REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro Filho Obrigatório não Informado. |
BLOCO M - EFD Contribuições - Informações sobre os registros M410 e M810 |
ACESSO AO SISTEMA - Problemas no Atalho (ícone de acesso ao módulo escrita fiscal) |
REGISTRO A100 - 4 - COD_PART - Campo obrigatório na entrada. |
DEFIS - Transmissão - Código de acesso não cadastrado |
DIGITAÇÃO TURBO - Como aplicar o desconto na base de calculo do PIS e COFINS em lote ? |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 1 Receitas decorrentes de revenda de mercadorias não sujeitas à sub. trib., exceto exportação |
IMPORTAÇÃO NF-e - Fundo de Combate a Pobreza - XML 4.0 Tag: vFCPST e vFCP (FCP - FECOEP) |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 3 Receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5 Receitas da venda de mercadorias industrializadas sujeitas a sub. trib., exceto exportação |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.1 Substituição Tributária somente do IPI |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.2 Substituição Tributária somente do IPI e do ICMS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.3 Substituição Tributária somente do IPI e do PIS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5 .4- Substituição Tributária somente do IPI e da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.5 Substituição Tributária somente do IPI, do PIS e da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.6 Substituição Tributária somente do IPI, do ICMS e do PIS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.7 Substituição Tributária somente do IPI, do ICMS e da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.8 Substituição Tributária somente do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS |
REGIME DE CAIXA - Dedução do IRRF (Lançamentos e relatório de IR) |
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E018 - Campo 02, já existe este Código da Unidade de Medida com outra descrição no sistema. Não pode haver códigos em duplicidade. |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.9 Substituição Tributária somente ICMS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Industrialização - Anexo 5.10 Substituição Tributária somente do ICMS e do PIS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.11- Substituição Tributária somente do ICMS e da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.12- Substituição Tributária somente do ICMS, do PIS e da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - 5.13 Substituição Tributária somente do PIS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.14 Substituição Tributária somente do PIS e da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 5.15 Substituição Tributária somente da COFINS |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 6 Receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas para exportação |
Registro C170 - 3 - COD_ITEM - Campo Obrigatório |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informações Complementares/Observações - FCP/FCPST Importação NF-e - Fundo de Combate a Pobreza |
DIFAL EC 87/15 - Fundo de Combate à Pobreza |
SIMPLES NACIONAL - Incidência Simultânea de IPI e ISS - 27a - Sem Retenção/Substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro Município |
SIMPLES NACIONAL - Incidência Simultânea de IPI e ISS - 27b - Sem Retenção/Substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do Estabelecimento |
SIMPLES NACIONAL - Incidência Simultânea de IPI e ISS - 27c - Com Retenção/Substituição tributária de ISS e/ou de IPI |
SIMPLES NACIONAL - Outros - 28 Folha de Salários |
SIMPLES NACIONAL - Outros - Valor DAS |
SIMPLES NACIONAL - Outros - Valores fixos de ICMS e ISS |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mogi das Cruzes - SP - Como gerar o arquivo? |
Erro CFOP 'NULL' em relatórios |
Integração Contabilidade - Notas Fiscais de Entradas e Saídas / Imposto Retido |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Tipos de Conta Reduzida |
Integração Contabilidade - Entenda a rotina de Contas Reduzidas |
CIAP - Conceito de Ativo Imobilizado ou Permanente |
CIAP - Configurações do CIAP - Configurações do CFOP |
CIAP - Controle de Créditos de ICMS do Ativo Permanente |
CIAP - Lançamento de Bens da Nota |
CIAP - Lançamento de Notas Fiscais de Saída Tributada para CIAP |
CIAP - Cálculo para Conferir o Valor do Crédito Apresentado |
CIAP - Relatório CIAP Modelo D |
CIAP - Formas de Escrituração do Crédito |
CIAP - Modelos de CIAP: Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro |
CIAP - Definições para CIAP |
CIAP - Leis de embasamento para utilizar os CFOP´s Padrões |
CIAP - Instrução Normativa (Rio Grande do Sul) |
CIAP - RICMS (Paraná) |
CIAP - Prazo para Escrituração |
CIAP - Comentários Gerais |
CIAP - Estorno de ICMS |
CIAP - O crédito de CIAP é levado para a GIA? |
CIAP - Diferença de Valores |
CIAP - Prestação de Serviços |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Vínculo Certificado Digital |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Importação NFe |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Importação CTe |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Erro: "CNPJ/CPF do Certificado Digital não autorizado a fazer download" |
AJUSTES - Como marcar ou desmarcar o campo "Desconto Incondicional" nos lançamentos dos produtos da nota fiscal? |
AJUSTES - Conta Analítica Contábil e Data da Apropriação |
AJUSTES - Código Turbo - CT |
AJUSTES - Tipo do Frete (Por conta do Destinatário - Emitente ou Terceiro) |
AJUSTES - Data da Inclusão e Período Inicial de Utilização |
AJUSTES - Tipo e Gênero do Produto |
AJUSTES - Notas Fiscais de Serviços Prestados - Data de Emissão - Data de Prestação |
AJUSTES - SIMPLES NACIONAL - Código de Atividade Municipal |
Plus- Cronograma de Implantação da Nota Fiscal Paulista |
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Opção para formulários timbrados (Office Efiscal Plus) |
AJUSTES - Notas Fiscais de Saídas - Data de Emissão / Data de Saída |
AJUSTES - Local de Saída/Recebimento de Mercadorias |
AJUSTES - Natureza da Operação |
AJUSTES - Conta Reduzida na rotina de Cadastros de Clientes e Fornecedores |
AJUSTES - CNPJ/CPF (a partir de 2009) |
AJUSTES - Série/Subsérie no lançamento da nota fiscal de entradas e saídas |
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes em Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos Produtos) - Aba IPI |
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes em Valores de ICMS/IPI (Lançamento dos Produtos) - Aba ICMS |
REGISTRO K280 - 7 - COD_PART - O campo é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2" |
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes de PIS/COFINS nos lançamentos de conhecimento de transporte |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E200 - Campo 12, deve ser preenchido com códigos classificados na Tabela de Modelos de Documentos Fiscais contida no botão Tabelas, Modelos de documentos fiscais. |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Lançamentos Fiscais - Botão: OBS SUB TRIB |
CF-e SAT - Inconsistência: O cadastro da empresa, aba Escrita fiscal, campo IRPJ está como Lucro Presumido ou Estimativa, porém existem arquivos que não consta o CST... |
CF-e SAT - Inconsistência: O número de série (0000000000) do SAT CF-e Não foi encontrado |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Desconto Incondicional |
DCTF - Dados dos Impostos |
DCTF Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta |
DCTF - Cadastros da Empresa |
DCTF - Geração do Arquivo - Botão Débitos/Créditos. |
SIMPLES NACIONAL - ICMS Substituição Tributária |
SIMPLES NACIONAL - Relatórios |
SIMPLES NACIONAL - Valores Devidos |
CADASTROS - Produtos/Serviços EFD (a partir de 2009) |
CADASTROS - Configuração do CFOP (Diferencial de Alíquotas nas Aquisições) |
CADASTROS - Bombas Posto de Gasolina (Lacres e Bicos da Bomba) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Saldos Anteriores |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Saldos Anteriores (Aba ICMS) |
Saldo Anterior de ICMS ST - ICMS ST - Saldo Credor Outros Estados |
Outros Valores - Microempresa |
Outros Valores - Créditos/Débitos - Crédito - Débito - Estorno de Débito - Estorno de Crédito - Dedução - Débito Especial |
Outros Valores - Centralizar ICMS (PR) |
Outros Valores - Controle de Créditos - ICMS |
Produto Rural |
Inventário - Tipos |
INVENTÁRIO - Produtos |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas fiscais sem CI, Conta, Complemento ou Histórico - (Relatório com colunas CFOP ou CI em branco ou preenchido) |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas fiscais sem CI, Conta, Complemento ou Histórico - (Coluna PIS/COFINS sem informação) |
Integração Contabilidade - Faturas / Títulos - Desconto - Multa - Juros |
Integração Contabilidade - Notas Fiscais de Serviços Tomados |
Integração Contabilidade - Notas Fiscais de Serviços Prestados |
Integração Contabilidade - Notas fiscais de Entradas e Saídas - Nota fiscal / ICMS / IPI / ICMS ST |
Integração Contabilidade - PIS/COFINS |
Integração Contabilidade - Copiar Configurações de uma empresa para outra / Por Totais |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Simples Nacional - DAS |
Integração Contabilidade - Exportação das Deduções dos Impostos Federais PIS/COFINS/CSLL E IRPJ |
Integração Contabilidade - Exportação dos Impostos Federais PIS, COFINS, CSLL e IRPJ |
Relatório - Listagem da última exportação para contabilidade Off-Line ou Via Arquivo Integração Contabilidade |
AJUSTES - Integração Contabilidade CI x Nota Fiscal |
Integração Contabilidade - Métodos de Exportação - On-line / Off_line / Via Arquivos |
Integração Contabilidade - Configuração da Exportação de dados para Contabilidade |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Cópia de Configuração Contábil |
SIMPLES NACIONAL - Transmissão Automática no PGDAS |
AJUSTES - Alterar Cadastros de Genéricos para Específicos |
AJUSTES - Exclusão de NFs em Lote - Entradas, Saídas e Serviço Prestado e Tomados |
AJUSTES - Recálculo Menu Movimentos |
Tabela de Códigos Turbo |
Produtor Rural |
AJUSTES - Configurações do IRPJ para Notas Fiscais de Serviços Prestados |
GIA PR Geração |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por preço final a consumidor |
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Lançamento Produtos/Serviços - Aba Medicamentos) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Lançamento Produtos/Serviços - Aba Veículos Novos) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Lançamento Produtos/Serviços - Aba Conta Contábil) |
REDF - Modelo 1 - Registro 20 - 2006 Campo Função de Registro indica cancelamento de nota fiscal não entregue anteriormente |
REDF - Modelo 1 - Registro 20 - Campo Data de Emissão não está compreendido entre data de início e fim do lote |
REDF - Modelo 1 - Registro 10: A data final de emissão não pode ser superior à data atual |
LANÇAMENTOS FISCAIS - NF Entradas e Saídas (Botão Dados Transporte - Aba Dados do CTRC) |
REDF - Modelo 1 - Registro 30: Tipo de Registro Inválido - Situação Tributária / Un. Comercial do Produto ou Serviço / Descrição do Produto ou Serviço |
REDF - Modelo 1 - Registro 30: Tipo de registro inválido: NCM do Produto ou Serviço |
REDF - Modelo 1 - Registro 30: Valor Total Bruto dos Produtos não corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade. |
REDF - Modelo 1 - Registro 20: Tipo de Registro 20 inválido/incorreto: Série da NF |
LANÇAMENTOS FISCAIS - SIMPLES NACIONAL - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte - CFOPs 1.206, 2.206 ou 3.206 |
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Informações Econômicas Fiscais. |
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Informações Adicionais |
SIMPLES NACIONAL - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) |
SIMPLES NACIONAL - Isenção ou redução na receita para o simples nacional |
SIMPLES NACIONAL - Como habilitar a opção Incidência Simultânea de IPI e de ISS no demonstrativo de receitas? |
Gia - Tabela 12 - Relação de Municípios ZFM/ALC Válidos |
LANÇAMENTOS FISCAIS - ISS (Modelo 53 - Botão Imp. Retidos) |
GIA - Tabela 11 - Relação de UFs Válidas |
REGISTRO C481 - 5 - ALIQ_PIS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com indicador da incidência tributária no período |
REGISTRO C170 - ALIQ_PIS / ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período |
REGISTRO C800 - 6 - VL _CFE - O valor informado neste campo deve ser igual à soma do campo VL_OPR dos registros C850 ("filhos" deste registro C800) |
REGISTRO C850 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro Filho obrigatório não foi informado |
REDF Modelo 1 - Registro 20: Tipo de Registro 20 Inválido - Número do Destinatário / Bairro / Logradouro / Município |
REGISTRO E313 - 7 - CHV DOCE - O modelo da chave da NF-e não confere com o modelo do documento. |
REGISTRO E300 - Registro/campo não informado ou invalido - O registro deve ser informado para a(s) UF(s) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Antecipação/Substituição Tributária - Botão: Obs Sub Trib - Lançamento da GNRE/GARE ST |
EFD-Reinf - Erro Código 10002 - O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtTomadorServicos/v1_04_00:nrInscEstab' é inválido |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como escriturar os documentos fiscais de entradas e saídas ? |
IMPORTAÇÃO NF-e - Arquivo XML Tag: vIPIDevol Devolução de IPI |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Apuração ref. Estoque Subst. Tributária |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Movimentação de Combustíveis |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por IVA ST |
Apuração de ICMS ST Interestaduais (Empresas Substituídas) - ICMS ST - Empresa Substituída |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (ABA DADOS DA DECLARAÇÃO) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Dados do RE e Embarque) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Dados NF's de Exportação) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Produtos Exportados) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba NF's Recebidas) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informação sobre Exportação (Aba Produtos Recebidos) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal de Entradas e Saídas - Capa da Nota - Passo a Passo |
REDF - Modelo 1 - Registro 90: Tipo de Registro Incorreto {0} |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Controle de Produção de Açúcar e Álcool (Usinas) (EFD ICMS/IPI) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - Aba: Dados Fiscais |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - Aba: DADOS COMPLEMENTARES/DEDUÇÕES - 2 |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - Aba: PIS/COFINS LUCRO REAL |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Valores Complementares |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Microempreendedor Individual |
SINTEGRA - Mensagem: Número da declaração de exportação inválido. - Campo: Declaração de Exportação |
RELATÓRIOS - RELATÓRIOS (BOTÃO ARQUIVO) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Notas de de Entradas e Saídas - Lançamento de Produtos/Serviços - Dados dos Produtos |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Notas de de Entradas e Saídas - Lançamento de Produtos/Serviços - Valores de ICMS |
RELATÓRIOS - Registro de Saídas |
RELATÓRIO (Livros Fiscais - Saídas- Demonstrativo Modelo 5) |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - N° do Erro: 1925 Descrição do Erro: Unknown member CURSOR3. Programa: formset.dataenvironment.RemoveObject N° da Linha: 0 |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Tatuí - SP - Como gerar o arquivo? |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Atenção - Não foi encontrado o Plano de Contas. Caso exista um plano, ative a empresa novamente no sistema Folhamatic Fiscal para atualizar os dados. |
RELATÓRIOS - Livro Registro de Inventário - Modelo 1 e 2 |
RELATÓRIOS - Livros Fiscais - Guia de informações (GI-ICMS) |
RELATÓRIOS - Livros Fiscais - Guia de informações (GI-ICMS) - por CFOP |
REDF - Modelo 2 - Tipo de Registro 20 incorreto |
RELATÓRIOS - (Livros Fiscais - Impostos - Apur. dos Créditos à descontar e Estorno de Créditos/PIS e COFINS L. Real |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Atenção - Esta empresa não possui integração com a contabilidade! |
SISTEMA OPERACIONAL - Como verificar o nome da máquina, a arquitetura (Bits) e a versão do sistema operacional ? |
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E018 - Campo 03, já existe esta Descrição da Unidade de Medida em outro código no sistema. Não pode haver descrições em duplicidade. |
ENCERRAMENTO/REABERTURA DE MÊS - Procedimentos da rotina |
