CONCILIAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTOS - Configuração
Ultima Atualização: 19/08/2025 Artigo de código : 5835        
A Conciliação Contábil é um procedimento de controle interno, é
essencial utiliza-la para conferência dos movimentos realizados na empresa e
imprescindível para o encerramento de demonstrações contábeis.
PASSO 1
A
conciliação será feita por contas, podendo ser selecionada qualquer conta, com
qualquer finalidade no plano de contas.
Primeiramente será preciso fazer alguns filtros necessários: Em " Movimentos > Conciliação"

ABAS:
1 - Todos
os Lançamentos: Serão apresentados todos os lançamentos
da conta selecionada e no período desejado.
É também nesta tela que irá utilizar a coluna: S/N,
deixando "N" para os lançamentos "não conciliados" e informando "S" para
os que estão corretos e "conciliados".

2 - Lançamentos
a Conciliar: Irá listar todos os lançamentos da conta selecionada que na
primeira aba foram deixados com a letra "N". São os lançamentos que
faltam ser conciliados.

3 - Lançamentos
Conciliados: Irá listar todos os lançamentos da conta selecionada que na
primeira aba foram deixados com a letra "S". São os lançamentos que
já foram conciliados.

PASSO 2
Conciliar: Após informada a letra "S" nos lançamentos, deve-se clicar em "conciliar", para que eles sejam separados nas abas e na tela da digitação conste a tarja conciliado.

PASSO 3
Para que esta
tarja em vermelho escrito "CONCILIADO" seja apresentada, será
necessário habilitar a opção "Controlar Manutenção de Lançamentos Conciliados",
que fica dentro de "Arquivos > Empresas > Contábil > Aba 2 - Configurações Diversas".
CLIQUE AQUI para acessar o artigo de configurações do cadastro de empresa (Verifique item 1).
PASSO 4
Em seguida apresentar na tela de digitação da seguinte forma:
