Escrita Fiscal

Otimize o trabalho do seu Departamento Fiscal com o sistema Fiscal. Com ele, as rotinas de lançamentos Fiscais ficam muito simples. Tudo isso de forma eficaz e integrada com os demais sistemas da linha Folhamatic.


Artigos
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro Filho Obrigatório não Informado.
BLOCO M - EFD Contribuições - Informações sobre os registros M410 e M810
ACESSO AO SISTEMA - Problemas no Atalho (ícone de acesso ao módulo escrita fiscal)
REGISTRO A100 - 4 - COD_PART - Campo obrigatório na entrada.
DEFIS - Transmissão - Código de acesso não cadastrado
DIGITAÇÃO TURBO - Como aplicar o desconto na base de calculo do PIS e COFINS em lote ?
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 1 Receitas decorrentes de revenda de mercadorias não sujeitas à sub. trib., exceto exportação
IMPORTAÇÃO NF-e - Fundo de Combate a Pobreza - XML 4.0 Tag: vFCPST e vFCP (FCP - FECOEP)
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 3 Receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5 Receitas da venda de mercadorias industrializadas sujeitas a sub. trib., exceto exportação
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.1 Substituição Tributária somente do IPI
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.2 Substituição Tributária somente do IPI e do ICMS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.3 Substituição Tributária somente do IPI e do PIS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5 .4- Substituição Tributária somente do IPI e da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.5 Substituição Tributária somente do IPI, do PIS e da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.6 Substituição Tributária somente do IPI, do ICMS e do PIS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.7 Substituição Tributária somente do IPI, do ICMS e da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.8 Substituição Tributária somente do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS
REGIME DE CAIXA - Dedução do IRRF (Lançamentos e relatório de IR)
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E018 - Campo 02, já existe este Código da Unidade de Medida com outra descrição no sistema. Não pode haver códigos em duplicidade.
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.9 Substituição Tributária somente ICMS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Industrialização - Anexo 5.10 Substituição Tributária somente do ICMS e do PIS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.11- Substituição Tributária somente do ICMS e da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.12- Substituição Tributária somente do ICMS, do PIS e da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - 5.13 Substituição Tributária somente do PIS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.14 Substituição Tributária somente do PIS e da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.15 Substituição Tributária somente da COFINS
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 6 Receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas para exportação
Registro C170 - 3 - COD_ITEM - Campo Obrigatório
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informações Complementares/Observações - FCP/FCPST Importação NF-e - Fundo de Combate a Pobreza
DIFAL EC 87/15 - Fundo de Combate à Pobreza
SIMPLES NACIONAL - Incidência Simultânea de IPI e ISS - 27a - Sem Retenção/Substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro Município
SIMPLES NACIONAL - Incidência Simultânea de IPI e ISS - 27b - Sem Retenção/Substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do Estabelecimento
SIMPLES NACIONAL - Incidência Simultânea de IPI e ISS - 27c - Com Retenção/Substituição tributária de ISS e/ou de IPI
SIMPLES NACIONAL - Outros - 28 Folha de Salários
SIMPLES NACIONAL - Outros - Valor DAS
SIMPLES NACIONAL - Outros - Valores fixos de ICMS e ISS
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mogi das Cruzes - SP - Como gerar o arquivo?
Erro CFOP 'NULL' em relatórios
Integração Contabilidade - Notas Fiscais de Entradas e Saídas / Imposto Retido
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Tipos de Conta Reduzida
Integração Contabilidade - Entenda a rotina de Contas Reduzidas
CIAP - Conceito de Ativo Imobilizado ou Permanente
CIAP - Configurações do CIAP - Configurações do CFOP
CIAP - Controle de Créditos de ICMS do Ativo Permanente
CIAP - Lançamento de Bens da Nota
CIAP - Lançamento de Notas Fiscais de Saída Tributada para CIAP
CIAP - Cálculo para Conferir o Valor do Crédito Apresentado
CIAP - Relatório CIAP Modelo D
CIAP - Formas de Escrituração do Crédito
CIAP - Modelos de CIAP: Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
CIAP - Definições para CIAP
CIAP - Leis de embasamento para utilizar os CFOP´s Padrões
CIAP - Instrução Normativa (Rio Grande do Sul)
CIAP - RICMS (Paraná)
CIAP - Prazo para Escrituração
CIAP - Comentários Gerais
CIAP - Estorno de ICMS
CIAP - O crédito de CIAP é levado para a GIA?
CIAP - Diferença de Valores
CIAP - Prestação de Serviços
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Vínculo Certificado Digital
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Importação NFe
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Importação CTe
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Erro: "CNPJ/CPF do Certificado Digital não autorizado a fazer download"
AJUSTES - Como marcar ou desmarcar o campo "Desconto Incondicional" nos lançamentos dos produtos da nota fiscal?
AJUSTES - Conta Analítica Contábil e Data da Apropriação
AJUSTES - Código Turbo - CT
AJUSTES - Tipo do Frete (Por conta do Destinatário - Emitente ou Terceiro)
AJUSTES - Data da Inclusão e Período Inicial de Utilização
AJUSTES - Tipo e Gênero do Produto
AJUSTES - Notas Fiscais de Serviços Prestados - Data de Emissão - Data de Prestação
AJUSTES - SIMPLES NACIONAL - Código de Atividade Municipal
Plus- Cronograma de Implantação da Nota Fiscal Paulista
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Opção para formulários timbrados (Office Efiscal Plus)
AJUSTES - Notas Fiscais de Saídas - Data de Emissão / Data de Saída
AJUSTES - Local de Saída/Recebimento de Mercadorias
AJUSTES - Natureza da Operação
AJUSTES - Conta Reduzida na rotina de Cadastros de Clientes e Fornecedores
AJUSTES - CNPJ/CPF (a partir de 2009)
AJUSTES - Série/Subsérie no lançamento da nota fiscal de entradas e saídas
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes em Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos Produtos) - Aba IPI
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes em Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos Produtos) - Aba ICMS
REGISTRO K280 - 7 - COD_PART - O campo é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2"
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes de PIS/COFINS nos lançamentos de conhecimento de transporte
IMPORTAÇÃO FML - Registro E200 - Campo 12, deve ser preenchido com códigos classificados na Tabela de Modelos de Documentos Fiscais contida no botão Tabelas, Modelos de documentos fiscais.
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Lançamentos Fiscais - Botão: OBS SUB TRIB
CF-e SAT - Inconsistência: O cadastro da empresa, aba Escrita fiscal, campo IRPJ está como Lucro Presumido ou Estimativa, porém existem arquivos que não consta o CST...
CF-e SAT - Inconsistência: O número de série (0000000000) do SAT CF-e Não foi encontrado
LANÇAMENTOS FISCAIS - Desconto Incondicional
DCTF - Dados dos Impostos
DCTF Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
DCTF - Cadastros da Empresa
DCTF - Geração do Arquivo - Botão Débitos/Créditos.
SIMPLES NACIONAL - ICMS Substituição Tributária
SIMPLES NACIONAL - Relatórios
SIMPLES NACIONAL - Valores Devidos
CADASTROS - Produtos/Serviços EFD (a partir de 2009)
CADASTROS - Configuração do CFOP (Diferencial de Alíquotas nas Aquisições)
CADASTROS - Bombas Posto de Gasolina (Lacres e Bicos da Bomba)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Saldos Anteriores
LANÇAMENTOS FISCAIS - Saldos Anteriores (Aba ICMS)
Saldo Anterior de ICMS ST - ICMS ST - Saldo Credor Outros Estados
Outros Valores - Microempresa
Outros Valores - Créditos/Débitos - Crédito - Débito - Estorno de Débito - Estorno de Crédito - Dedução - Débito Especial
Outros Valores - Centralizar ICMS (PR)
Outros Valores - Controle de Créditos - ICMS
Produto Rural
Inventário - Tipos
INVENTÁRIO - Produtos
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas fiscais sem CI, Conta, Complemento ou Histórico - (Relatório com colunas CFOP ou CI em branco ou preenchido)
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas fiscais sem CI, Conta, Complemento ou Histórico - (Coluna PIS/COFINS sem informação)
Integração Contabilidade - Faturas / Títulos - Desconto - Multa - Juros
Integração Contabilidade - Notas Fiscais de Serviços Tomados
Integração Contabilidade - Notas Fiscais de Serviços Prestados
Integração Contabilidade - Notas fiscais de Entradas e Saídas - Nota fiscal / ICMS / IPI / ICMS ST
Integração Contabilidade - PIS/COFINS
Integração Contabilidade - Copiar Configurações de uma empresa para outra / Por Totais
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Simples Nacional - DAS
Integração Contabilidade - Exportação das Deduções dos Impostos Federais PIS/COFINS/CSLL E IRPJ
Integração Contabilidade - Exportação dos Impostos Federais PIS, COFINS, CSLL e IRPJ
Relatório - Listagem da última exportação para contabilidade Off-Line ou Via Arquivo Integração Contabilidade
AJUSTES - Integração Contabilidade CI x Nota Fiscal
Integração Contabilidade - Métodos de Exportação - On-line / Off_line / Via Arquivos
Integração Contabilidade - Configuração da Exportação de dados para Contabilidade
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Cópia de Configuração Contábil
SIMPLES NACIONAL - Transmissão Automática no PGDAS
AJUSTES - Alterar Cadastros de Genéricos para Específicos
AJUSTES - Exclusão de NFs em Lote - Entradas, Saídas e Serviço Prestado e Tomados
AJUSTES - Recálculo Menu Movimentos
Tabela de Códigos Turbo
Produtor Rural
AJUSTES - Configurações do IRPJ para Notas Fiscais de Serviços Prestados
GIA PR Geração
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por preço final a consumidor
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Lançamento Produtos/Serviços - Aba Medicamentos)
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Lançamento Produtos/Serviços - Aba Veículos Novos)
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Lançamento Produtos/Serviços - Aba Conta Contábil)
REDF - Modelo 1 - Registro 20 - 2006 Campo Função de Registro indica cancelamento de nota fiscal não entregue anteriormente
REDF - Modelo 1 - Registro 20 - Campo Data de Emissão não está compreendido entre data de início e fim do lote
REDF - Modelo 1 - Registro 10: A data final de emissão não pode ser superior à data atual
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Dados Transporte - Aba Dados do CTRC)
REDF - Modelo 1 - Registro 30: Tipo de Registro Inválido - Situação Tributária / Un. Comercial do Produto ou Serviço / Descrição do Produto ou Serviço
REDF - Modelo 1 - Registro 30: Tipo de registro inválido: NCM do Produto ou Serviço
REDF - Modelo 1 - Registro 30: Valor Total Bruto dos Produtos não corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade.
REDF - Modelo 1 - Registro 20: Tipo de Registro 20 inválido/incorreto: Série da NF
LANÇAMENTOS FISCAIS - SIMPLES NACIONAL - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte - CFOPs 1.206, 2.206 ou 3.206
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Informações Econômicas Fiscais.
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Informações Adicionais
SIMPLES NACIONAL - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
SIMPLES NACIONAL - Isenção ou redução na receita para o simples nacional
SIMPLES NACIONAL - Como habilitar a opção Incidência Simultânea de IPI e de ISS no demonstrativo de receitas?
Gia - Tabela 12 - Relação de Municípios ZFM/ALC Válidos
LANÇAMENTOS FISCAIS - ISS (Modelo 53 - Botão Imp. Retidos)
GIA - Tabela 11 - Relação de UFs Válidas
REGISTRO C481 - 5 - ALIQ_PIS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com indicador da incidência tributária no período
REGISTRO C170 - ALIQ_PIS / ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período
REGISTRO C800 - 6 - VL _CFE - O valor informado neste campo deve ser igual à soma do campo VL_OPR dos registros C850 ("filhos" deste registro C800)
REGISTRO C850 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro Filho obrigatório não foi informado
REDF Modelo 1 - Registro 20: Tipo de Registro 20 Inválido - Número do Destinatário / Bairro / Logradouro / Município
REGISTRO E313 - 7 - CHV DOCE - O modelo da chave da NF-e não confere com o modelo do documento.
REGISTRO E300 - Registro/campo não informado ou invalido - O registro deve ser informado para a(s) UF(s)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Antecipação/Substituição Tributária - Botão: Obs Sub Trib - Lançamento da GNRE/GARE ST
EFD-Reinf - Erro Código 10002 - O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtTomadorServicos/v1_04_00:nrInscEstab' é inválido
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como escriturar os documentos fiscais de entradas e saídas ?
IMPORTAÇÃO NF-e - Arquivo XML Tag: vIPIDevol Devolução de IPI
LANÇAMENTOS FISCAIS - Apuração ref. Estoque Subst. Tributária
LANÇAMENTOS FISCAIS - Movimentação de Combustíveis
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por IVA ST
Apuração de ICMS ST Interestaduais (Empresas Substituídas) - ICMS ST - Empresa Substituída
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (ABA DADOS DA DECLARAÇÃO) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Dados do RE e Embarque) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Dados NF's de Exportação) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Produtos Exportados) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba NF's Recebidas) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Produtos Recebidos) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal de Entradas e Saídas - Capa da Nota - Passo a Passo
REDF - Modelo 1 - Registro 90: Tipo de Registro Incorreto {0}
LANÇAMENTOS FISCAIS - Controle de Produção de Açúcar e Álcool (Usinas) (EFD ICMS/IPI)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - Aba: Dados Fiscais
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - Aba: DADOS COMPLEMENTARES/DEDUÇÕES - 2
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - Aba: PIS/COFINS LUCRO REAL
LANÇAMENTOS FISCAIS - Valores Complementares
LANÇAMENTOS FISCAIS - Microempreendedor Individual
SINTEGRA - Mensagem: Número da declaração de exportação inválido. - Campo: Declaração de Exportação
RELATÓRIOS - RELATÓRIOS (BOTÃO ARQUIVO)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Notas de de Entradas e Saídas - Lançamento de Produtos/Serviços - Dados dos Produtos
LANÇAMENTOS FISCAIS - Notas de de Entradas e Saídas - Lançamento de Produtos/Serviços - Valores de ICMS
RELATÓRIOS - Registro de Saídas
RELATÓRIO (Livros Fiscais - Saídas- Demonstrativo Modelo 5)
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - N° do Erro: 1925 Descrição do Erro: Unknown member CURSOR3. Programa: formset.dataenvironment.RemoveObject N° da Linha: 0
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Tatuí - SP - Como gerar o arquivo?
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Atenção - Não foi encontrado o Plano de Contas. Caso exista um plano, ative a empresa novamente no sistema Folhamatic Fiscal para atualizar os dados.
RELATÓRIOS - Livro Registro de Inventário - Modelo 1 e 2
RELATÓRIOS - Livros Fiscais - Guia de informações (GI-ICMS)
RELATÓRIOS - Livros Fiscais - Guia de informações (GI-ICMS) - por CFOP
REDF - Modelo 2 - Tipo de Registro 20 incorreto
RELATÓRIOS - (Livros Fiscais - Impostos - Apur. dos Créditos à descontar e Estorno de Créditos/PIS e COFINS L. Real
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Atenção - Esta empresa não possui integração com a contabilidade!
SISTEMA OPERACIONAL - Como verificar o nome da máquina, a arquitetura (Bits) e a versão do sistema operacional ?
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E018 - Campo 03, já existe esta Descrição da Unidade de Medida em outro código no sistema. Não pode haver descrições em duplicidade.
ENCERRAMENTO/REABERTURA DE MÊS - Procedimentos da rotina
REGISTRO 0190 - 3 - DESCR - O código da unidade de medida deverá ser diferente da sua descrição
REGISTRO C100 - 12- VL_DOC - O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPER do registro C190 - Advertência (Procedimento para operações com descontos)
PRODUTOR RURAL - GMB - Modulo Rio Grande do Sul - Cliente/Fornecedor
Relatório - Clientes e Fornecedores ( a partir de 2009)
Relatório - Diferença de Valores NF Entradas/Saídas e Lanç. Produtos
Relatório - Produtos (a partir de 2009)
Relatório de E-mails Enviados
Relatório - Cadastro de Empresas
Relatório - Listagem de Configuração de Datas / Saídas
Relatório - Relatório para Conferência - Diferença entre os Dados Lançados na Nota e nos produtos
Relatório - Relatório para Conferência - Apuração do ICMS Unificado Matriz/Filial
Relatório - Relatório para Conferência - DACON PIS COFINS Retido (NF Saídas e Serviços)
Relatório - Relatório para Conferência - Valores de PIS/COFINS Lucro Real
Relatório - Relatório para Conferência - Relatório Dados do Transporte (Dados da Carga)
Relatório - Relatório para Conferência - NF Operações com Substituição tributária
Relatório - Relatório para Conferência - ZFM Zona Franca de Manaus
Relatório - Relatório para Conferência - Relatório Simplificado Lançamento dos Produtos Entradas
Relatório - Relatório para Conferência - Relatório Simplificado Lançamento dos Produtos Saídas
Relatório - Relatório para Conferência - Notas Fiscais de Serviços Modelo 51/53 Simplificado
AJUSTES - Recálculo dos Impostos Federais
AJUSTES - Unidade Comercial na rotina de cadastro de produtos
AJUSTES - Situação Tributária e Situação do Documento (STA e STB)
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Valores NF
AJUSTES - Compra e Venda / à vista ou à prazo
AJUSTES - CNPJ e Produtos nas Notas
AJUSTES - Ajuste Campo CTIPI nas Notas Fiscais (Código da Situação Tributária de IPI)
AJUSTES - Situação do ECF/ CMR/ PDV
GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS/GARE
GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS (RS)
REGISTRO H010 - Registro/Campo Não informado ou inválido - O registro H020 é Obrigatório
Emissão de DARF´s - DARF
Emissão de DARF - Quotas
Emissão da Guia de ISS - Emissão de Guias - Guia de ISS
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar para Outros Valores - Atacadista/Distribuidor
EFD ICMS/IPI - Bloco H - Período do Inventário
EMISSÃO DE RECIBOS - Pró-Labore
EMISSÃO DE RECIBOS - Lucro Tributado
EMISSÃO DE RECIBOS - Lucro Isento
GUIA DE RECOLHIMENTO - Emissão de DARF em branco (DARF, GARE/ICMS, GNRE, GPS)
Importação - Arquivo EFD ICMS/IPI x Sistema Escrita fiscal - Clientes e Fornecedores - Produtos e Serviços
REGISTRO H010 - Valor do Item para efeitos do imposto de renda (INVENTÁRIO)
IMPORTAÇÃO NF-e - Nota Fiscal Eletrônica Federal Emissão Terceiros - Entrada
Office Fiscal x IOB Gerencia XML
REDF - Erros e Soluções - REDF Modelo 1 - Registro 20 - O CPF ou CNPJ do Destinatário é inválido. Não serão gerados créditos
Importação - Arquivo XML do Conhecimento de Transporte emissão própria
Importação CT-e - CT-e Emissão de Terceiros - Conhecimento de Transporte Eletrônico
IMPORTAÇÃO NF-e - Nota Fiscal Eletrônica Federal Emissão Própria - Saídas
IMPORTAÇÃO NFS-e - Configurações para Importação
Exportação de Dados para a Contabilidade
Exportação de Dados para a Contabilidade - Off-line
Exportação de Dados para a Contabilidade - Via Arquivo
EFD-ICMS/IPI
EFD ICMS/IPI - Como gerar o arquivo?
EFD-ICMS/IPI - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher
EFD-ICMS/IPI - Informações Adicionais da Apuração de ICMS Próprio - Valores Declaratórios
REGISTRO 1400 - Informação sobre Valores Agregados
EFD-ICMS/IPI - Operações com Crédito de Crédito/Débito
AJUSTES - Ajuste do ECF - Contador de Reinício da Operação - EFD-ICMS/IPI
EFD-ICMS/IPI - Documentos Fiscais Utilizados
EFD-ICMS/IPI - DCTA-Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo)
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como retificar o arquivo?
EFD CONTRIBUIÇÕES (Lucro Presumido) - Como gerar o arquivo?
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Aba Com base nos encargos de depreciação de amortização
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Aba Com base no valor da aquisição
Operação da Atividade Imobiliária
Operação da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida
Operação da Atividade Imobiliária - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária
Operação da Atividade Imobiliária - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida
OPERAÇÃO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - Aba Incorporação Imobiliária - RET
Valores Extemporâneos - PIS/PASEP-Extemporâneo
Valores Extemporâneos - COFINS-Extemporâneo
Valores Extemporâneos - Detalhamento
Valores Extemporâneos - Créditos à Descontar
Aquisição/Entradas com Créditos-Consumidor
Controle de Créditos - EFD-Contribuições Registro 1100/1500
PIS/PASEP-Folha de Salários
REGISTRO 0120 - 1 - REG - O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registros
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Indaiatuba - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados)
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1010 - Ação Judicial (Geração da EFD Modelo Consolidado)
Relatório - Conferência-PIS/COFINS - EFD Contribuições
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes de PIS/COFINS nos lançamento de produtos das notas fiscais de entradas e saídas
DIGITAÇÃO TURBO - Ajuste no detalhamento das notas de serviço prestados e tomados
SINTEGRA
SINTEGRA - Geração do SINTEGRA
SINTEGRA - Registros
Arquivo Magnético SINTEGRA - Guia Nacional-Reg.55
Arquivo Magnético do Método Permanente
DNF
DCTF - Geração do Arquivo
DCTF - Geração do Arquivo - Botão Cadastros
REGISTRO 0000 - 7 - CNPJ - CNPJ inválido
REGISTRO 0000 - 10 - IE - Campo Obrigatório
REGISTRO 0005 - 2 - FANTASIA - Campo Obrigatório
REGISTRO 0100 - 3 - CPF - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO 0100 - 5 - CNPJ - CNPJ Inválido
REGISTRO 0000 - SUFRAMA - Tamanho do campo inválido
REGISTRO 0150 - SUFRAMA - Tamanho do campo inválido
REGISTRO 0150 - 7 - I.E - Inscrição Estadual Inválida
REGISTRO 0150 - 10 - Endereço - Campo não pode conter espaços em branco no inicio nem no final
REGISTRO 0150 - Registro/ Campo não informado - Duplicidade de ocorrência da Chave COD_PART
REGISTRO 0175 - 4 - CONT_ANT - Inscrição estadual inválida
REGISTRO 0500 - 2 - DT_ALT - Data inválida. Informar data menor ou igual a data final do "Registro 0000"
REGISTRO 0220 - 3 - FAT_CONV - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO 0206 - COD_COMB - Código inválido. Utilizar código da "Tabela ANP"
REGISTRO 0205 - 4 - DT_FIM - Campo Obrigatório
REGISTRO 0300 - 1 REG - Registro Filho obrigatório não foi informado
REGISTRO 0305 - 3 - FUNC - Campo obrigatório
REGISTRO 0450 - 2 - COD_INF - Não informar código da informação complementar, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos
Registro C001 Registro de abertura do bloco informa que o cloco tem movimento mas nenhum registro foi informado no Bloco - IND_MOV
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - O número do documento informado na Chave NF-e não confere com o número do documento informado no documento fiscal
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - Não se Aplica - Chave da NF-e Inválida
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - Não se Aplica - O CNPJ da Chave da NF-e não confere com o CNPJ do informante do arquivo
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - Obrigatório, se NF-e de emissão própria.
REGISTRO C100 - 23 - VL_BC_ICMS_ST - Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analiticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST
REGISTRO C170 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO C170 - 20 - CST_IPI - Para as operações de entrada, CFOP inciando por 1, 2 e 3, o CST_IPI deve ser menor que 50. Para as operações de saídas, CFOP iniciando por 5, 6 ou 7, o CST_IPI deve ser maior ou igual a 50 - CST_IPI
Registro C170 - Duplicidade de ocorrência da chave NUM_ITEM - Não se aplica
REGISTRO C170 - Não se Aplica - Campo Inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de itens
REGISTRO C170 - CST_ICMS - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo obrigatório
REGISTRO C170 - 1 - REG - Registro/ Campo não informado - O Registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação
REGISTRO C175 - 3 - CNPJ - Obrigatório, se o indicador do tipo da operação com veículo for = 1 (Faturamento direto)
REGISTRO C190 - Não se Aplica - Campo Inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens
REGISTRO C190 - CST_ICMS - Registro/ Campo não informado ou inválido - Tamanho do campo inválido
REGISTRO C300 - 8 - VL_DOC - O Valor total dos documentos (VL_DOC do Registro C300) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C321
REGISTRO C405 - Registro/ Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi importado
REGISTRO C405 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO C420 - 2 - COD_TOT_PAR - Código inválido .Utilizar código da "Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da Redução Z"
REGISTRO C420 - 1 - REG - Registro/ Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO C420 - 2 - COD_TOT_PART - A soma dos valores acumulados nos totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual à soma dos registros analíticos (C490). Verifique o valor de cada totalizador
REGISTRO C420 - Não se Aplica - Para cupom fiscal cancelado é obrigatório a existência de pelo menos um registro C420 com o campo COD_TOT_PART igual "Can-T", "Can-S" ou "Can-O"
REGISTRO C500 - 15 - VL_FORN - Valor informado deve ser maior que Zero
REGISTRO C460 - 3 - COD_SIT - Não se Aplica - Campo Obrigatório
REGISTRO C460 - 9 - CPF_CNPJ - CNPJ ou CPF Inválido
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E020 - Campo 17, código de unidade comercial não cadastrado.
REGISTRO E110 - 8 - VL_TOT_AJ_CREDITOS - O Valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do Registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos
REGISTRO E110 - 4 - VL_TOT_AJ_DEBITOS - O Valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do Registro E111, quando o ajuste for referente a outros débitos
REGISTRO E110 - 6 - VL_TOT_CRÉDITOS - O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590) para CFOP iniciado por 1 (Exceto 1605) 2,3 e CFOP 5605
REGISTRO E110 - Reg/Campo não informado - O somatório dos campos "Valor da obrigação a recolher" dos registros E116, não é igual a soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher" e "Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração" do registro E110.
REGISTRO D120 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO D130 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO D162 - 2 - COD_MOD - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
REGISTRO D190 - 2 - CST_ICMS - Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 30, 40, 41, 50 ou 60, preencher com Zero ou Vazio os campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS, caso contrário, os campos ALIQ_ICMS e VL_ICMS devem ser maiores que Zero se VL_BC
EFD ICMS/IPI - Registro D500 - Campo obrigatório: TP_ASSINANTE
REGISTRO D510 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO E520 - 3 -VL_DEB_IPI - O somatório dos valores de IPI com CFOP iniciado por "5" ou "6" dos registros C190 deve ser igual ao somatório dos valores de débitos de IPI registrados nos registros E520 de todos os períodos de apuração
REGISTRO H010 - COD_CTA - Campo obrigatório
REGISTRO H020 - 2 - CST_ICMS - Campo obrigatório
REGISTRO 0000 - NUM_REC_ANTERIOR - Tamanho do campo inválido/incorreto
REGISTRO 0000 - IND_ATIV - Campo de preenchimento obrigatório.
REGISTRO 0100 - 4 - CRC - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO 0110 - 2 - COD_INC_TRIB - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO 0140 - 6 - IE - Inscrição Estadual inválida
REGISTRO 0150 - 8 - COD_MUN - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil
REGISTRO 0150 - Número de Campos - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificados no layout do arquivo
REGISTRO 0150 - 5 - CNPJ inválido
REGISTRO 0200 - 8 - COD_NCM - O Campo não pode ter valor 99999999
REGISTRO 0200 - UNID_IND - Unidade inválida. Informar unidade no registro 0190 antes de utilizá-la
REGISTRO 0200 - 3 - DESCR_ITEM - Campo obrigatório.
REGISTRO 0500 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave COD_CTA, DT_ALT, COD_CTA_REF, CNPJ_EST
REGISTRO 1100 - 3 - ORIG_CRED - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
REGISTRO 1100 - 12 - SD_CRED_DISP_EFD - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO 1100 - 4 - CNPJ_SUC - Campo obrigatório para Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida
REGISTRO 1300 - 8 - SLD_RET - O valor do campo deve ser igual ao Valor Total da Retenção menos o valor da retenção deduzida da contribuição a pagar menos o Valor da Retenção utilizada mediante Pedido de Restituição
REGISTRO 1900 - Registro/Campo não informado - Se o somatório do campo Valor Total da Receita Recebida do registro F550 e F510 for maior que zero o registro 1900 deve ser preenchido
REGISTRO 1900 - SER - Tamanho do campo inválido/incorreto
REGISTRO 1900 - 7 - VL_TOT_REC - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO A100 - 4 - COD_PART - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO A120 - Não se Aplica - Registro A120 deve ser informado quando algum item do documento for referente a Operação de Importação
REGISTRO A170 - 11 - ALIQ_PIS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01, de acordo com o indicador de incidência tributária do período
REGISTRO C100 - 27 - VL_COFINS - Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos itens dos documentos (Registro C170) onde CST (CST COFINS) for diferente de 05 e 75
REGISTRO C100 - 29 - VL_COFINS_ST - Valor inválido. O valor deve ser igual ou maior do que a soma dos valores de COFINS (VL_COFINS) dos itens dos documentos (Registro C170) onde o CST (CST_COFINS) igual a 05 e 75
REGISTRO C100 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave IND_EMIT, NUM_DOC, COD_MOR, SER, IND_OPER, COD_SIT
REGISTRO C100 - CHV_NFE - Tamanho do campo inválido/incorreto
REGISTRO C170 - COD_CTA - Não se Aplica - Código da conta analítica/grupo de contas inválido. Informar código no "Registro 0500" antes de utilizá-lo
REGISTRO C170 - Número de Campos - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo
REGISTRO C170 - 25 - CST_PIS - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório.
REGISTRO C170 - 11 - CFOP - Registro/ Campo não informado - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C170 - 25 - CST_PIS - Registro/ Campo não informado - Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito para operações cujo participante é pessoa física
REGISTRO C170 - Registro/Campo não informado - Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial
REGISTRO C170 - 5 - QTD - Registro/ Campo não informado - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO - C100 - 4 - COD_PART - Registro/ Campo não informado - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C170 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não foi informado
GIA - Tabela 01 CR=01 Campo VERSÃOPREF INCONSISTENTE
REGISTRO C381 - Não se Aplica - Registros filho obrigatório não foi informado
REGISTRO C395 - 8 - VL_DOC - Valor informado deve ser maior que zero
GIA - Tabela 01 CR=01 Campo Q05 Inconsistente
REGISTRO C396 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado
GIA - Tabela 2, CR=05, Campo - CNPJ
REGISTRO C396 - Registro/Campo não informado - O CST referente ao PIS/Pasep deve ser igual ao CST da COFINS, assim como o valor da base de cálculo do PIS/Pasep deve ser igual a base de calculo da COFINS
GIA - Tabela 2, CR=05, Campo - IE
GIA - Tabela 03, CR=10 Campo - Imposto Inconsistente
REGISTRO C405 - Não se Aplica - Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à COFINS, e Valor da base de cálculo PIS/PASEP
GIA - Tabela 3, CR=10 Outras Inconsistente, posição 69.
GIA - Tabela 3, CR=10 Posição 3 Campo CFOP inválido
REGISTRO C405 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado
GIA ERRO - Tabela 04, CR=14 Campo UF Inconsistente
REGISTRO C400 - 3 - ECF_MOD - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C400 - 4 - ECF_FAB - Registro/ Campo não informado - Campo de preenchimento obrigatório
GIA ERRO - Tabela 04, CR=14, Campo Benef. Inválido para o CFOP informado no CR=10
REGISTRO C481 - 2 - CST_PIS - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório
GIA - Quantidade de registro CR=05 informado divergente do Apurado
GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - Q25
REGISTRO C500 - Não se Aplica - Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à COFINS, e Valor da base de cálculo PIS/PASEP
REGISTRO C501 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
Erro GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - CódSubitem
Erro GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - Q27
Erro GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - Valor, Posição: 8
Erro GIA - Tabela 07, CR= 25 Campo I.E. Inválida.
GIA - Tabela 8 CR=30 Campo - Município
Erro GIA - Tabela 8 CR=30 Campo CódDip_X_CFOP Inconsistente.
GIA - Tabela 8, CR = 30, Campos - Q30 ou CFOP Inconsistentes Posições 122 ou 03 respectivamente (Transportes: Ref > 200212)
GIA - Tabela 13, CR=20, Campo - Q28
Erro GIA - Tabela 17, CR=27, Campo - IE
GIA - Tabela 18, CR=28 Campo - CodAutorizacao
GIA - Tabela 20, CR=07 Campo - Data
GIA - Importação do Arquivo - Validadores versão (08.00 e 08.01)
REGISTRO D100 - 6 - COD_SIT - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
Registro D100 - Não se aplica - Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS
REGISTRO D101 - 5 - NT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito.
REGISTRO D200 - Registro/Campo não informado - Para cada registro filho referente a PIS deve haver um registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à CO PIS/PASEP igual ao Valor da base de cálculo da COFINS
REGISTRO F100 - 2 - IND_OPER - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F100 - 6 - VL_OPER - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO F100 - 15 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório para operação com incidência de créditos PIS/Pasep e COFINS
REGISTRO F120 - 2 - NAT_BC_CRED - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F120 - 7 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED - A parcela do valor de aquisição a excluir da base de calculo do crédito deve ser menor ou igual ao valor do encargo de depreciação/amortização incorrido no período
REGISTRO F130 - 9 - VL_BC_CRED - O valor da base de cálculo de crédito sobre dos bens incorporados ao ativo imobilizado deve ser igual ao valor da aquisição dos bens incorporados ao ativo imobilizado
REGISTRO F150 - 7 - CST_PIS - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F150 - 11 - ALIQ_COFINS - Para crédito presumido sobre estoque de abertura a alíquota do COFINS deve ser igual a 3%
REGISTRO F200 - 20 - PERC_REC_RECEB - O percentual da receita da unidade vendida, recebida no mês deve ser igual ao valor total recebido no mês da escrituração
REGISTRO F525 - VL_REC - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO F525 - 4 - CNPJ_CPF - CNPJ inválido
REGISTRO F600 - Não se aplica - Duplicidade de ocorrência da chave IND_NAT_RET, DT_RET, COD_REC, IND_NAT_REC, CNPJ
REGISTRO F600 - 11 - IND_DEC - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F600 - 8 - CNPJ - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F600 - 2 - IND_NAT_RET - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F700 - 7 - CNPJ - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO F700 - 3 - IND_NAT_DED - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
REGISTRO F700 - Não se aplica - Duplicidade de ocorrência da chave IND_ORI_DED, IND_NAT_DED, CNPJ
REGISTRO F700 - 2 - IND_ORI_DED - Campo de preenchimento obrigatório
Registro F800 - CNPJ_SUCED - Campo de preenchimento obrigatório - EFD contribuições
Registro F800 - PA_CONT_CRED - Periodo inválido. Informar período menor ou igual a data final do registro 0000
Registro F800 - COD_CRED - Campo de preenchimento obrigatório - EFD contribuições
Registro F800 - DT_EVENT - Data inválida. Informar data menor ou igual a data final do registro - EFD contribuições
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o arquivo unificado entre matriz e filial (is)?
Validação EFD Contribuições
REGISTRO M200/M205 - Registro M600/M605 - Geração da Apuração das Contribuições
Registro M400/M800 - Registro/Campo não informado ou inválido - Deverá existir um registro M400 para cada CST informados nos documentos com CST [...]
EFD contribuições - Como inserir devolução? - Lucro Presumido
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como inserir retenção de PIS COFINS dentro do validador sped - (PVA)?
REGISTRO 0035 - Formato do arquivo de escrituração não é válido. O registro obrigatório "0035" não foi encontrado no arquivo
REGISTRO 0200 - 3 - DESCR _ITEM - Campo de preenchimento obrigatório.
REGISTRO C460 - 6 - VL_DOC - O valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C470"
BACKUP - Procedimentos de Backup - Base DBF e SQL
RETORNO DE BACKUP - Retorno de cópia de segurança completo por empresa - Base SQL e DBF
Duplicidade de produtos - EFD contribuições - Erros e Soluções
REGISTRO C100 - 4 - COD_PART - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório
Formato do arquivo de escrituração não é válido - IND_PERFIL - EFD ICMS/IPI
DCTF (Erro) - Registro R01 Dados Iniciais - Campo 11 - Qualificação da Pessoa Jurídica
Registro F700 - Operações de Créditos de Bebidas Frias - Empresa Lucro Presumido
DCTF (Erro) - Registro R01 - DCTFM - Header da Declaração Nº Msg: 900020 - Campo 09 - Campo com valor inválido. Verifique leiaute
DCTF (Erro) - Registro R02 Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz - Campo com valor inválido. Verifique leiaute
DCTF (Erro) Registro R03 Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica - Campo 06 - Nome do Representante - Campo com Valor inválido. Verifique leiaute
DCTF (Erro) Registro R03 Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica - Campo 07 - CPF Representante - Campo com Valor inválido. Verifique leiaute
DCTF (Erro) Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 15 Valor do Débito - Valor deve ser numérico e maior que zero
DCTF (Erro) Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 07 Código da Receita - Código da receita (com variação) não pertence à tabela de códigos para efetuar
DCTF (Erro) - Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 19 Débito de SCP/ INC - A informação sobre débito declarado como de SCP/ RET divergente da tabela de Código do Sistema
DCTF (Erro) - Registro R10 Débitos/ Créditos - Registro em duplicidade
Importação - Arquivo EFD ICMS/IPI x Sistema Escrita fiscal - Geração FML ( Versão 2.0.06)
Importação Arquivo Sintegra x Escrita fiscal - Arquivo no Formato Sintegra
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Arquivo no Formato TDM ou REDF (ECF) - ECF
Registro D105 - Campo Obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a Credito NAT_BC_CRÉDITO - EFD Contribuições
REGISTRO D101 - 2 - IND_NAT_FRT - Campo de preenchimento Obrigatório
REGISTRO 0110 - 3 - IND_APRO_CRED - Campo obrigatório para operações com incidência não cumulativa
ATUALIZAÇÃO - Atualização Por Fora do Sistema
ATUALIZAÇÃO - Atualização manual pelo módulo antigo
Configuração do Atualizador Automático
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas
Configuração Auto Backup e Backup Online
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Visão Geral
AJUSTES - Ajuste de Conta Reduzida na rotina de integração contabilidade
CADASTROS - CONFIGURAÇÃO FORNECEDOR x PRODUTOS - Importação NF-e Emissão de Terceiros
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES do CFOP nas Entradas
Guia de Recolhimento ICMS ST - ICMS ST
Apuração de ICMS ST Interestaduais - ICMS ST - Substituta Tributária
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Como efetuar o cálculo pelo sistema ?
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por IVA ST Ajustado
Antecipação Tributária - Informações importantes - ICMS ST - GARE - GNRE - Sistema Escrita Fiscal
Instalação das BIBLIOTECAS do Sistema 3.04 (baixando pela área do cliente)
REGISTRO C100 - 13 - IND_PGTO - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório
AJUSTES - Ajuste de Unidade nos lançamentos fiscais de entradas e saídas
EFD ICMS/IPI - Remessa do Arquivo Original - Alerta O arquivo não foi transmitido
GIA - Inconsistência na Geração - O Arquivo dessa empresa não foi gerado, pois o programa GIA só aceita arquivos para empresa simples paulista até 12/2005
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (15 - Escritórios de Serviços Contábeis )
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (16 - Locação de bens Móveis )
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (18 - Sujeitos ao Anexo IV)
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (19 - Sujeitos ao Anexo V)
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (20 - Sujeitos ao Anexo VI)
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (21 - Transporte para o exterior)
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (22 - Comunicação para o exterior)
EFD ICMS/IPI - Erro - Registro 0200 - COD_LST - Código do serviço inválido. Utilizar código da Tabela Código do Serviço
REGISTRO I010 - 1- REG - O Registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registro na Seção 4 - Obrigatoriedade dos Registros
REGISTRO I010 - 3 - IND_ATIV - Campo de preenchimento obrigatório - (Bloco I)
REGISTRO I100 - 10- ALIQ_ COFINS Alíquotas Básicas - Devem ser Informadas Alíquotas constantes na tabela 4.3.10 - Produtos sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.17 outros produtos [...]
REGISTRO 0140 - Registro campo não informado/Inválido - Duplicidade de ocorrência da chave CNPJ
Configuração de Livros - Dados dos Livros - Termos de Abertura e Encerramento
Configuração de Livros - Controle de Páginas - Termos de Abertura e Encerramento
DFC | GI-ICMS - Relatório DFC / Coluna "Valor Contábil"
Erro GRF/ CBT : Registro Tipo 75 - Registro Tipo 75 sem registro correspondente
ERRO: Falha na Conexão e Procedimentos para Liberação da Porta 5432
Erro DIME - Registro 21 - Transferência de Crédito Inválida
Erro DIME - Registro 21 - Substituto Tributário Inválido
Erro DIME - Registro 21 - Escrita Contábil Inválida
Erro DIME - Registro 21 - Número de Trabalhadores Inválido
Erro DIME - Registro 21 - Inscrição Estadual Inválida
Erro DIME - Registro 22 - CFOP de Entrada Inválido
Erro DIME - Registro 22 - Para CFOP 1605 informe somente valor imposto creditado
Erro DIME - Registro 23 - CFOP de Saída Inválido
Erro DIME - Registro 25 - O valor do item 10 do quadro 4 não pode ser menor que o somatório do ICMS
DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do Quadro 9 [Verificação 2]
Erro DIME - Registro 30 - Informado pagamento de origem 1 diferente do informado no quadro 9
Erro DIME - Registro 30 - Saldo Credor Diferente dos Saldos Credores discriminados
Erro DIME - Registro 33 - Classe de vencimento inválida para o código de receita
Erro DIME - Registro 33 - Data vencimento __/__/___ da classe de vencimento deve ser menor ou igual a __/__/___
Erro DIME - Registro 41 - Quadro 41 exige indicação dos códigos 2 ou 4 no item 090 transferência de créditos no período
Erro DIME - Registro 41 - Transferência de crédito informada no item 90 do quadro 00 exige algum saldo credor acumulado apurado
Erro DIME - Registro 48 - Valor para a atividade não pode ser maior que o somatório do valor contábil dos CFOPs referentes
Erro DIME - Registro N/D - Caracter inválido
Erro DIME - Registro N/D - Contribuinte com débito em NFEs emitidas no mês, campo 04010 não pode ser zero
Erro DIME - Registro 48 - Tamanho da linha inválida
Aviso SINCO/ SVA : Valor informado não é permitido para este campo - Observação: TIPO_FATURA
Erro SINCO/ SVA : Item da NF sem registro complementar nas tabelas 4.10.1 e 4.10.4
Erro 18 - Line is too long
Registro E210 - EFD ICMS IPI - ICMS ST
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - O CNPJ da Chave da NF-e/NFC-e não confere com o CNPJ do participante informado
ERRO - Resource file version mismatch
ERRO - Não foi possível carregar o arquivo xfrxlib.fll
PER/DCOMP - Lançamento das Notas de Entrada
CF-e SAT - Como importar arquivo XML?
CF-e SAT - Cadastro do Equipamento (Máquina Registradora)
REGISTRO C170 - 25 - CST_PIS - CST informado, referente a Operação com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos: ou 60 a 66 - Crédito Presumido ) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito
REDF - Conceito
REDF - Configurações de Cadastro
REDF - Lançamento de Nota Fiscal Modelo 1 - Série 1A
REDF - Lançamento de Nota Fiscal Modelo 2 - Série D1
REDF - Geração dos Arquivos
REDF - Geração do Arquivo Modelo 1
REDF - Geração do Arquivo Modelo 2
REDF - Validação do Arquivo Modelo 1
REDF - Validação do Arquivo Modelo 2
REDF - Notas Fiscais não sendo geradas no arquivo
REDF- REDF - Diferença de Valores REDF X Livro de Saídas
REDF - Cupom Fiscal
REDF x Nota Fiscal de Importação e Exportação
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - REDF: Valor Contábil e Valor Total da Mercadoria
REDF - Modelo 1 - Registro 10: Tipo de Registro Incorreto: CNPJ do Emitente
REDF - Modelo 2 - Nota Fiscal sem itens
Backup SQL - Procedimentos para Servidor Linux
Registro C197 - VL_BC_ICMS - Se preenchido este registro, pelo menos um dos campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_OUTROS deve ser maior que ZERO
Estrutura da linha inválida - SAT - EFD Contribuições - C860
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou Inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o Valor da base de cálculo do PIS/PASEP deve ser igual ao Valor da base de cálculo da COFINS.
RELATÓRIOS - Registro de Entradas
Relatório - Registro de Saída
Relatório - Serviços Prestados - ISS51
Relatório - Serviços Prestados - ISS53
Relatório - Serviços Tomados - ISS56
Relatório - Serviços Prestados - ISSQN(RS)
Relatório - Serviços Prestados - ISSQN(RS) - Mod 2
Relatório - Apuração Mensal - ICMS
Relatório - Apuração Mensal - IPI
Relatório - Registro Simplificado da EPP (RS)
Relatório - Termo de Abertura e Encerramento
RELATÓRIOS - Movimento DIPI
Relatório - Apuração Anual
Relatório - Guia de Informação(GI - ICMS)
Relatório - Guia de Informação(GI - ICMS) - por CFOP
Relatório - Livro de ICMS Substituto
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Relatórios
RELATÓRIOS - Mapa Resumo - Configuração
RELATÓRIOS - Mapa Resumo ECF
RELATÓRIOS - Mapa resumo De Caixa
RELATÓRIOS - Mapa Resumo PDV
Relatório - Demonstrativo Mensal de IR Empresas
Relatório - Demonstrativo Mensal de I.R. Sócios
Relatórios - Demonstrativo Anual de I.R. Empresas
Relatório - Demonstrativo Anual de IR Sócios
Relatório - Apur. Créd. desc. Estorno de Créditos Pis/cofins L. Real
Relatórios - Pis/Cofins
Relatório - Demonstrativo dos Impostos Retidos - NF Saídas
Relatório - Demonstrativo dos Impostos Retidos - PIS, COFINS, CSLL, IRRF e Seg. social - NF ISS
Relatórios - Demonstrativo dos Impostos Retidos - Entradas de Serviços
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 1
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 2
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 3 (Conferência)
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 4 (132 col)
Relatório - Saídas para conferência por lançamento
Relatório - Resumo por Fornecedor - Produtor Rural
Relatório - Resumo por Série
RELATÓRIOS - Resumo por Alíquota
Relatório - Responsável
RELATÓRIOS - NF Saídas Canceladas/Faltantes
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Fatura
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Serviços Tomados
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Serviços Prestados
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Entradas/Saídas
RELATÓRIOS - Listagem de Conferência Regime de Apuração Federal
Relatório - Fila de Empresas
Relatório - Entradas por Conferência por Lançamento
Relatório - DIPJ - Apuração do Saldo do IPI (Ficha 20)
Relatório - DIPJ - Entradas e Créditos (Ficha 21)
Relatório - DIPJ - Saídas e Débitos (Ficha 22)
Relatório - DIPJ - Remetentes de Insumos/Mercadorias (Ficha 23)
Relatório - DIPJ - Entradas de Insumos/Mercadorias (Ficha 24)
Relatório - DIPJ - Destinatário de Prod./Mercadorias/Insumos (Ficha 25)
Relatório - Relatórios - DIPJ - Saídas de Prod./Mercadorias/Insumos(Ficha 26)
Relatório - DIPJ - Demonstr. IRRF, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidas na Fonte (Ficha 57)
DAPI - Outros Créditos / Débitos
DAPI - Operações / Prestações
DAPI - Operações / Prestações - Entradas
DAPI - Operações / Prestações - Entradas - Do Estado
DAPI - Operações / Prestações - Entradas - De Outro Estado
DAPI - Operações / Prestações - Entradas - Do Exterior
DAPI - Operações / Prestações - Saídas
DAPI - Operações / Prestações - Saídas - Para o Estado
DAPI - Operações / Prestações - Saídas - Para Outros Estados
DAPI - Operações / Prestações - Saídas - Para o Exterior
DAPI - Informações Iniciais
DAPI - ICMS Substituto Tributário
DAPI - Apuração
DAPI - Obrigações
DAPI - Informações complementares / Econômicas
DAPI - Geração
DAPI - Relatórios
DAPI - Erro - Linha 00001 - Inscrição Estadual Invalida
RELATÓRIOS - Entradas e Saídas - Verso da Gia Parcial Resumo por CFOP
Relatório - Valores Duplicados - PIS COFINS - Prestação de Serviço
DADOS COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO - Não é permitido informar mais que um lançamento para Nota Fiscal Modelo 67
SIMPLES NACIONAL - Como unificar valores da matriz e filial ?
SIMPLES NACIONAL - Como trazer os valores automaticamente do Folha de Pagamento?
SIMPLES NACIONAL - Dúvidas no cálculo do DAS
SIMPLES NACIONAL - Parcelamento do valor do DAS
SIMPLES NACIONAL - Duplicidade de Valores
SIMPLES NACIONAL - Atenção! Não há valor de receita bruta neste período
CF-e SAT - Importação de arquivo em lote
CF-e SAT - Inconsistência: Arquivo não é um cupom fiscal eletrônico
ATUALIZAÇÃO - Erro: "O sistema não conseguiu comunicar-se com os servidores[...]"
Contribuição Previdenciária - Bloco P - Atividade de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados
Contribuição Previdenciária - Bloco P - Construção Civil
Contribuição Previdenciária - Bloco P - Manutenção e Reparos de Embarcações
OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido a SP (FCP - FECOEP)
REGISTRO P210 - 1 - REG - Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo esta fora dos padrões estabelecidos
REGISTRO - 0300 - COD_CTA - Código Inválido. O campo Deverá existir no registro 0500 com o campo COD_NAT_CC = 01
Relatório - Anual de Imposto Retido
Registro G130 - SERIE - O campo série que compõe a chave do documento fiscal eletrônico deverá ser igual ao campo Série informado no registro.
GIA RJ - Advertência 00017 - Saldo Anterior de Operações Próprias está diferente do valor de período Passado.
REGISTRO 1101 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não foi informado
Registro E116 - DT_VCTO - A data de Vencimento deverá ser maior ou igual a 01/01/2000 - EFD ICMS/IPI
REGISTRO C300 - Registro/Campo não informado ou inválido - Duplicidade de ocorrência da chave SER, SUB, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN
Importação NFE - Erro Ambiente do arquivo deve ser de produção (TAG TPAMB)
Sintegra - Registro 54 - Campo CFOP - Erro de Validação
REGISTRO D201 - 5 - ALIQ_PIS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01, de acordo com o indicador de incidência tributária do período.
REGISTRO D505 - 4 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito
REGISTRO D601 - 2 - COD_CLASS - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C601 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado
REGISTRO D300 - 11- CST_PIS - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO D300 - 9 - VL_DOC - Valor informado deve ser maior que zero
REGISTRO D300 - 7 - CFOP - Campo de preenchimento obrigatório
EFD CONTRIBUIÇÕES - Configurações iniciais
DEFIS - De toda a ME/EPP
EFD Contribuições - Como inserir devolução? - Lucro Real
REGISTRO 0190 - 3 - DESCR - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C113 - 2 - IND_OPER - Campo Obrigatório
REGISTRO C113 - 4 - Não se Aplica - Campo obrigatório
REGISTRO 0500 - 4 - IND_CTA - Campo obrigatório
REGISTRO C100 - 14 - VL_DESC - O valor total do desconto deve ser igual a soma dos valores de desconto comercial de cada item
REGISTRO C100 - 21 - VL_BC_ICMS - Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS
REGISTRO C100 - 17 - IND_FRT - Para modelo de documento fiscal igual a "65" - NF Eletrônica para consumidor final, para Códigos de Situação "00" ou "01", somente pode ser informado o valor para o campo igual a "9" - Sem frete
REGISTRO C120 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO C405 - 3 - CRO - Valor Informado deve ser maior que Zero
REGISTRO C405 - 7 - VL_BRT - O valor da venda bruta deve ser igual a soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF)
REGISTRO D110 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO D590 - Não se aplica - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO E113 - 7 - DT_DOC - Campo Obrigatório.
REGISTRO E250 - COD REC - Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de Receitas (Convênio SINIEF nº 06/89)" ou a Tabela de Código de Receitas da UF do Registro E200
REGISTRO E210 - 8 - VL_RETENCAO_ST - O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registros C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para o registro C791 será considerado
REGSITRO E210 - 13 - VL ICMS RECOL ST - A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210 - VL_ICMS_RECOL_ST
Registro E200 - Não se aplica - O registro filho E200 é obrigatório sempre que houver lançamento de valor do ICMS retido por substituição tributária ou informações de contribuinte substituto para a unidade de Federação
REGISTRO E500 - Não se aplica - Contribuinte de IPI deve apresentar registros E500 e registros filhos
Registro E510 - 3 - CST IPI - Campo Obrigatório
REGISTRO E510 - 2 - CFOP - Campo obrigatório
REGISTRO G125 - 1 - REG - Registro Filho obrigatório não foi informado
REGISTRO G140 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave NUM_ITEM
REGISTRO 1100 - Não se Aplica - O registro é obrigatório em virtude das informações prestadas do registro 1010
REGISTRO 1200 - 1 - REG - Se o total de créditos utilizados no período for maior que zero, deve existir o registro 1210
REGISTRO 9900 - 3 - QTD_REG_BLC - Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema
REGISTRO 1300 - Não de Aplica - O registro é obrigatório em virtude das informações prestadas no registro 1010
EFD ICMS/IPI - Erro - Formato do arquivo de escrituração não é válido. O valor contido no campo IND_PERFIL do regis...
Integração Contabilidade - Código não encontrado, deseja cadastrar?
Integração Contabilidade - Documentos não localizados na contabilidade após exportação
Registro G125 - REG - Registro filho obrigatório não foi informado - EFD ICMS/IPI
GIA - RJ Advertência : Saldo Anterior de Substituição Tributária está diferente do Valor de Período passado.
EFD Contribuições - Erro - Registro F600 - CNPJ - Tamanho do campo inválido/incorreto
NFC-e (Nota Fiscal Consumidor - eletrotônica) Modelo 65 x EFD Contribuições
GIA SP - Geração do arquivo pré formatado
CADASTROS - Código de Atividade Municipal
DIFAL - Lançamentos Fiscais - Diferencial de Alíquotas EC 87/2015
Configuração da Alíquota da CSLL - Lei 13.169/2015
RELATÓRIOS - DIPAM
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 274 de 17/08/2015 (PE-SEF de 21/08/2015)
EFD Contribuições - Registro P001 IND_MOV
ERRO 1924 - LOBJETO is not an object - ATUALIZAÇÃO
REGISTRO 0450 - 3 - TXT - Campo de Preenchimento obrigatório
REGISTRO E110 - 12 - VL_TOT_DED - O Valor deve ser igual à soma do ICMS dos registros C197 e D197, quando a dedução for proveniente de documento fiscal (tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111
EFD-Reinf - Informações importantes com procedimentos de configuração dos sistema e da máquina para efetuar a transmissão dos dados
Lançamentos Fiscais - Desfazimento de Venda
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Data Efetiva da Entrada da Mercadoria Emissão Terceiros
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Empresa do seguimento Farmacêutico
Nf-e - A NF-e Não foi importada situação 104 - cStat
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Nota fiscal com caracteres inválidos - TAG vICMS sem informação monetária
Importação - NFS-e - Nota Carioca - Versão TXT Ver3.0
Importação - Beneficio REIDI - Apuração PIS COFINS
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - NF Serviços Prestados - Data do Calculo dos impostos - (Importação NFS-e - RPS )
Importação Sintegra - Configurações Padrões - Informações Importantes
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Informações Importantes
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Configurações
EFD - ICMS/IPI - Informações Importantes
Importação NFS-e - Nota Carioca
IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS
IMPORTAÇÃO NFC-e - Como importar o arquivo XML?
Importação NFS-e - Configuração de Códigos de Serviços - Nota Carioca
Importação - Cupom Fiscal
Importação FML - Informações Importantes
EFD ICMS IPI - Como retificar o arquivo?
Importação EFD ICMS IPI - Cadastros: Clientes e Fornecedores e Produtos e Serviços
IMPORTAÇÃO EFD ICMS/IPI - Conversão, geração e importação do arquivo em FML
Importação EFD - ICMS IPI - Conversão FML - Configurações
Importação EFD - ICMS IPI - Conversão FML - Registros EFD x FML
DIRF - Erro: Registro DECPJ - Não Foi encontrada sequencia válida de registros DIRF + RESP +DECPJ OU DECPF no início do arquivo
DIRF - Erro: Registro BPJDEC - CNPJ Inválido
DIRF - Erro: Registro IDREC - Campo obrigatório e não informado
DIRF - Erro: Registro RESPO - Não Foi encontrada sequencia válida de registros DIRF + RESP +DECPJ OU DECPF no início do arquivo
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Informe de Rendimentos
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Rendimentos Isentos
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Rendimentos Tributáveis
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Tributação Exclusiva
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Rendimentos Acumulados
DIRF - Comprovante de Retenção - PIS/COFINS/CSLL e IRRF
Cadastros - Sócios
Digitações Sócios - Distribuição dos lucros
DIRF - Unificação dos arquivos Fiscal x Folha de Pagamento
DIRF - Geração do arquivo
DIRF - Validação do arquivo no PGD - Programa Gerador da Declaração
DIFAL - EC 87/15 - Partilha do ICMS (XML x Sistema Office Fiscal)
DIFAL - EC 87/15 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher
REGISTRO E310 - 12 - VL_RECOL - A Soma dos campos VL_RECOL e DEB_ESP_DIFAL devem ser igual a soma do campo VL_OR dos registros filhos E316
REGISTRO E310 - 6 - VL_TOT_DEB_FECP - O valor desse campo deve ser igual ao somatório de todos os campos VL_FCP_UF_DEST dos Registros C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 sejam documentos de saída e o campo COD_PART possua a UF igual a UF do R
REGISTRO E316 - COD_REC - Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de Receitas (Convênio SINIEF nº 06/89)" ou a Tabela de Código de Receitas da UF do Registro E300.
DeSTDA - Identificação do Contribuinte
DeSTDA - Identificação do Contribuinte - Check´s
DeSTDA - Antecipação e Diferencial de Alíquotas (Entradas)
DeSTDA - ICMS Vendas Interestaduais p/ Consumidor Final
DeSTDA - ICMS ST Operações Interestaduais e Internas
DeSTDA - Informação de Arquivos Associados
Erro na DCTF: Cadastros - Dados Iniciais
Erro na DCTF - Débitos/Créditos - Débito Apurado e Créditos Vinculados Contribuições Previdenciária.
Apuração dos tributos - O sistema Office Fiscal apura IR e CSLL no Lucro Real?
DeSTDA - Relatórios
DeSTDA - Ajuste Antecipação Com e Sem Encerramento
GIA - Tabela06 CR=20 - campo: CódSubitem
DMED - Multiexercício: Informações Importantes
DMED - Cadastro de Empresas
DMED - Geração do Arquivo: Prestador do Serviço de Saúde Responsável/Beneficiário
DMED - Geração do Arquivo
DMED - Importação e Validação do Arquivo
DMED - Vínculo dos Demais Beneficiários do Serviço de Saúde
DMED - Matriz e Filial (is)
DMED - Layout da Estrutura de Arquivo
DMED - Registro RPPSS - Não são válidos algarismos (0,0 .......9) no nome
DMED - Registro DECPJ - Registro na ANS não é permitido para declarante prestador de serviço de saúde
DMED - Registro DECPJ - Número de inscrição no CNES inválido
DMED - Registro DECPJ - Data do evento obrigatória.
DMED - Registro RESP - Nome não informado
DMED - CPF do responsável pelo preenchimento inválido. Arquivo não pode ser importado
DEFIS - Configuração Inicial
DEFIS - Informações Econômicas e Fiscais - De toda a ME/EPP
DEFIS - De toda a ME/EPP - Receita Proveniente de Exportação Direta
DEFIS - De toda a ME/EPP - Receita Proveniente de Exportação por Meio de Comercial Exportadora
DEFIS - De toda a ME/EPP - Identificação e Rendimento dos Sócios
DEFIS - De toda a ME/EPP - Total de Ganhos Líquidos Auferidos em Operações de Renda Variável (R$)
DEFIS - Por Estabelecimento: Informações Econômicas Fiscais (Conferência) - Total de Aquisições x Total de Entradas
DEFIS - Por Estabelecimento: Informações Econômicas Fiscais (Conferência) Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização.
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Entradas/Saídas Interestaduais
DEFIS - Informações Adicionais - Saídas por transferência de mercadorias
DEFIS - Informações Adicionais - Preparo e comercialização de refeições
DEFIS - Informações Adicionais - Produção rural ocorrida no território de mais de um município.
DEFIS - Informações Adicionais - Aquisição de mercadorias de contribuintes rurais.
DEFIS - Informações Adicionais - Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição.
DEFIS - Informações Adicionais - Prestação de serviços de comunicação
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Outros
DEFIS - Procedimento de Transmissão da Declaração
DEFIS - Relatórios
DEFIS - Informações Adicionais - Vendas por meio de revendedores ambulantes autônomos ...
REGISTRO E110 - 2 - VL_TOT_DEBITOS O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605.
Ativação - Como trocar a máquina ativadora ?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Ribeirão Branco - SP - Como gerar o arquivo?
BLOCO K - Procedimentos no sistema Office Fiscal
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Atenção! Será necessário recalcular o Módulo Imposto para a exportação de dados para contabilidade
CADASTRO DE EMPRESAS - CNPJ's Duplicados
AUTOMAÇÃO NF-e - Importação NFe - Status Não autorizado / Importar Nota Fiscal / Liberar e Zerar
Gerar DARF em PDF - DARF em branco
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial - Atenção: Não foi possível criar o arquivo XLS no caminho especificado
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Cotia - SP - Como gerar o arquivo?
REGISTRO C190 - VL_RED_BC - Conteúdo do Campo inválido
Dipam - Condições para que o sistema alimente o campo através da importação de arquivos XML
Gia: Tabela 03, CR=10, Campo CFOP_x_ImpRetSubstitutoST_x_ImpRetSubstituído
Relatório Conferência de lançamentos - DIFAL EC 87/15
Lançamentos Fiscais - Crédito Outorgado/Presumido - CT-e
REGISTRO 0000 - Registro/ Campo não informado ou inválido - A escrituração não contém registros representativos de receita e/ou créditos. A ausência desse registro nos blocos "A","C","D","F", ou "I"
Importação de arquivos FML - Erro: Registro '++E - A primeira linha do arquivo importado deve iniciar-se com "E001".
EFD ICMS IPI - Aviso: A escrituração ainda não foi validada
Como deixar os arquivos com a extensão visível
DCTF - Adicional de IR
SIMPLES NACIONAL - Sua sessão expirou ou você não está autorizado a utilizar este sistema, por favor acesse a aplicação novamente.
MÓDULO IMPOSTO - Bloco M - Quais registros são gerados arquivo EFD Contribuições?
Importação de cadastros de Clientes / Fornecedores e Produtos do sistema Office Fiscal para o sistema sistema Fatumatic (DBF)
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Limeira - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados)
Integração - Office Fiscal x Livro Caixa
Registro M350 - PIS/PASEP Folha de Salários
Registro M350 ALIQ_PIS_FOL - A alíquota do PIS/PASEP Folha de Salários deve ser igual a 1,00%
MÓDULO IMPOSTO - Configuração do Cadastro da Empresa e Acesso a Apuração de PIS/COFINS
AJUSTES - Duplicidade na Tabelas de Códigos de Serviço - NFS-e
LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas das Aquisições - Difal Base Única
LANÇAMENTOS FISCAIS - Configuração do CFOP para o diferencial de alíquotas
REGISTRO 0200 - 2 - COD_ITEM - Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - IPI Não Aproveitável NF-e Emissão de Terceiros
Painel de Controle - Utilizar a Rotina de Encerramento de Mês / Período Não Encerrado nos Relatórios
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas Fiscais de Entradas e Saídas/Diferencial de Alíquotas
Integração Contabilidade - Adicional de IR e Compensação Adicional de IR Trimestral
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Menu Interativo - Emissão Própria e Terceiros
DAPI: Alterações conforme Instruções da versão 8.00.00 - Incentivo ao Esporte/Outros valores
MÓDULO IMPOSTO - Apuração de PIS/COFINS - Devolução de venda regime não cumulativo
EFD Contribuições: Registro M200/M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205 (PIS) e M605 (COFINS)
MÓDULO IMPOSTO - Resíduo PIS/COFINS Sistema Office Fiscal x EFD Contribuições
Devolução de Venda (Regime Cumulativo) - Ocorrência da devolução no próprio mês da emissão da NF de venda | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS
Módulo Imposto - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição/Outras Receitas (REGISTRO F100 - EFD Contribuições)
Módulo Imposto - Deduções PIS/COFINS (EFD Contribuições/Registro F700)
Módulo Imposto - Demais Documentos e Operações Geradoras de Crédito/Outros Créditos (REGISTRO F100 - EFD Contribuições)
Módulo Imposto - Crédito Incorporação, Fusão e Cisão (EFD Contribuições/Registro F010 e F800)
Devolução de Venda (Regime Cumulativo) - Ocorrência da devolução superior ao mês da emissão da NF de venda | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS
AUTOMAÇÃO NF-e - Importações de NFs emitidas pelo sistema NF-e
DCTF (Erro) - Registro R11, Campo: 18, Data de Vencimento / Campo com valor inválido. Verifique leiaute
Registro M205 - Contribuição para o PIS/PASEP a Recolher / Detalhamento por Código de Receita
Registro M605 - Contribuição para a COFINS a Recolher / Detalhamento por Código de Receita
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES FORNECEDOR x PRODUTOS - C.I. Código de Integração da contabilidade - Importação NF-e Entrada
REGISTRO 1300 - 2 - IND_NAT_RET - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO 1700 - 2 - IND_NAT_RET - Campo de preenchimento obrigatório
MÓDULO IMPOSTO - Procedimentos com Imposto Retido na Fonte (PIS/COFINS) - EFD Contribuições M200:M600
MÓDULO IMPOSTO - Procedimentos com Imposto Retido na Fonte (PIS/COFINS) com Saldo Anterior - EFD Contribuições M200:M600
REGISTRO E111 - 4 - VL_AJ_APUR: O valor do ajuste da operação (VL_AJ_APUR) deve ser igual a soma dos valores do ajuste para a operação/item (VL_AJ_ITEM) do registro E113
Sintegra - Erro de validação - Registro 50 - Inscrição inválida para DF. CNPJ
Automação - Usuário sem Permissão para essa Rotina / Cadastros de níveis de usuários e senhas
REGISTRO A170 - DESCR_COMPL - Conteúdo do campo inválido
Gia: Arquivo de retificação / Processo de Substituição
REGISTRO C800 - 3 - COD_SIT - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
REGISTRO - 1 - REG - Para documento fiscal inutilizado (código da situação = 05), somente informar os campos código da situação, indicador de operação e código do modelo
REGISTRO C800 - 2 - COD_MOD - Para documento fiscal inutilizado (código da situação = 05), somente informar os campos código da situação, indicador de operação e código do modelo
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Informações sobre o campo NCM do arquivo de importação x cadastro de produtos
Registro M400 - Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: PIS/PASEP
Registro M800 - Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: COFINS
Registro M410 - Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: PIS/PASEP
Registro M810 - Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: COFINS
Sintegra - Erro de validação / Registro 50: Data dentro do período da declaração incompatível com lançamento extemporâneo
AJUSTES - Código de Natureza da Receita (PIS/COFINS)
Registro M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do período
Registro M600 - Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social COFINS do período
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Status: Não Autorizado na Automação IOB Gerencia XML
Integração Contabilidade - (PIS/COFINS) NF Serviços Prestados
Devolução de Compra (Regime Não-Cumulativo) - Quando a devolução ocorreu no período seguinte ao mês da compra | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS
Devolução de Compra (Regime Não-Cumulativo) - Quando a devolução ocorreu dentro do mesmo período da compra | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS
EFD ICMS IPI / CONTRIBUIÇÕES - Registro C001 IND_MOV Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.
Devolução de Compra (Regime Cumulativo) - Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS
GIA: Considerar informações na aba ZFM/ALC
ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA - O que é ?
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Como gerar a GARE/GNRE ?
REGISTRO 1900 - Registro/Campo não informado ou inválido - Se o somatório do campo Valor total da Receita Recebida do Registro F500 e F510 for maior que zero o registro 1900 deve ser preenchido
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Ferraz de Vasconcelos - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
Opções de Instalação/Reinstalação completa do Sistema IOB Office no Servidor
VALIDADOR - Site visualizador/validador de arquivos XML NF-e e CT-e
LENTIDÃO - Configurações no TeamViewer
IMPORTAÇÃO NFTS - Nota Fiscal Tomador de Serviço de São Paulo (Informações)
EFD ICMS/IPI - Registro 0210 - COD_ITEM_COMP - Código do item inválido. Informar código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo. (Bloco K)
EFD ICMS/IPI - Registro 0210 COD_ITEM_COMP Somente devem ser informados nesse campo valores de COD_ITEM cujos tipos sejam iguais a 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10 [...] (Bloco K)
REGISTRO K230 6 - QTD_ENC - Estando finalizada a OP ou a informação for por período de apuração, a quantidade produzida deverá ser maior que zero, uma vez que a produção estará concluída.
REGISTRO K230 - 5 - COD_ITEM Somente pode ser informado nesse campo um valor de COD_ITEM cujo campo TIPO_ITEM do Registro 0200 seja igual a 03 ou 04. (Bloco K)
EFD ICMS/IPI - Registro K235 COD_ITEM O valor informado nesse campo deve ser diferente do valor informado no campo COD_ITEM do Registro Pai (Bloco K).
EFD ICMS/IPI - Registro K235 COD_ITEM Se o campo COD_INS_SUBST não estiver preenchido [...] devem ser iguais aos demonstrados respectivamente nos campos COD_ITEM do Registro 0200 e COD_ITEM_COMP do Registro 0210 (Bloco K)
Passo a Passo - Instalação/Reinstalação completa do Sistema IOB Office no Servidor
Instalação do sistema Linha Office - Apenas verificar requisitos e efetuar download (não instalar agora)
Instalação das BIBLIOTECAS de um Terminal/Estação - Linha Office (usando o Instalador_Office)
Instalação do sistema Linha Office - Escolha um local para instalar os sistemas
Central Office - Acesso à Central Office e criação do atalho
Instalação do sistema Linha Office - Processos do Instalador dos Sistemas Folhamatic Linha Office
Controle de Registro de Licença
O mapeamento do sistema está incorreto. Por favor, entre em contato com seu Técnico de Rede!
Erro: Acesso negado ao executar o instalador do sistema
Instalação do sistema Linha Office - Error number: 1426
REGISTRO C501 - 4 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito
REGISTRO C505 - 4 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito
FECP RJ - Configurações no cadastro de produtos e lançamentos fiscais para cálculo do FCP
Relatório - Duplicidade do valor da Receita de Serviços Prestados na apuração PIS/COFINS
REGISTRO C101 - 1 - REG - Os registros C101/101 somente podem ser informados se a UF do Registro 0000 for diferente da UF do COD_PART dos Registros pai C100/D100 respectivamente
Informações sobre Antivírus e Requisitos Mínimos para Instalação/Utilização dos Sistemas IOB
OPÇÕES DA INTERNET - Configurações dos Dados do Site
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo Empresas Varejistas (Passo a Passo completo)
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo Empresas Atacadistas/Distribuidor (Passo a Passo completo)
CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL - Impossível enviar o relatório - E-Mail do destinatário inválido, Servidor de E-mail-s do remetente inválido ou fora do ar ou requer autenticação
Lançamentos Fiscais - Valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, incorporados ao valor das mercadorias na EFD ICMS/IPI
REGISTRO C100 - 16 - VL_MERC - O valor das mercadorias (VL_MERC do Registro C100) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C170" (exclusive para NF-e de entrada regular ou extemporânea)
Registro E530 - DESCR_ AJ Campo obrigatório Registro/Campo não informado ou inválido
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Santana de Parnaíba - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
BLOCO K - Quais registros o sistema gera para EFD ICMS/IPI?
BLOCO K - Onde localizar cada registro no sistema Office Fiscal?
REGIME DE CAIXA - Lucro Presumido (Configurações Iniciais / Regra Geral)
Regime de Caixa - Apuração das Receitas PIS/COFINS via baixa de faturas  (Exemplo Prático)
Regime de Caixa - Acesso à Relatórios de Apuração dos Impostos Federais
Regime de Caixa - Como realizar Baixa de Faturas/Parcelas?
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o valor da base do PIS/PASEP deve ser igual ao valor da base de cálculo da COFINS.
REGISTRO C170 - Registro/ Campo não informando ou inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o Valor da base do PIS/PASEP deve ser igual ao Valor da base de cálculo da COFINS
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São Bernardo do Campo - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
REGIME DE CAIXA - Apuração do IR e CSLL via Digitações Empresas
Registro C390 - CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caracter = 5
REGISTRO C120 - 3 - NUM_DOC_ IMP - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo de preenchimento obrigatório
Registro C176 - Ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária EFD ICMS/IPI X Sistema Office Fiscal
Cadastros - Responsável
DIRF - Retificação
DIRF - Unificar Matriz e Filiais
Cadastros - Responsável pela Contabilidade
Lançamentos Fiscais - Impostos Retidos - Notas de Serviços Tomados
DIRF - Cadastros - Códigos de Retenção
Cadastros - Código Turbo dos Impostos Retidos
DIRF - Configurações no cadastro da empresa
Relatório - Demonstrativo Mensal de I.R. Empresas: Lucro dos Sócios
SIMPLES NACIONAL - O sistema identificou a necessidade de executar uma otimização na Rotina de transmissão de dados para o PGDAS!
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - Redução da Base de Cálculo de ICMS nos Lançamentos de Produtos/Serviços
REGISTRO E210 - 4 - VL_DE_ST - O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias
DMED - Notas Fiscais de Serviços Prestados x Ajuste: Demais Beneficiários do Serviço de Saúde
DMED - Relatórios
DMED - Geração do Arquivo: Informações do Declarante
REDF - Modelo 1 Erro: Tipo de registro incorreto Layout inválido
REGISTRO 0200 - COD_GEN - Tamanho do campo inválido
ERRO 114 - Index does not match the table. Delete the index file and re-create the index (PLATAFORMA CONTÁBIL)
EFD - Registro I100 VL_REC_FIN O valor informado no campo não é válido. Ele deve ser igual ao valor do somatório do campo Valor Detalhado de todos os registros I200 filhos. (Bloco I)
REGISTRO I200 - 4 - VL_DET - O valor informado no campo deverá ser igual ao somatório dos valores informados no Valor do Complemento dos registros filhos I300 [...] - (Bloco I)
DEFIS - Erro: 1581 Field VLRCONT does not accept null values
DEFIS - De toda a ME/EPP - Campos 1 Ganhos de Capital, 2 Qtd. Empregados Inicio, 3 Qtd. Empregados Fim e 4 Caso a ME/EPP Mantenha escrituração contábil.
SIMPLES NACIONAL - Configurações iniciais / Cadastro da Empresa
ERRO 1726 - API library is not found (Procedure: tirarfocusmemoria)
DEFIS - Por Estabelecimento | Aba:Informações Adicionais - Campo 7 Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas
LEGISLAÇÃO - EFD Contribuições: Registro 0110 Método de Apropriação dos Créditos Comuns
DMED - Lançamento de Recibo em Digitação de Empresas (Outras Receitas)
REGISTRO K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado
Entenda a diferença entre Regime de Caixa e Regime de Competência
Regime de Caixa - Acesso ao preenchimento dos registros F500, F510, F525 e 1900 no programa validador SPED Contribuições
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Só é permitido selecionar notas que possuam o mesmo CNPJ/CPF ou quando se tratar de matriz/filial
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Lançamento de faturas em lote
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Lançamento de faturas de Entradas, Saídas, Prestação de Serviço, Serviços Tomados
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Baixa de Faturas em lote
FECP RJ - Operação com débito do imposto - Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
FECP RJ - Operação interna com substituição tributária Operação - Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
FECP RJ - Relatórios - Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
REGISTRO C113 - 10 - CHV_DOCE - Registro/ Campo não informado ou inválido - Obrigatório, se documento eletrônico
Como localizar a chave do documento fiscal eletrônico dentro do Programa SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI ou no sistema Office Fiscal?
Importação NFS-e - Existe(m) nota(s) que não pertencem à empresa ativa. Nenhuma informação será importada
LANÇAMENTOS FISCAIS - CFOP 5.501 Remessa x 1.503 Devolução
DMED Retificadora ou Multiexercício - Erro: O arquivo não obedece a especificação de leiaute definido pela RFB. Arquivo não pode ser importado
Reorganização de Arquivos - Sistema Office Contábil
DCTF - Cadastros: Dados Iniciais - A opção "Não se Aplica" deve ser utilizada única e exclusivamente pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ou pelos órgãos públicos da administração direta
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Usuário sem acesso ao campo Cód. Int. na baixa de faturas
IMPORTAÇÃO FML - Erro: (X) Linha 000001 - Registro ´++E - A primeira linha do arquivo importado deve iniciar-se com "E001"
BACKUP - Realizar Backup Completo ou Completo por Empresa - Base DBF
BACKUP - Realizar Backup Completo ou Completo por Empresa - Base SQL
DARF - Emissão de DARF - IRRF sobre serviços tomados
DARF - Emissão de DARF - PIS/COFINS/CSLL retidos na fonte sobre serviços tomados
DARF - Emissão de DARF - Seguridade Social (INSS) retidos na fonte sobre serviços tomados
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - CFOPs 5.929 e 6.929 Emissão Própria (Saídas)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Documento Fiscal Referenciado: Chave do Documento Eletrônico (Registro C113)
DEFIS - De toda a ME/EPP - Percentual de part. em cotas em tesouraria no cap. social da empresa (%)
DEFIS - valor do ISS Retido na Fonte das NFs de Prestação de Serviços (Relatórios)
DMED - Registro RPPSS - O valor pago no ano do responsável pelo pagamento só pode ser zero se existir um beneficiário com valor pago no ano maior que
AJUSTES - Calcular FECP RJ - Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
GIA - Tabela 05, CR=18, Campo - CNPJDest Inconsistente
GIA - Tabela 02, CR=05, Campo - I.E_x_Ref.Duplicada Inconsistente
REGISTRO C111 - Duplicidade de ocorrência da chave NUM_PROC
DMED - Lançamentos Manuais / Como lançar recibos ou documentos não fiscais na tela da geração?
REGISTRO C100 - 6 - COD_SIT - Somente poderão ser utilizado para NF-e ou NFC-e, com emissão própria, os códigos de situação iguais a "04" e "05"
RELATÓRIO - Configuração do Livro de Entrada Paisagem/Retrato
Aba Créditos/Débitos desabilitado
DEFIS - Por Estabelecimento
Relatórios - Diferença de valores na apuração do inventário entre o relatório do sistema Office Fiscal e o valor apresentado na EFD ICMS/IPI
e-CredAc - Geração Simplificado
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 153/12 de 27/04/2012 - Campo "Porte da Empresa"
IMPORTAÇÃO FML - Registro E400 Campo: Código de posse das mercadorias inventariadas x Dados do possuidor/Proprietário da mercadoria (Inventário/bloco H)
IMPORTAÇÃO FML - Registro E400 Campo: Valor da Mercadoria (Inventário/bloco H)
REGISTRO C100 - 25 - VL_IPI - A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL_IPI) dos registros C100
REGISTRO 0000 - 9 - CNPJ - CNPJ inválido
REGISTRO 0140 - 4 - CNPJ - CNPJ inválido.
Integração Contabilidade - Importação de Cadastro de Cliente e Fornecedores do Sistema Fiscal para Contábil
Lançamentos fiscais - Lançamentos de notas com o CFOP 5.116 - Não entra para o faturamento
REGISTRO 0190 - Registro/Campo não informado ou inválido - Duplicidade de ocorrência da chave UNID
Senhas Overflow Folhamatic Office - 2017
REGISTRO C100 - 12 - VL_DOC - O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPER do registro C190
DCTF - A opção selecionada no campo IRPJ do cadastro da empresa está diferente do informado do botão Cadastro, campo Forma de Tributação do Lucro
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal de Energia Elétrica/Gás e Água Canalizados - EFD: Registros C500, C501, C505 e C600
Lançamentos fiscais - Nota Fiscal Complementar de IPI
Lançamentos fiscais - Nota Fiscal Complementar de ICMS
Central de Comunicação - Alertas
Módulo Imposto - Relatórios - Demonstrativo da Base não Tributada
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 01 - Receita 1.60%
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 02 - Receita 8.00%
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 03 - Receita 32.00%
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 04 - Serviço 8.00% (IRPJ)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 05 - Serviço 16.00% (IRPJ)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 06 - Serviços 32.00% (IRPJ)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 07 - Serviços 12.00% (CSLL)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 08 - Serviços 32.00% (CSLL)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos OUTRAS RECEITAS (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos DEDUÇÕES IR (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos DEDUÇÕES CONTR. SOCIAL (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas - Campo: Faturamento
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas - Campo: Adicional do IRPJ
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Declaração de Faturamento x Valor declaração na REDF (Diferença de valores devido aos lançamentos de devoluções)
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Mapa Resumo ECF (Coluna: Outros Recebimentos)
SISTEMA OPERACIONAL - Redefinir Configurações do Internet Explorer
PROCESSO | Termo de Responsabilidade - Troca de e-mail ou informação do login de acesso ao IOB Gerencia XML
Ativação - Dúvidas Frequentes
REGISTRO K200 - 6 - COD_PART - O campo é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2"
LANÇAMENTOS FISCAIS - Preenchimento CST (Código da Situação Tributária) em Valores de PIS e COFINS para Documentos Fiscais de Saída
Lançamentos Fiscais - CFOP que indicam venda futura
LANÇAMENTOS FISCAIS x CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Preenchimento CFOP em Documentos Fiscais de Saída
DEFIS - De toda a ME/EPP - Identificação e Rendimento dos Sócios - Campo: 7.4 Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP (R$)
CADASTRO - Aba: Escrita Fiscal - Tabelas de Arquivos Genéricos
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Encerram
REGIME DE CAIXA - SIMPLES NACIONAL -Como configurar a empresa como Regime de Caixa ?
REGIME DE CAIXA - Receita não Recebida (Tributar o valor desta parcela no mês)
REGIME DE CAIXA - Baixa contábil - Valor Incobrável
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Como unificar o adicional de IR no relatório demonstrativo e no DARF?
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Declaração de Faturamento x Demostrativo do Simples Nacional x Relatório Livro de Saídas
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Relatório de IPI x Relatório de PIS/COFINS
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Quando possuo nota de devolução e o valor apresentado no Relatório de PIS/COFINS não confere com o valor do documento?
LANÇAMENTOS FISCAIS - Baixa de Faturas - Não foi encontrado o plano de contas para o ano de 2017. Caso exista um plano, ative a empresa novamente no Office fiscal para atualizar os dados
Registro E520 VL_DEB _IPI O valor informado de débito não confere com o informado no registro E510 quando o CFOP iniciar por 5 ou 6
RELATÓRIOS - Operações Veículos Usados
LANÇAMENTOS FISCAIS - Operações com Veículos Usados x EFD Contribuições
MÓDULO IMPOSTO - Operações com Veículos Usados x EFD Contribuições
DARF - Valor da CSLL (Contribuição Social) não confere com o valor apresentado no Demonstrativo Mensal de I.R Empresas
LANÇAMENTOS FISCAIS - Campo GI - Contribuintes do ICMS
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Notas Faltantes
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Porque não apresenta a coluna de Imposto Retido no relatório de Serviços Prestados
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Configurações de valores complementares
LANÇAMENTOS FISCAIS - Dedução da Base - Serviços Prestados ISS Modelo 51
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - Qual modelo é recomendável?
AUTO-IT - Validador GIA-SP
GIA - Tabela 3, CR=10, Campo - ValorContábil
CARTA DE CORREÇÃO - Porque o sistema Office Fiscal não emite e não importa a carta de correção de nota fiscal eletrônica?
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Federais
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado de São Paulo
ANTIVÍRUS - Como pausar?
REGISTRO K235 - 3 - COD_ITEM - Se o campo COD_INS_SUBST não estiver preenchido, os itens produzidos apresentados no campo COD_ITEM dos Registros K230 e K250 [...] (Bloco K)
Registro E116 - COD_REC - Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante. - EFD ICMS/IPI
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado do Paraná
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado do Rio Grande do Sul
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado do Rio de Janeiro
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Arquivos Municipais
NF-e - Configuração de Integração com Office Fiscal
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SIMPLES NACIONAL - Porque a apuração do imposto não considera os valores dos documentos de saídas ?
AUTOMAÇÃO FATUMATIC - Backup Online
REGIME DE CAIXA - Apuração das Receitas PIS/COFINS que não possuem documentos fiscais
DCTF - SIMPLES NACIONAL Procedimentos para geração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) -
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Outras Inscrições Estaduais
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Contas Reduzidas
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Cliente do Exterior IM/EX
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Executar uma alteração cadastral
REGISTRO 0220 - O registro 0220 é obrigatório quando cod_item do 0200 tenha sido utilizado no campo COD_ITEM_DEST do K220 e este tiver unidade de medida diferente do código informado em COD_ITEM_ORI
REGISTRO K220 - 5 - QTD - Valor informado deve ser maior que Zero (Bloco K)
CADASTROS - Serviços
REGIME DE CAIXA - Apuração do IR e CSLL via baixa de faturas
ARQUIVOS MUNICIPAIS - Como gerar arquivo SIGISS (Geração Municipal)?
CADASTROS - Unidade de Medida
REGISTRO K200 - 5 - IND_EST - Campo obrigatório (Bloco K)
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Entradas
REGISTRO K200 - 6 - COD_PART - O campo é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2" (Bloco K)
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Saídas
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISS 51
REGISTRO K220 - 4 - COD_ITEM_DE_ST Campo obrigatório (Bloco K)
RELATÓRIOS - Resumo por fornecedor - Modelo 1 - Diversos
CADASTROS - Natureza da Operação
RELATÓRIOS - Resumo por fornecedor - Modelo 2 - Diversos
RELATÓRIO - Regime de Caixa Valores Recebidos\À Receber
REGISTRO C800 - 10 - NR_SAT - Campo obrigatório
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISS 53
REGIME DE CAIXA - Valores vencidos no período, porém, não recebidos
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISS 56
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISSQN (RS)
RELATÓRIOS - Entradas para Conferência Por Lançamento
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de ICMS
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - IPI
REGISTRO K250 - 4 - QTD - Valor informado deve ser maior que zero (Bloco K).
REGISTRO K255 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado - (Bloco K).
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial dos Lançamentos Entradas e Saídas
RELATÓRIOS - Livro de ISS modelo 56 - Relação de valores agrupados por alíquotas
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Inventário
RELATÓRIOS - Resumo por cliente - Modelo 1 - Diversos
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Registro Simplificado da EPP - (RS)
RELATÓRIOS - Resumo por cliente - Modelo 2 - Diversos
REGISTRO 0000 - 11 - COD_MUN - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO E110 - 2 - VL_TOT_DEBITOS - O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial de Notas Fiscais
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial de Movimentação de Produtos
REGISTRO 0145 - 3 - VL_REC_TOT - O valor do campo não pode ser menor que a soma dos campos "Valor da Receita Bruta da Atividade Sujeita à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" e "Valor da Receita Bruta da Atividade Sujeita (...)
REGISTRO K280 - 2- DT_EST - Data inválida. Informar data menor que a data inicial do "Registro 0000".
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 04 - Resumo da Apuração dos Débitos
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 09 - Cálculo do Imposto a pagar ou Saldo Credor
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 12 - Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos.
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DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 14 - Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas (Daicp).
REGISTRO E113 - CHV_DOCE - Tamanho do Campo Inválido
REGISTRO D190 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado
SISTEMA OPERACIONAL - Como configurar atualização automática do navegador Internet Explorer?
SISTEMA OPERACIONAL - Como atualizar o navegador Internet Explorer?
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - SIMPLES NACIONAL - Porque não apresenta os valores de receitas na declaração de faturamento ?
REGISTRO C113 - 10 - CHV_DOCE - Registro/ Campo não informado ou inválido - Só informar se o modelo for Documento Eletrônico
CF-e SAT - É possível fazer a importação de arquivo via automação por NF-e? (Sistema de Emissão de Notas)
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Erro: Arquivo Inválido - Máquina registradora não Cadastrada.
LANÇAMENTOS FISCAIS - Saldo Anterior de Imposto Retido PIS/COFINS
LANÇAMENTOS FISCAIS - Porque em uma empresa é possível gravar um documento fiscal eletrônico sem a chave de acesso e em outra o sistema não permite?
DCTF - Porque a empresa de Lucro Presumido possui DARF de IRPJ e CSLL mas não são apresentados para DCTF?
