Em "Cadastros > Genéricos > Natureza da Operação", informe o CFOP e clique em Incidências.
Selecione a variação que está sendo utilizada e no campo da Tributação pelo Simples Nacional informe a opção 1 - Revenda de Mercadorias.
Em "Lançamentos > Notas de Saída", selecione a nota e entre na aba Itens, selecione o item e verifique a aba ICMS nela deverá estar informado como Origem 9 (Simples Nacional) e Situação Tributária como 500 (Simples Nacional - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança de ICMS por substituição tributária).
Ainda no item verifique se na aba PIS e COFINS está informado a Situação Tributária como 49 - Outras Operação de Saída.
Grave o item e na aba Simples Nacional verifique se o valor da receita consta no local correto.
Após gravar os lançamentos, realize a apuração em "Tributos > Apuração Mensal ", ao apresentar a mensagem 'Deseja realizar a integração com o PGDAS', clique em 'Sim' e será demonstrado os valores, conforme abaixo: