ECD - Erro - Registro I150 - Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos finais devedores no período informado nos Registros Periódicos

Ultima Atualização: 17/09/2025    Artigo de código : 10997             

Durante a validação do arquivo, caso ocorra o erro: 


MOTIVO?

Esse erro sempre estará associado aos registros I155, geralmente causado por divergências nos lançamentos contábeis.

Para facilitar a conferência e correção, recomenda-se iniciar a análise pelos erros do registro I155, pois ele é mais detalhado. Ao corrigir o I155, o sistema também ajustará automaticamente o registro I150.

Clique no erro I155 e verifique qual conta apresenta divergência.

Exemplo: Neste caso, a conta 4103010021, com valor de R$ 110,00 no mês 06/2017.



CONFERÊNCIAS

1 - Não deve haver saldo de balanço nem lançamentos (online ou por lote), exceto os de transferência, na conta utilizada no campo "Conta para Zeramento" da Transferência de Resultados.

2 - Verifique a conta de zeramento utilizada. Ela deve pertencer a um grupo separado das demais contas de resultado.

CLIQUE AQUI caso tenha dúvidas sobre o grupo ou a conta de resultado utilizada como conta de zeramento.


3 - Verifique se há contas no plano de contas com o campo "Código da SCP" preenchido indevidamente. Caso a empresa não seja uma SCP, esse campo não deve estar preenchido em "Cadastros > Plano de Contas" "Cadastros > Centro de Custos". Verifique e se estiver preenchido erroneamente e retire a informação.

Exemplo:


4 - Verifique no balanço do período anterior se as contas de resultado foram devidamente zeradas:

Gere os relatórios Balanço Patrimonial e DRE para conferir se o valor do resultado (lucro ou prejuízo) está correto. Se, ao gerar o balanço, surgir uma mensagem informando divergência entre Ativo e Passivo, isso indica que o processo de encerramento pode não ter sido executado corretamente ou ainda não foi realizado. Caso essa diferença não apareça no Diário Sintético, o problema pode estar relacionado à rotina de transferência de saldos.


Dica: Acesse o "Consultas > Lançamentos" e pesquise onde está essa diferença.


Exemplo: Contas utilizadas para zeramento não podem conter lançamentos normais ou online.

Diante disso, é necessário excluir o lançamento normal e/ou online da conta de zeramento, refazer a Transferência de Resultados e, em seguida, gerar novamente a ECD.


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