DECLAN - Código: 240 - Código de localidade inválido - Ficha "Distribuição de VA - Código da Localidade informado: 00000000
DECLAN - Aba: Distribuição do Valor Adicionado Por Municípios
DCTF - Cadastros: Dados Iniciais - A opção "Não se Aplica" deve ser utilizada única e exclusivamente pelas pessoas jurídicas imunes ou isenta do IRPJ ou pelo órgão publico da administração direta
IMPORTAÇÃO NFS-E - NOTA CARIOCA - Erro: CÓDIGOS DE SERVIÇOS não cadastrados ou faltando informação
DECLAN - Como acessar e gerar o arquivo ?
DECLAN - Aba: Resumo Geral das Operações e Prestações - Normal, Estimativa e Outros
DECLAN - Aba: Receita Bruta Mensal
DECLAN - Aba: Ajuste do VA - Valor Adicionado e Outras Informações Econômico-Fiscais - Normal, Estimativa e Outros
IMPORTAÇÃO FML - Registro E018 - Campo 02, já existe este Código da Unidade de Medida com outra descrição no sistema. Não pode haver códigos em duplicidade
IMPORTAÇÃO FML - Registro E010 - Campo 14, CNPJ/CPF já cadastrado com outro Código de Faturamento no sistema Folhamatic Fiscal
Importação FML - Layout do arquivo
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Caucaia - CE - Como gerar o arquivo?
DEFIS - De toda a ME/EPP - Doações à Campanha Eleitoral
IMPORTAÇÃO FML - Registro E020 - Campo 16, este campo somente deverá ser preenchido quando no campo 14 - Combustível/Solvente estiver informado 'S'.
IMPORTAÇÃO FML - Registro E020 - Campo 15, este campo somente deverá ser preenchido quando no campo 14 - Combustível/Solvente estiver informado 'S'
IMPORTAÇÃO FML - Registro E020 - Campo 32, Campos 32 e 33, quando houver informação no campo SIT. TRIB ICMS TAB. A, o campo SIT. TRIB. ICMS TAB. B torna-se obrigatório e vice-versa
GIA - Tabela 3, CR 10, Campo - CFOP_x_Q14
DCTF - (Erro) Registro: R01 Dados Iniciais - Situação da PJ no mês da declaração - O campo deve ser preecnhido com "1", "2", "3" ou "4"
DCTF - (Erro) Uma das opções de Caixa de Combinação Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias de Direitos de Crédito e das Obrigações de Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio deve ser escolhida.
RECÁLCULO - Atenção! Será necessário recalcular o o Módulo Imposto
DCTF - Alterações para Versão 3.4
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E222 - Campo 10, o código informado não consta no cadastro Produtos/Serviços - EFD (a partir de 2009).
IMPORTAÇÃO CT-e - Como consultar o layout dos arquivos XML CT-e no site da Fazenda?
GIA - Tabela 8, CR=30, Campo - CóDIP_x_CFOP [VERIFICAÇÃO 2]
DAPI - Erro - Linha: 00001 Coluna: 003 [msg115] Contribuinte não cadastrado no DAPISEF
Demonstrativo Mensal IR - Deduzir o adicional de IR utilizando o saldo de IRRF a compensar e dedução a transportar
IMPORTAÇÃO CT-e - Atenção! O arquivo contém erro(s) e não pode ser importado
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São Paulo - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
DCTF - PJ inativa no mês da declaração
DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do Quadro 9 [Verificação 1]
DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 35 - O item 010 deve ser informado
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Módulo Imposto PIS/COFINS - CRÉDITOS - Demonstrativo/ Conferência /Apuração dos Créditos à descontar e estorno de Créditos
CF-e-SAT - Inconsistências da Importação do arquivo XML
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Valinhos - SP - Como gerar o arquivo?
AUTOMAÇÃO NFE - Processo de importação de notas fiscais emitidas pelo sistema NFE
GIA - INCONSISTÊNCIA - A soma das Notas Fiscais detalhadas para a UF não pode ser maior que o valor lançado na coluna Contribuinte, correspondente ao Valor Contábil da UF detalhada em Saídas Interestaduais!
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Código de Faturamento (DBF)
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Código de Faturamento DBF e SQL
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Unidade de Medida Apenas nas Notas
CF-E SAT - Como realizar a importação de documentos cancelados?
GIA - Registro de Exportação
MENU AJUDA - Sobre - Informações sobre a licença do sistema
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Carapicuíba - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São Lourenço da Serra - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Fortaleza - CE - Como gerar o arquivo?
CADASTROS - Observações
CADASTROS - Configuração para Alíquota de ISS
MÓDULO IMPOSTO - Operações com devolução de Veículos Usados x EFD Contribuições [Lucro Real]
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Várzea Paulista - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Osasco - SP - Como gerar o arquivo?
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E027 - Campo 03, já existe esta Descrição da Natureza de Operação em outro código no sistema. Não pode haver descrições em duplicidade..
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Batatais- SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configuração do campo Situação/Oper./Natureza NF [TAG:ExigibilidadeISS]
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Dados Complementares de Interesse do Fisco e Documento Fiscal Referenciado
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Pirassununga - SP - Como gerar o arquivo?
RELATÓRIOS - Demonstrativo anual por UF - Valor Contábil, Base ICMS, Valor de ICMS, Base IPI e Valor de IPI
REGIME DE CAIXA - Após a baixa de fatura os valores recebidos não entram para apuração do Módulo Imposto PIS/COFINS
FATURA - Importação de arquivo XML com as informações de Nº Título e Valor Original da Fatura
IMPORTAÇÃO FML -  Registro E027 Campo 03 - Já existe esta Descrição da Natureza de Operação em outro código no sistema. Não pode haver duplicidade
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Indaiatuba - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
DIME - SANTA CATARINA - Procedimentos para informação AUC - DCIP Demonstrativo de Créditos Informados Previamente
REGISTRO C190 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO 0150 - 4 - COD_PAIS - Campo obrigatório
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar créditos sem documentos fiscais ?
REGISTRO A170 - 9 - CST_PIS - O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento
NFS-e - Rejeição 1871: Signature This element is not expected (Município São José dos Pinhais/PR)
ICMS Partilha - Onde informar
IMPORTAÇÃO NFS-E - GINFES - Arq. Municipais NFS-E GINFES (Importação Municipal)
REGISTRO M210/M610 - Para tipo de contribuição igual a 2- apuração da contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida do Produto) deve existir ao menos um registro M210 com código da contribuição social igual a [...]
SIMPLES NACIONAL - Dedução de ICMS ST (Substituição Tributária) em devoluções de vendas
REGISTRO C170 - Registro/Campo não informado - Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial
Como alterar a qualidade de exibição de um vídeo no Aprendo³
MÓDULO IMPOSTO - Na rotina de apuração do imposto o sistema não demonstra informação no campo CST
REGISTRO C100 - 11 - DT_E_S - Registro/Campo não informado ou inválido - Data inválida usar formato "ddmmaaaa". - DOCUMENTOS CANCELADOS E INUTILIZADOS
REGISTRO C170 - 37 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO F100 - 17 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO A170 - 17 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 - (NF Serviços)
REGISTRO A100 - 11 - DT_EXE_SERV - Data inválida - usar formato "ddmmaaaa"
REGISTRO A100 - 11 - DATA_EXE_SERV - Data inválida - usar formato "ddmmaaaa" (Validador versão 2.1.2) - DOCUMENTOS CANCELADOS
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - (Registro 0500 EFD Contribuições)
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Botão: Copiar Plano de Contas
REGISTRO 0120 - Identificação de EFD - Contribuições Sem Dados a Escriturar
REGISTRO 0120 - Registro/Campo não informado ou inválido - A escrituração não contém registros representativos de operações geradoras de créditos. Deve a pessoa jurídica escriturar as operações efetivamente realizadas no período ou
REGISTRO 0120 - Registro/Campo não informado ou inválido - A transmissão de escrituração sem dados no período, tendo a pessoa jurídica incorrido em operações geradoras de receitas e/ou de crédito [...]
REGISTRO C100 - 22 - VL_ICMS - Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600
OPÇÕES DA INTERNET - Configurações TLS/SSL
REGISTRO 9001 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro encontrado é diferente do registro esperado
REGISTRO 9990 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro encontrado é diferente do registro esperado
REGISTRO 9999 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro encontrado é diferente do registro esperado
REGISTRO 0005 - 3 - CEP - Campo Obrigatório
REGISTRO 0000 - 10 - I.E - Inscrição Estadual inválida
RETORNO DE BACKUP - Completo - Base SQL
REGISTRO C170 - Registro / Campo não informado ou inválido - Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial (Ajuste)
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - Compra/Venda - Como o sistema define se é à Vista ou à Prazo? (Arquivo XML com a tag Indpag)
REGISTRO 0000 - 5 - NUM_REC_ANTERIOR - Deve ser preenchido o campo 03 (TIPO_ESCRIT) do registro 0000, com o valor "1"
DAPI - [MSG092] Informação incompatível com o tipo esperado e [D1D02001] Créditos Transferidos - Código do motivo inválido
REGISTRO 0500 - 3 - COD_NAT_CC - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal Conjugada
REGISTRO 0500 - 4 - IND_CTA - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO 0500 - 5 - NIVEL - Campo de preenchimento obrigatório
DIME- REGISTRO 21 - Regime de Apuração Invalido para o Contribuinte
REGISTRO M220 - DT_REF - Data inválida - usar formato "ddmmaaa"
REGISTRO M620 - DT_REF - Data inválida - usar formato "ddmmaaa"
REGISTRO A170 - 7 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou COFINS for referente a operação com direito a crédito
REGISTRO 0000 - 15 - IND_ATIV - Se não for contribuinte do IPI, não deve apresentar os registros E500 e filhos
REGISTRO 0000 - 8 - NOME - O campo deve não receber caracteres especiais (exceto /,.-@:&*+_<>()!?'$%), somente letras, números e espaço em branco
Registro 0110  IND_APRO_CRED - Campo obrigatório para operações com incidência não cumulativa
MENU AJUDA - Informações do Software
REGISTRO C170 - 37 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
MENU AJUDA - Central de Comunicação
MENU AJUDA - Dependências
Área do cliente - Aceite Eletrônico - Termo de Autorização de Acesso aos dados do Cliente
DCTF - (Erro) Tipo do Registro: R10 Campo: 11 - Dia / Semana / Quinzena / Decêndio do Período de apuração. Descrição: Campo deve ser "01", "02" ou "03" para periodicidade [...]
IMPORTAÇÃO FML - Registro E010 - Campo 10, UF inválida ou não foi informada
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Configuração do Código de Integração
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São João da Boa Vista - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Atibaia - SP - Como gerar o arquivo?
GIA - Gerar CR=14 - Gerar UF do Destinatário ou Remetente
REGISTRO C800 - 5 - DT_DOC - Data Inválida - usar formato "ddmmaaaa"
RELATÓRIOS - Configuração de Tamanho de Fonte para Monitores de Alta Resolução
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Procedimentos da Rotina
LANÇAMENTOS FISCAIS - Relação de CFOP válidos para CT-e OS (Mod. 67)
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Procedimentos da Rotina com Documentos Cancelados
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Importação do cadastro do CLIENTE no sistema
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Importar diferença entre o Valor Contábil e valores de ICMS para o campo Isentos e Outros de ICMS?
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Configurações de Códigos Turbo
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Erro: Não foi encontrado no arquivo o nome do componente ou o valor do componente informado na configuração
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Informações Importantes
Listagem de Liberação Firewall/Proxy - Redes e Internet
MENU AJUDA - Estados Atendidos pelo Sistema
REGISTRO D100 - COD_CTA - Código da conta analítica contábil debitada/creditada
CADASTROS - FATURAS - Tipos de parcelas
CADASTROS - Configuração para Alíquota de ISS
Como registrar as bibliotecas do sistema
EFD REINF - R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP
EFD REINF - Empresas relacionadas ao Simples Nacional e Lucro Presumido, qual a tratativa e o grupo de entrega?
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como Verificar a Validade do Certificado Digital
REGISTRO 0120 - 3 - INF_COMP - A Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ, obrigada ou não a entrega da EFD Contribuições, deve informar no registro "0000" como Natureza da Pessoa Jurídica, a opção "02 - Entidade sujeita ao PIS/PASEP exclusivamente
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Botão "Configurar Proxy"
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Envio de empresas do Office Fiscal para o IOB Gerencia XML
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Botão "Liberar/Zerar Notas"
Como habilitar a opção "Automação Captura de Notas Fiscais"
IOB Gerencia XML x Integração Office: erro ao baixar notas - "Falha ao recuperar listagem de notas a serem baixadas"
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como testar se o certificado está válido para download de XML pelo portal da RFB
Ativação - Qual o nome da Máquina Ativadora ?
DEFIS - Como entregar a declaração? (PASSO A PASSO)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Regras do Campo GI Contribuintes do ICMS para modelos 65 e 55
CONTAS ANALÍTICA CONTÁBIL - Preenchimento em documentos fiscais CFe - SAT (modelo 59)
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Araras - SP - Como gerar o arquivo?
REGISTRO M400 - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
Registro D010 - Duplicidade de Ocorrência da chave CNPJ
REGISTRO D201 - 7 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO D205 - 7 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
CONTAS ANALÍTICA CONTÁBIL - Preenchimento em documentos fiscais conhecimento de transporte
Recálculo das notas fiscais
Recálculo retroativo
REGISTRO A170 - 15 - ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período
REGISTRO F550 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
CONTA CONTÁBIL - Onde deve ser informadas as contas contábeis de acordo com o modelo da nota fiscal ?
AJUSTES - Conta Analítica Contábil - Dados Transporte
REGISTRO C170 - CFOP - O CFOP deve ser iniciado em 3 ou ser um CFOP de devolução para operações de entrada cujo participante seja de outro país
REGISTRO C870 - 14 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar o valor para o botão Obs Sub Trib
DIFAL EC 87/15 x NOTAS DE DEVOLUÇÃO - Forma correta de lançamento
ARQUIVO TXT - Como identificar o número da nota fiscal quando ocorrer erros de estrutura na validação do arquivo da EFD ?
DEFIS - Configurações no cadastro da empresa
REGISTRO C850 - VL_OPR - Conteúdo de Campo inválido
REGISTRO C173 - IND_MED - Campo obrigatório
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como Verificar e Instalar a Versão Correta do .NET Framework
EFD CONTRIBUIÇÕES - Geração da Apuração das Contribuições
Regra de Importação - Informações Complementares/Observações
REGISTRO 0120 - 1 - Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos
ERRO - Relatório Cortado
RELATÓRIOS - Configurações de impressora e controle de páginas
Como habilitar o recurso Microsoft .NET Framework 4.0 Extended
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Consolidação de Notas Conta Analítica Contábil
REGISTRO C175 - 17 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO C175 - Registro Analítico do Documento (Código 65)
REGISTRO C175 - Registro/Campo não informado ou inválido - A escrituração das receitas auferidas por Notas Fiscais Eletrônicas de Consumidor Final - NFC-e (COD_MOD = 65) deve ser efetuada de forma individualizada no registro C100
REGISTRO A170 - 9 - CST_PIS - O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento
REGISTRO C173 - TP_PROD - Campo obrigatório
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - Sistemas da Linha Office
DCTF (Erro) - Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 08 Periodicidade
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Ajuste Campo CTIPI nas Notas Fiscais
IMPORTAÇÃO FML - Registro E016 - Campo 03, conta reduzida não cadastrada no plano de contas mais atual do Sistema Telecont.
Sistema - O programa não pode ser iniciado porque está faltando MSVCR71.dll em seu computador
IMPORTAÇÃO FML - Registro E222 - Campo 16, CFOP informado não corresponde a operação com substituição tributária, portanto Campo 16 deve ser preenchido com zeros.
Como habilitar o recurso Microsoft .NET Framework 3.5 e superiores
DMED - Saiba como entregar o arquivo em 3 passos
IMPORTAÇÃO FML - Registro E022 - Campo 06, este campo somente deve ser preenchido se no cadastro da empresa, aba E-Fiscal, o campo EFD - PIS/COFINS estiver selecionado.
DIRF - Passo a Passo
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Informações Complementares
DIRF - Principais erros de validação do arquivo
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Santa Maria da Serra - SP - Como gerar o arquivo?
SISTEMA OPERACIONAL - Como verificar atualizações do Windows Update?
CADASTROS - Como configurar a empresa como regime de caixa ?
CADASTROS - Como configurar uma empresa contribuinte do ICMS?
CADASTROS - Como configurar uma empresa Prestadora de Serviço ?
SIMPLES NACIONAL - Outros - 29 Receita Bruta
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E010 - Campo 14, CNPJ/CPF já cadastrado com outro Código de Faturamento no sistema Fiscal
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo Empresa do Simples Nacional
DMED - Conferência - Relatório Gerencial da Dmed x Relatórios do Sistema Office Fiscal
RELATÓRIOS - Conferência - Notas Fiscais de Serviços Prestados e Tomados
REGISTRO 0190 - 2 - UNID - Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referenciado em pelo menos um dos blocos ou no Registro 0200 ou 0220
Importação NFE - Erro Não foi encontrado o Schema
EFD Contribuições - Registro M210/M610 - M200/M600 - M205/M605 - Registro/Campo não informado ou inválido - Geração da Apuração das Contribuições
AJUSTES - Informações Complementares nas notas de ISS 51 e 53 (Dentro ou Fora do Município / Nenhuma das opções)
RETORNO DE BACKUP - Completo - Base DBF
Como ajustar a data e hora no relógio do Windows ?
SIMPLES NACIONAL - Anexo 14b Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III. sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município
SIMPLES NACIONAL - Anexo 14a Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III. sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
SIMPLES NACIONAL - Anexo 14c Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III. sem retenção/substituição tributária de ISS, com retenção/substituição tributária de ISS
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 7a Não Sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) município(s)
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 7b Não Sujeitos ao fator 'r' e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do Estabelecimento
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 7c Não Sujeitos ao fator 'r' e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 9a Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Atenção o arquivo contém erros e não pode ser importado
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 9b Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 9c Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS
SIMPLES NACIONAL - Anexo 25 Exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III
SIMPLES NACIONAL - Anexo 26 Exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV
SIMPLES NACIONAL - Anexo 15a - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV. sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
SIMPLES NACIONAL - Anexo 15b Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV. sem retenção/substituição tributária de ISS,com ISS devido ao próprio Município do estab.
SIMPLES NACIONAL - Anexo 15c Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV. sem retenção/substituição tributária de ISS, com retenção/substituição tributária de ISS.
SIMPLES NACIONAL - Anexo 16c - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com retenção/substituição tributária de ISS
SIMPLES NACIONAL - Anexo 16b - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
SIMPLES NACIONAL - Anexo 16a - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com ISS devido a outro(S) próprio Município(s).
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 10 - Escritórios de Serviços Contábeis
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 8a Sujeitos ao anexo IV, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 8b Sujeitos ao anexo IV, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 8c Sujeitos ao anexo IV, com retenção ou com substituição tributária do ISS
SIMPLES NACIONAL - Anexo 20 Exterior - Sujeitos ao anexo IV
SIMPLES NACIONAL - Anexo 19 Exterior - Não sujeitos ao fator "r'' e tributado pelo anexo III
SIMPLES NACIONAL - Anexo 21 Exterior - Sujeitos ao fator "r"
SIMPLES NACIONAL - Anexo 22 - Transporte para o Exterior
SIMPLES NACIONAL - Anexo 23 Exterior - Comunicação para o exterior
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 13a - Comunicação com Substituição Tributária do ICMS
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 13b - Comunicação sem Substituição Tributária do ICMS
SIMPLES NACIONAL - Anexo 18 Exterior - Locação de Bens Móveis
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 12 - Locação de Bens Móveis
SIMPLES NACIONAL - Anexo 17 Exterior - Escritórios de Serviços Contábeis
SIMPLES NACIONAL - Anexo com valor negativo
SIMPLES NACIONAL - Onde informar a Atividade no documento fiscal de prestação de serviços ?
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 11a - Transp. interm. e interest. de cargas/passageiros autorizados no inc. VI do art. 17 da LC 123, sem sub. trib. de ICMS.
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 11b - Transp. interm. e interest. de cargas/passageiros autorizados no inc. VI do art. 17 da LC 123, com sub. trib. de ICMS.
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2 Receitas decorrentes de revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, exceto exportação
IMPORTAÇÃO NF-e -CONFIGURAÇÕES - Nota Fiscal de Entradas e Saídas
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.1 - Substituição Tributária somente do ICMS
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.2 - Substituição Tributária do PIS e do ICMS
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REGISTRO C197 - Empresas Atacadista/Distribuidor
CADASTROS - Como configurar o layout Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para importação de arquivos municipais ?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configuração - Código de Atividade para empresas do simples nacional - (Artigo 1 )
IMPORTAÇÃO NFS-E - Como habilitar as configurações do Simples Nacional na rotina de importação de arquivos ?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Código de Atividade para empresas do simples nacional - (Artigo 2 )
DCTF (Erro) - Registro R10 Dados Iniciais - Campo 21 - Opções referente á lei nº12.973/2014 para o ano-calendário de 2014
REGISTRO M410/M810 - Registro filho obrigatório não informado.
CF-e SAT - Inconsistência: Foi encontrado no lançamento das notas de saída o CF-e xx com os mesmos dados da nota (numero, cliente/fornecedor, espécie, série,subsérie) porém, a chave de acesso dele é diferente deste a ser importado
CF-e SAT - Como habilitar a opção Máquina Registradora para que o sistema permita efetuar o cadastro do equipamento SAT ?
Instalação de um TERMINAL | ESTAÇÃO a uma instalação existente - Linha Office
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Caieiras - SP - Como gerar o arquivo?
REGISTRO 0200 - CEST - O valor informado deve existir na Tabela de Código Especificador da Substituição Tributária - CEST
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - É possível importar a informação do código CEST para o sistema Office Fiscal ?
REGISTRO E110 - 2 - VL_TOT_DEBITOS - O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, [...] para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605 - [Situação do Documento]
RETORNO DE BACKUP - Personalizado - Base DBF
DIME - SANTA CATARINA - Registro 26: Valor do item 10 não confere com o saldo credor para o mês seguinte do item 998 do quadro 9 informado na DIME do mês imediatamente anterior: 0,00
BLOCO K - Principais erros e soluções da validação do arquivo da EFD ICMS/IPI
EFD-Reinf - R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - Preenchimento e Transmissão
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.3 - Substituição Tributária da COFINS e do ICMS
EFD-Reinf - Configuração para habilitar os campos Classificação de Serviço e Natureza da Retenção no Cadastro de Códigos de Serviços
DeSTDA - Geração e importação do arquivo
DeSTDA - Erro na validação Registro 1: Campo 08 (IE)
DeSTDA - Erro na Validação Registro 4: Campo 04 (PRF_ISS)
DeSTDA - Erro na Validação Registro 4: Campo 05 (PRF_ICMS)
DeSTDA - Erro na Validação Registro 1: Campo 18 (NIRE)
MÓDULO IMPOSTO - Demonstrativo de Produtos por CFOP e CST PIS/COFINS
EFD CONTRIBUIÇÕES - Método de Apropriação de Créditos Comuns
BACKUP - Retorno Backup SQL (Pela Central Office)
REGISTRO 0150 - COD_MUN - Registro/ Campo não informado ou inválido - Tamanho do campo inválido
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REGISTRO C197 - Empresas Varejistas
REGISTRO C195 - 2- COD_OBS - Campo Obrigatório
DeSTDA - Falha no processamento do evento de leitura do registro (0030)
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Erro na validação do arquivo - TAG infCpl' has an invalid valeu according to its data type
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Ao usar a rotina, apresenta propaganda do IOB Gerencia XML
Ativação - Como realizar a ativação do sistema
GIA - Tabela 6, CR=20, Campo - Q28
REGISTRO 1500 - 3 - ORIG_CRED - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
REGISTRO 1500 - 4 - CNPJ_SUC - Campo obrigatório para Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida
REGISTRO 1501 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não foi informado
REGISTRO 1700 - 8 - SLD_RET - O valor do campo deve ser igual ao Valor Total da Retenção menos o valor da retenção deduzida da contribuição a pagar menos o Valor da Retenção utilizada mediante Pedido de Restituição
REGISTRO 1500 - COD_CRED - Código do Crédito inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.6 - Código de Tipo de Crédito
REGISTRO 1100 - COD_CRED - Código do Crédito inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.6 - Código de Tipo de Crédito
REGISTRO D100 - 25 - COD_MUN_DEST - O preenchimento do campo é obrigatório se "COD_MOD" for igual a "57", "63" ou "67"
REGISTRO 1900 - 13 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO D300 - 15 - CST_COFINS - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO D300 - 6 - NUM_DOC_FIN - Valor informado deve ser maior que zero
DIFAL EC 87/15 - Como gerar informações para EFD ICMS IPI ? (Passo a Passo)
Área do Cliente - Emitir 2º via de Boletos
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Passo a Passo
REGISTRO C605 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Tipo Mercadoria para REDF
REGISTRO D100 - 24 - COD_MUN_ORG - O preenchimento do campo é obrigatório se "COD_MOD" for igual a "57", "63" ou "67"
REGISTRO E310 - 10 - VL_RECOL - A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316
REGISTRO 0200 - COD_NCM - Tamanho do campo inválido/incorreto
REGISTRO F150 - 10 - CST_COFINS - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C100 - 22 - VL_ICMS - Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS
REGISTRO A170 - 15 - ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01, de acordo com o indicador de incidência tributária do período
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS (EMPRESA COM APURAÇÃO DO PIS EM FOLHA DE SALARIO)
REGISTRO A170 - 13 - CST_COFINS - O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento
REGISTRO A170 - 13 - CST_COFINS - Campo de Preenchimento Obrigatório
REGISTRO C110 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave COD_INF
REGISTRO C113 - 3 - IND_EMIT - Campo Obrigatório
REGISTRO C170 - 31 - CST_COFINS- Registro/Campo não informado - Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações cujo participante é pessoa física
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar para Outros Valores - Varejistas
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Configurações no cadastro da empresa para integração entre os sistemas Office Fiscal e Office Contábil
REGISTRO C170 - 31 - CST_COFINS - CST informado, referente a Operação com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos: ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito
REGISTRO M800 - 4 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
INVENTÁRIO - Mercadoria de propriedade do informante em poder de terceiros.
LANÇAMENTOS FISCAIS - Empresa do Lucro Real que apura com as alíquotas do Lucro Presumido
REGISTRO C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
ERROS DE ESTRUTURA - Como identifica-los na validação do arquivo EFD Escrituração Fiscal Digital
REGIME DE CAIXA - Abatimentos e Devoluções
REGIME DE CAIXA - Declaração de Faturamento
REGISTRO C400 - 3 - ECF_MOD - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório
REGISTRO C400 - 4 - ECF_FAB - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório
REGISTRO C400 - 5 - ECF_CX - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo obrigatório
LANÇAMENTOS FISCAIS - Procedimentos para geração das Informações sobre Valores Agregados (Registro 1400) - Exclusivo para o Estado de Minas Gerais - MG
REGISTRO D601 - 9 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO D605 - 9 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
REGISTRO D605 - 2 - COD_CLASS - Campo de preenchimento obrigatório
REGISTRO C481 - 5 - ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com indicador da incidência tributária no período
REGISTRO C485 - 2 - CST_COFINS - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório
SINTEGRA - Registro 50 - Campo: CFOP - CFOP não é permitido para arquivos de natureza interestadual
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1010 - Ação Judicial - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Consolidado)
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1020 - Processo Administrativo - (Geração da EFD Modelo Consolidado)
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1020 Processo Administrativo - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Consolidado)
REGISTRO C505 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não informado
PROCESSO REFERENCIADO - Registro F559
REGISTRO 0205 - 3 - DT_INI - A data deverá ser maior ou igual a 01/01/2000
REGISTRO H010 - 1 - REG - Se o valor total do inventário for Zero, não informar o registro H010
REGISTRO C100 - 10 - DT_DOC - Data inválida. A data deve estar no formato dd/mm/aaaa, não pode ser superior à data atual ou o ano inferior a 1970
REGISTRO - 0300 - 6 - COD_CTA - Campo Obrigatório
REGISTRO P990 - 2 - QTD_LIN_P - Quantidade de linhas do bloco P informada não confere com a esperada pelo sistema
REGISTRO 9999 - 2 - QTD_LIN - Quantidade de registros da escrituração informada pela empresa não confere com a calculada pelo sistema
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar Ganho de Capital ?
REGISTRO 0100 - 3 - CPF - CPF Inválido
REGISTRO H010 - 10 - COD_CTA - O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'
REGISTRO C170 - 10 - CST_ICMS - Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 00, 10, 20, ou 70, preencher com valor maior que Zero o campo: ALIQ_ICMS
CADASTROS - Como cadastrar uma empresa ? (Aba Básico)
Informa: DCTF Mensal - Erro de validação - Campo 14: A declaração posterior a 2019 não será gerada por esse programa
REGISTRO 0200 - 6 - UNID_INV - Campo obrigatório
REGISTRO 0200 - 7 - TIPO_ITEM - Campo obrigatório
REGISTRO 0200 - 7 - TIPO _ITEM - Campo de preenchimento obrigatório
CADASTROS - Como cadastrar uma empresa ? (Aba Escrita Fiscal)
IMPORTAÇÃO NFS-E - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
LANÇAMENTOS FISCAIS - Regra do Regime Especial de Apuração - (Registro 0208)
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Manaus AM - Erro quando possui caracteres especiais no campo CEP - Layout e/ou Município invalido (s)
REGISTRO 0015 - 3 - IE_ST - Inscrição Estadual inválida
EFD REINF - INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Certificado Digital A1 e A3
IMPORTAÇÃO FML - Registro E283 - Alguns registros não foram importados
DCTF - Débito apurado e créditos vinculados IRPJ 2089-02 1º Trimestre /2018 - A diferença do imposto de renda postergado apurado pelo Lucro Presumido pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços, não deve ser declarada no
EFD-Reinf - R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
EMISSÃO DE DARFS - Geração do IPI apresenta a mensagem: Código da receita Inválido ( ato declar. Execut. Corat 96/04) Verifique Menu arquivos , Dados dos Impostos , código dos Darf?s, o campo IPI Mensal
BANCO DE DADOS SQL - Como verificar se o serviço está ou não em execução ?
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - Porque o sistema importa valor de ICMS da capa da nota diferente da informação do XML ?
PAINEL DE CONTROLE - Configurações de E-mail
EFD - Empresa do Amazonas (com incentivos) possuem mais que uma Inscrição estadual para um único CNPJ. (Registros Duplicados)
ECF - Cadastro do Equipamento (Máquina Registradora)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - (Aba PIS/COFINS LUCRO REAL) - Crédito EFD PIS/COFINS
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - (Aba PIS/COFINS LUCRO REAL) - Crédito de Incorporação, Fusão ou Cisão
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - (Aba PIS/COFINS LUCRO REAL) - Estoque do Pis (Já Dividido em 12 Meses) 0.65% e Campo Estoque de Cofins (Já Dividido em 12 Meses) 3,0%
EFD-Reinf - R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
EFD REINF - EVENTO 2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestado
EFD REINF - Portal Web da EFD REINF e-CAC
MÓDULO IMPOSTO - Método de Apuração
MÓDULO IMPOSTO - REGIME NÃO CUMULATIVO - CAMPOS INATIVADOS
EFD CONTRIBUIÇÕES - Campo Incidência nos lançamentos
MÓDULO IMPOSTO - Regime de Competência Incidências nos regimes Cumulativo e não cumulativo
Módulo Imposto - Regime Caixa
RELATÓRIO - Conferência dos Impostos Retidos x Regime Caixa
SINTEGRA - Erro 1405 - RUN! command failed. foi feita uma tentativa de se carregar um programa com formato incorreto - A o clicar no botão Validador do Arq Magnético
CF-e SAT - Erro 1 - File does not exist no momento da Importação
EFD REINF - Erro Código 1207 - Só pode existir acordo se a classificação tributária do contribuinte for igual a 60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira
EFD REINF - Erro Código 10002 - O elemento "http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtlnfoContribuinte/v1_03_02:nmCtt" O comprimento real é menor do que o valor de MinLength.
Importação - Arquivo XML
EFD-Reinf - Configurações Iniciais: Cadastro de Empresas, Aba Escrita Fiscal e Aba eSocial/Reinf
EFD REINF - Cadastro de Clientes e Fornecedores - EFD (a partir de 2009) - Fornecedor contribuinte da CPRB
EFD-Reinf - R-4020 - Cadastro de Natureza do Rendimento
EFD REINF - Erro Código 1426 - OLE error code 0x80131700: Unknown COM status code.
Nota Fiscal/XML NF-e Mod. 55: Produto SEM GTIN
BLOCO K - É possível importar um arquivo txt sem as informações do registro 0200 uma vez que já possui o cadastro de produtos no sistema?
EFD REINF - Configuração para Transmissão - Vínculo do Certificado Digital
EFD REINF - Como efetuar a transmissão no ambiente de teste?
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do Contribuinte - Transmissão da Carga Inicial
EFD REINF - Como efetuar a transmissão da movimentação mensal dos eventos periódicos?
Perguntas Frequentes - EFD REINF - Existem os períodos de reabertura e fechamento, mas não foi identificado em qual registro será feita a abertura.
Perguntas Frequentes - EFD REINF - Caso uma empresa incorpore outra no meio do mês, como essa situação deve ser apresentada na EFD-Reinf?
EFD-Reinf - Instruções e passo a passo para geração do arquivo
BLOCO K - Regras de importação e validação para o registro 0150 - TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
EFD REINF - Erro Código 10002 - O Elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtinfocontribuinte/v1_03_02:cpfCtt é inválido
EFD REINF - Erro Código 1184 - Descrição: O CNPJ do Ente Federativo Responsável é obrigatório se o Órgão Público não é o Ente Federativo Responsável { ideEFR = "N"}. caso contrário o CNPJ não deve ser preenchido.
EFD REINF - ERRO 1183 o Valor da retenção {vlrretencao} informado não pode ser maior que 11% da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária {vlrBaseret}.
EFD REINF - Erro Código 1051 - O valor informado não pode ser superior ao valor da retenção [...] deduzindo o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo ao serviços Subcontratados .
EFD REINF - Erro Código 1213 - Descrição CNO inválido
EFD REINF - Erro Código 1119 - Para recepção do evento de contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, a {classTrib} do R-1000 deve ser igual a 99 (Pessoas Jurídicas em Geral) e { indDesoneração} deve ser igual a 1.
EFD REINF - Erro Código 10002 - O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br.br/schemas/ evTomadorServicos/v1_03_02tpServico' é inválido
EFD REINF - Erro Código 10002 - O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtTomadorServicos/v1_03_02nrhscEstab'
EFD REINF - Erro Código 1183 - O valor da retenção {vlrRetençao} informado não pode ser maior que 11% da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária { vlrBaseRet}.
EFD REINF - SISTEMA OPERACIONAL - Como verificar a validade do certificado digital ?
NFS-e (Nota Fiscal de Serviços): Rejeição Código de Tributação Inexistente no Município
EFD REINF - Erro 1466 - Connection handle is invalid
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configuração para que a data da Prestação seja igual a data do RPS
EFD REINF - Erro Código 1106 - Descrição: O código da atividade econômica informado deve ser um código válido da Tabela 9
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Erro inesperado ao realizar o download das notas
EFD REINF - EVENTO R-2099 - Fechamento do Período - Empresa sem movimentação
EFD REINF - Erro 13 Descrição: Alias "OBSSERVTOM" is not found
EFD REINF - EVENTO R-2099 - Fechamento do Período
EFD REINF - EVENTO R-2098 - Reabertura do Período
EFD REINF - Aba Totais
REGISTRO 0000 - 2 - COD_VER - Versão do leiaute não encontrada nessa versão do aplicativo
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Pelotas - RS - Como gerar o arquivo?
