PASSO 4

Na aba "Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados", clique com mouse na primeira linha, pressione "Insert" e na nova janela, selecione a opção "NF-e/NFC-e/CFe (s@t)", informe a "Chave de Acesso" da nota de origem (44 dígitos). 

Após, pressione a tecla "Enter" até a tela se fechar automaticamente. Para sair da janela, clique no "X" no canto superior direito da janela.

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PASSO 5

No "Item da Nota" preencha somente os campos a serem complementados:

Código do Produto: Utilize o mesmo código da nota emitida com divergência.

Quantidade do Produto: Preencha com "0" (zero).

Valor Unitário e Total: Preencha com o valor "0" (zero).

Código de Situação Tributária: Utilize o mesmo código da nota emitida com divergência.

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Observação: Se ao digitar as informações de "Quantidade" com a informação "0" (zero) o sistema não permitir, e apresentar a mensagem "Entre com a Quantidade!", clique em "OK", informe a quantidade "1" e grave a nota em digitação.

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Depois acesse "Outros > Configurações > aba Gerais 1 > opção Campo Qtde. obrigatório, no Orçamento, no Pedido de Venda e na Nota Fiscal?", selecione a opção "Não" e clique em "Grava"

Após, acesse a "Nota Fiscal em Digitação" pelo ícone "Nota Fiscal" e preencha o campo "Quantidade do Item" com "0" (zero).

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PASSO 6

Acesse a aba "NF-e/Impostos > aba ICMS > sub-aba ICMS ST" e, preencha os campos que devem ser destacados na nota.

Modalidade de determinação da Base de Cálculo ICMS ST: Selecione a opção "Pauta" (valor).

Valor do ICMS ST: Preencha com o valor do ICMS ST a complementar referente ao item.

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PASSO 7

Na aba "Manutenção", clique no botão "Calcular" e verifique se os campos referente aos valores, foram preenchidos corretamente.    

Valor Total da Substituição Tributária: Carregará o valor informado no item na aba "NF-e/Impostos" e na sub-aba "ICMS ST".

Valor Total dos Produtos: Preencha com "0" (zero).

Valor total da Nota Fiscal: Carregará o valor do campo "Total Subst. Trib.".

Se o valores estiverem corretos, clique no botão "Grava".    

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PASSO 8

Acesse o módulo "NF-e" e realize os processos para transmissão da NF-e. 

Observação: Este artigo não tem a finalidade de passar orientações fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entre em contato com seu contador ou consulte no Portal do SEFAZ o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02



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