LANÇAMENTOS FISCAIS - Qual o procedimento para apresentar os valores de Diferencial de Alíquotas no relatório (Livro de ICMS) ?

Ultima Atualização: 14/09/2018    Artigo de código : 9999             


Após efetuar o lançamento da nota fiscal  e verificar a guia de pagamento do Diferencial de Alíquotas
CLIQUE AQUI  para ver o artigo Apuração/Guia de Recolhimento e Relatório.
CLIQUE AQUI  para ver o artigo LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições.


Se desejar transferir os valores de diferencial de alíquotas para o relatório de ICMS, deverá ser criado um lançamento com o valor do imposto na rotina de "Outros Valores".

Acesse menu Arquivos > Outros Valores > Crédito/Débito > ICMS  e crie um lançamento através de um embasamento legal.


Atenção! o código apresentado na imagem é meramente ilustrativo, em caso de dúvidas verifique com uma consultoria a informação correta para o lançamento.


Acesse menu Relatórios > Relatórios > Apuração Mensal > ICMS






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