Status da Internet
ACESSO AO SISTEMA - Pós instalação
AJUSTES - Modelo da NF
MENU UTILITÁRIOS - Etiqueta de Endereçamento
SUPORTE REMOTO - Conexão via Sistema Office Fiscal
EFD-Reinf - Verificações Técnicas do Sistema Operacional - Orientações para Suporte T.I.
COMPONENTES - .NET Framework
AJUSTES - Conta Analítica Contábil / Alíq. do ICMS / Tipo para o Inventário
AJUSTES - Indicador de Natureza de Retenção na Fonte e Indicador de Condição da PJ Declarante
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Dados do Responsável pela Empresa e Responsável pela Contabilidade (Contador)
RELATÓRIOS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições
LANÇAMENTOS FISCAIS - Procedimentos para geração das Informações sobre Valores Agregados (Registro 1400)
EFD CONTRIBUIÇÕES - Relatório Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito apresenta a informação como: "Descrição não encontrada na base de cálculo do crédito"
LANÇAMENTOS FISCAIS - Procedimentos para geração das Informações sobre Valores Agregados para empresas com UF diferentes de SP e MG
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Código da Conta vinculado com o plano de contas do sistema Contábil - (Registro 0500 EFD Contribuições)
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Esta empresa não possui integração com a contabilidade! (Registro 0500)
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Não foi encontrado o Plano de Contas. Caso exista um plano, ative a empresa novamente no sistema Office Fiscal para atualizar os dados (Registro 0500)
EFD ICMS/IPI - Apuração do FCP sobre o ICMS próprio - Empresas de SP com FECOEP devido para São Paulo
Como habilitar o recurso Microsoft .NET Framework 4.7.2
REGISTRO 0220 - Fator de Conversão das Unidades
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do contribuinte - Alerta para data da transmissão da Carga Inicial
CERTIFICADO DIGITAL - Como remover a instalação da máquina ?
NOTA INUTILIZADA - Importação do arquivo XML
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Igaratá -SP - Como gerar o arquivo?
REGIME DE CAIXA - Passo a Passo
CERTIFICADO DIGITAL - Entenda as diferenças entre A1 e A3
NOTA DENEGADA - Importação de Arquivo XML - cStat 302
MÓDULO IMPOSTO - Emissão de DARF PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Ocorre erro na importação do arquivo XML devido problemas na tag dhRecbto
EFD-CONTRIBUIÇÕES - Como informar uma devolução de compra ?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Situação/Oper. Natureza NF (Nota Cancelada)
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como informar Vendas Canceladas, Retorno de Mercadorias e Devolução de Vendas?
BLOCO K - Como fazer a exclusão de toda movimentação do período?
EFD CONTRIBUIÇÕES - O que é uma operação extemporânea?
EFD CONTRIBUIÇÕES - Registro F525: Composição da Receita Escriturada no Período - Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Ocorre erro na importação do arquivo XML devido problemas na tag vFCPSTRet (2º Verificação)
EFD-Reinf - IOB Auditor - Exportação XML
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Vinhedo - SP - Como gerar o arquivo?
EFD REINF - Procuração Eletrônica com Certificado Digital - Veja como emitir no portal do e-CAC?
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Extemporânea
EFD REINF - Como visualizar o XML gerado para transmissão?
REGISTRO C100 - 27 - VL_PIS - Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da PIS (VL_PIS) dos itens dos documentos (Registro C170) onde CST (CST PIS) for diferente de 05 e 75
EFD REINF - Como o sistema efetua o cálculo do evento R-2050 Comercialização - Produtor Rural PJ/Agroindústria ?
EFD REINF - Evento R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ e Agroindústria
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
EFD REINF - Para o e-Social/REINF este campo Pode ser igual a [1] apenas se o campo "Classif. Tributária" for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0].
EFD CONTRIBUIÇÕES - Qual CST utilizar nas operações de remessa e transferências de mercadorias?
EFD CONTRIBUIÇÕES - As NF's canceladas deverão ser geradas no arquivo?
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Ocorre erro na importação do arquivo XML devido problemas na tag vICMSDeson
IMPORTAÇÃO NF-e - CT-e - ARQUIVO XML - Visualizador de documentos eletrônicos
EFD REINF - O que fazer quando a rotina está desabilitada no sistema ?
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como fazer apuração dos créditos de serviços tomados no módulo imposto ?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Salto - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Informação Complementar da Nota
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Impostos Retidos
Lançamentos Fiscais - Deduzir/Excluir valor de ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Saídas
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes no valores de PIS/COFINS dos Lançamentos de Produtos - Deduzir/Excluir ou Incluir o ICMS da base de cálculo do imposto
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Barueri/SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Percentual de Presunção do IRPJ
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Código de Atividade para o Simples Nacional
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Série
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Serviço p/ Exterior
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - ISS Devido
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - CSLL 12%
EFD REINF - Certificado por Procuração
REGISTRO 0150 - 6 - CPF - Para contribuintes domiciliados no Brasil, deve obrigatoriamente ser informado um dos campos CNPJ ou CPF. Somente um dos campos deverá ser informado.
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.6 - Substituição Tributária somente da COFINS
MENU AJUDA - Sistema Office Fiscal
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.7 - Substituição Tributária do PIS/PASEP e da COFINS
DIGITAÇÕES EMPRESAS - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições - (REGISTRO F100 - EFD Contribuições)
MENU UTILITÁRIOS - Atualização das estruturas de tabelas
OUTROS VALORES - Como informar crédito de ICMS sem Nota Fiscal ?
OUTROS VALORES - Como informar Débito de ICMS sem Nota Fiscal ?
OUTROS VALORES - Tipo de Lançamento e Dados Adicionais - Informações de outros débitos na EFD ICMS/IPI
MENU UTILITÁRIOS - Office
Registro de Licenças - Remover Licença
MENU UTILITÁRIOS - Configurações do Sistema
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Cor de Fundo
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Papel de Parede
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configurar Impressoras
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 4 Receitas da venda de merc. industrializadas não sujeitas a sub. trib., exceto exportação
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Utilizar ícones de acesso rápido separado por tópicos
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Utilizar Rotina de Encerramento de mês
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Enviar Convite NF-e
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configuração de Datas - Saídas/Prestação Serviço
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Permitir escrituração de chaves iguais - Modelos 06,21 e 22
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configurações do Sistema
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configurações de Internet/Proxy
BACKUP - Configuração do Auto Backup Pelo Sistema
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Jaguariúna - SP - Como gerar o arquivo?
DIFAL - EC 87/15 - Relatório - Saída/Prestação com débito de Difal/FECP - Detalhamento das Notas
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Bragança Paulista - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - São Sebastião - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Niterói - RJ - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Campinas - SP - Como gerar o arquivo?
EFD REINF - Aba: TOTAIS não carrega valor de retenção das notas quando o serviço é de subcontratação ou o valor demonstrado está diferente do Valor Total da Retenção
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Matão - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Paranapanema - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Três Corações - MG - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Ribeirão Corrente - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Tupã - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Cubatão - SP - Como gerar o arquivo?
OUTROS VALORES - Como informar Estorno de Débito de ICMS sem Nota Fiscal ?
OUTROS VALORES - Dados Adicionais - Informações de Estorno de Débito na EFD ICMS/IPI
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - The element: '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vDesc' has an invalid value according to its data type
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar débito de ICMS nas Notas Fiscais?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Franco da Rocha - SP - Como gerar o arquivo?
LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições - (Apuração do Imposto / Guia de Pagamento / Relatórios)
DCTF - Como habilitar o campo para geração do arquivo?
IMPORTAÇÃO NFTS - Município de São Paulo - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Qualquer valor de PIS/COFINS que não for proveniente de nota fiscal, deve ser informado no em Outros Valores de PIS/COFINS na rotina de Digitações Empresas, na empresa Matriz
DEMONSTRATIVO MENSAL DE IR Não considera na matriz o valor informado em Outros Valores PIS/COFINS em Dados Complementares/Deduções (Digitações Empresas)
LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições - Passo a Passo
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar Outras Receitas de PIS e COFINS no sistema e na EFD Contribuições?
REGISTRO 0150 - 4 - COD_PAIS - Campo obrigatório (Quando o Cliente/Fornecedor for diferente de Brasil)
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mogi Guaçu - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mogi Guaçu - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados)
Acesso aprendo (Vídeos, Materiais de Apoio e Treinamentos)
OUTROS VALORES - Lançamento de Ajuste a Outros Créditos - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para SP (FECOEP - FCP)
DADOS ADICIONAIS - SPED Tabelas - Sistema Publico de Escrituração Digital - 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
TABELAS - Como cadastrar um novo código de ajuste da da EFD ICMS/IPI - 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
GIA - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para São Paulo - Operações sobre o ICMS ST internas (DARE / FECOEP)
Área do Cliente - Troca de Titularidade
ENCERRAMENTO/REABERTURA DE MÊS - Qual a funcionalidade da rotina de encerramento de mês ?
AJUSTES - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de PIS e COFINS dos conhecimento de transporte ?
AJUSTES - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de PIS e COFINS para notas fiscais de entradas e saídas ?
AJUSTE - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de ICMS e IPI para documentos fiscais de entrada e saída ?
AJUSTES - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de PIS e COFINS para notas de serviços prestados e tomados ?
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Porque a coluna de desconto incondicional está sem valor no relatório da CPRB para empresas TIPI ?
LANÇAMENTOS FISCAIS - Substituição Tributária - Vlr. Un. Base ST
CF-e SAT - Na importação XML os produtos são vinculados pela descrição e não pelo código
GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS/GARE Onde deve-se preencher o código de receita de ICMS próprio do estabelecimento para que este seja apresentado na guia de recolhimento ?
BLOCO K - Regras de importação e validação para o registro 0200 - TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)
CADASTROS - Uma empresa que pertence ao segmento industrial e que também possui atividade de prestação de serviço, deve ser configurada de qual maneira no Office Fiscal ?
RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de I.R. Empresas: Lucro dos Sócios - MÓDULO IMPOSTO
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como habilitar o campo Número DI/DSI em Outras Informações dos lançamentos de produtos ?
LANÇAMENTOS FISCAIS - Aba: Outras Informações em lançamentos de produtos
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação modelo 21 e 22
LANÇAMENTOS FISCAIS - Aba: Selo de Controle IPI em lançamentos de produtos
LANÇAMENTOS FISCAIS - Aba: IPI por Unidade ou Quantidade de Produto em lançamentos de produtos
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mococa - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Nazaré Paulista - SP - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Duque De Caxias - RJ - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Bituruna - PR - Como gerar o arquivo?
IMPORTAÇÃO NFS-E - Ocorreram problemas técnicos! Ausência ou versão do arquivo incompatível para importação
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Rio Bonito - RJ - Como gerar o arquivo?
NOTA FISCAL MODELO 21 E 22 - É possível fazer a importação desse modelo de documento fiscal ?
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1010 - Ação Judicial - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Detalhado)
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1020 - Processo Administrativo - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Consolidado)
CADASTROS - Cad. Prod. Suj. Contrib. Previdenciária Sobre Receita Bruta (Tabela TIPI)
FECP RJ - Como alterar a alíquota da apuração do Fundo Estadual de Combate a Pobreza? (FCP)
FECP RJ - Como o sistema efetua o cálculo do Fundo Estadual de Combate a Pobreza? (FCP)
DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Fundo de Combate a Pobreza FCP
FECP RJ - Pagamento do DARJ - Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
OUTROS VALORES - Lançamento de Ajuste a Outros Créditos - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para Outros Estados (FCP)
OUTROS VALORES - Lançamento de Ajuste a Débito Especial - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para Outros Estados (FCP)
OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU À RECOLHER - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido a Outros Estados (FCP)
LANÇAMENTOS FISCAIS - XML 4.0 TAG: vFCPST - Procedimento Paliativo de Ajuste na Nota Fiscal para Fundo de Combate a Pobreza
FECOEP - PASSO A PASSO - Empresas de São Paulo com Fundo de Combate a Pobreza devido para São Paulo (FCP)
OUTROS VALORES - Lançamentos de ajuste á Dedução do Fundo de Combate a Pobreza (FCP - FECP RJ)
BLOCO K - Importação de dados via Arquivo EFD ICMS/IPI
Área do Cliente: Área de Upload
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Araras - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados)
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como verificar atualizações do Windows Update?
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como habilitar os Serviços Avançados do .NET Framework
CADASTRO DE EMPRESAS - ATENÇÃO - Ao informar o campo 'Simples Nacional Lei Comp. 123', é necessário também informar o enquadramento no campo 'ME/EPP'.
REGISTRO D190 - CST_ICMS - Registro/ Campo não informado ou inválido - Tamanho do campo inválido
REGISTRO 0150 - Números de Campos - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo
DeSTDA - Instruções e passo a passo para geração do arquivo.
EFD- Reinf - Classificação Tributária sem preenchimento
EFD-Reinf - Indicador ECD sem preenchimento
EFD-Reinf - Indicador Desoneração sem preenchimento
EFD-Reinf - Acordo Interno Isen. Multa sem preenchimento
EFD-Reinf - Situação P.J. sem preenchimento
EFD-Reinf - Responsáveis pela REINF sem preenchimento
EFD-Reinf - Nome do Contador sem preenchimento
EFD-Reinf - CPF do Contador sem preenchimento
EFD-Reinf - E-mail do Contador sem preenchimento
EFD-Reinf - Telefone do Contador sem preenchimento
EFD-Reinf - Alíquota Seguro Social inválida
EFD-Reinf - Validação da Alíquota de INSS
EFD-Reinf - Valor Retenção Subcontratada maior que valor Seguro Social
EFD-Reinf - Valor da retenção não pode ser maior que 11% da Base de cálculo.
EFD-Reinf - R-1000 - Informações sobre Softhouse
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do contribuinte - Dados do Contribuinte já Transmitidos à Reinf - Carga Inicial Enviado por Outro Software
EFD REINF - Erro Código 1226 - Prezado contribuinte, o inicio do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de julho de 2019 será a partir de 01/07/2019 de acordo com o cronograma (...)
EFD REINF - ANALYZER
BLOCO K - Geração do arquivo no sistema Business Estimatic
EFD REINF - EVENTO R-2060 - Configuração para Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
EFD REINF - Erro Código 10 Nenhuma informação encontrada para os parâmetros informados
EFD REINF - Erro Código 1078 A EFD ja foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento
REGISTRO C191 - 2 - VL_FCP_OP - O valor informado no campo VL_FCP_OP do registro C191 deve ser igual ou menor ao valor informado no campo VL_ICMS do registro C190
EFD-Reinf - Portal e-CAC - Situação em andamento ou em processamento
REGISTRO K200 - Registro/Campo não informado ou inválido - Duplicidade de ocorrência da chave DT_EST, COD_ITEM, IND_EST, COD_PART
EFD REINF - EVENTO R-1000 - Consta no sistema como enviado porém não existe registro no E-cac (01/2019)
EFD REINF - Quais registros devem ser entregue através da matriz ou filial?
Área do Cliente - Gerenciamento de Usuários
ERRO 39 - Numeric overflow. data was lost
BLOCO K - Registro K200 em duplicidade
Backup Online - Como Restaurar
Área do Cliente - Como abrir chamada SAC
DEFIS - O que fazer quando não é exibido o Captcha?
BACKUP - Geração de Backup (Pela Central Office)
Office Fiscal Plus - Caminho
DARFs - Código
Acesso ao Sistema - Compartilhamento e Mapeamento - Servidor/Terminal
SIMPLES NACIONAL - Anexos
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Sumaré - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados)
Área do Cliente - Como abrir atendimento Chat e Offline
EFD REINF - Registro 2060 empresa de construção civil com registros separados por CNO .
EFD-Reinf - R-2050 - Valor errado
EFD-Reinf - Erro Código 1009
IMPORTAÇÃO NFS-E - Regra de serviços Tomados
Backup Online - Exclusão de Backups Antigos / Liberação de Espaço
ATUALIZADOR AUTOMÁTICO - Como desativar?
EFD-Reinf - Erro Código 10002
BACKUP - Geração de Backup SQL (Pela Central Office)
BLOCO K - Aviso de Produtos vinculados para os blocos K200, K220, K230, K235. K250, K255 e K280
BACKUP - Extrair Arquivos das Pastas Cópias
Mensagem "Senha Incorreta" ao acessar a Central pelo Servidor
EFD-Reinf - Erro código 1089
REGISTRO 0000 - 10 - IE - Inscrição Estadual inválida
ECREDAC -erro registro 5330 (Registro em excesso).
BACKUP - Retorno Apenas do Cadastro de Empresas
Área do Cliente - Como abrir um chamado na Central de Cobranças
Como consultar e interagir nos chamados – Área do Cliente e Samara
EFD-Reinf - Erro Código 10 - Nenhuma informação encontrada para os parâmetros informados.
EFD-Reinf - R-2060 - Cód. atividade - Lançamento Manual
EFD-Reinf - Validação do certificado digital
DMED - Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Serviços Prestados
DMED - Possíveis erros e soluções da validação do arquivo
REGISTRO 0900 - Composição das Receitas do Período - Receita Bruta e Demais Receitas
GIA X EFD - Lançamentos Fiscais - Portaria CAT 66/18 - Registro C197/D197 EFD ICMS/IPI
GIA x EFD - Portaria CAT 66/18 (Registro C197/D197) - Informações importantes sobre as divergências
Falha na Conexão - Diagnostico de conexão com banco de dados
IMPORTAÇÃO tabela 5.3 EFD ICMS/IPI
DIRF - Erros - Registro IDREC - Código de receita fora de ordem
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informações Complementares/Observações - ICMS Desonerado
LANÇAMENTOS FISCAIS - Apuração Estoque - Inclusão/Exclusão de Mercadorias na Subst. Tributária (Portaria CAT 28/2020)
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do Contribuinte - Início das atividades da empresa superior a data de obrigatoriedade de envio
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