REGISTRO 0190 - 3 - DESCR - O código da unidade de medida deverá ser diferente da sua descrição |
REGISTRO C100 - 12- VL_DOC - O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPER do registro C190 - Advertência (Procedimento para operações com descontos) |
PRODUTOR RURAL - GMB - Modulo Rio Grande do Sul - Cliente/Fornecedor |
Relatório - Clientes e Fornecedores ( a partir de 2009) |
Relatório - Diferença de Valores NF Entradas/Saídas e Lanç. Produtos |
Relatório - Produtos (a partir de 2009) |
Relatório de E-mails Enviados |
Relatório - Cadastro de Empresas |
Relatório - Listagem de Configuração de Datas / Saídas |
Relatório - Relatório para Conferência - Diferença entre os Dados Lançados na Nota e nos produtos |
Relatório - Relatório para Conferência - Apuração do ICMS Unificado Matriz/Filial |
Relatório - Relatório para Conferência - DACON PIS COFINS Retido (NF Saídas e Serviços) |
Relatório - Relatório para Conferência - Valores de PIS/COFINS Lucro Real |
Relatório - Relatório para Conferência - Relatório Dados do Transporte (Dados da Carga) |
Relatório - Relatório para Conferência - NF Operações com Substituição tributária |
Relatório - Relatório para Conferência - ZFM Zona Franca de Manaus |
Relatório - Relatório para Conferência - Relatório Simplificado Lançamento dos Produtos Entradas |
Relatório - Relatório para Conferência - Relatório Simplificado Lançamento dos Produtos Saídas |
Relatório - Relatório para Conferência - Notas Fiscais de Serviços Modelo 51/53 Simplificado |
AJUSTES - Recálculo dos Impostos Federais |
AJUSTES - Unidade Comercial na rotina de cadastro de produtos |
AJUSTES - Situação Tributária e Situação do Documento (STA e STB) |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Valores NF |
AJUSTES - Compra e Venda / à vista ou à prazo |
AJUSTES - CNPJ e Produtos nas Notas |
AJUSTES - Ajuste Campo CTIPI nas Notas Fiscais (Código da Situação Tributária de IPI) |
AJUSTES - Situação do ECF/ CMR/ PDV |
GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS/GARE |
GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS (RS) |
REGISTRO H010 - Registro/Campo Não informado ou inválido - O registro H020 é Obrigatório |
Emissão de DARF´s - DARF |
Emissão de DARF - Quotas |
Emissão da Guia de ISS - Emissão de Guias - Guia de ISS |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar para Outros Valores - Atacadista/Distribuidor |
EFD ICMS/IPI - Bloco H - Período do Inventário |
EMISSÃO DE RECIBOS - Pró-Labore |
EMISSÃO DE RECIBOS - Lucro Tributado |
EMISSÃO DE RECIBOS - Lucro Isento |
GUIA DE RECOLHIMENTO - Emissão de DARF em branco (DARF, GARE/ICMS, GNRE, GPS) |
Importação - Arquivo EFD ICMS/IPI x Sistema Escrita fiscal - Clientes e Fornecedores - Produtos e Serviços |
REGISTRO H010 - Valor do Item para efeitos do imposto de renda (INVENTÁRIO) |
IMPORTAÇÃO NF-e - Nota Fiscal Eletrônica Federal Emissão Terceiros - Entrada |
Office Fiscal x IOB Gerencia XML |
REDF - Erros e Soluções - REDF Modelo 1 - Registro 20 - O CPF ou CNPJ do Destinatário é inválido. Não serão gerados créditos |
Importação - Arquivo XML do Conhecimento de Transporte emissão própria |
Importação CT-e - CT-e Emissão de Terceiros - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
IMPORTAÇÃO NF-e - Nota Fiscal Eletrônica Federal Emissão Própria - Saídas |
IMPORTAÇÃO NFS-e - Configurações para Importação |
Exportação de Dados para a Contabilidade |
Exportação de Dados para a Contabilidade - Off-line |
Exportação de Dados para a Contabilidade - Via Arquivo |
EFD-ICMS/IPI |
EFD ICMS/IPI - Como gerar o arquivo? |
EFD-ICMS/IPI - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher |
EFD-ICMS/IPI - Informações Adicionais da Apuração de ICMS Próprio - Valores Declaratórios |
REGISTRO 1400 - Informação sobre Valores Agregados |
EFD-ICMS/IPI - Operações com Crédito de Crédito/Débito |
AJUSTES - Ajuste do ECF - Contador de Reinício da Operação - EFD-ICMS/IPI |
EFD-ICMS/IPI - Documentos Fiscais Utilizados |
EFD-ICMS/IPI - DCTA-Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo) |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como retificar o arquivo? |
EFD CONTRIBUIÇÕES (Lucro Presumido) - Como gerar o arquivo? |
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Aba Com base nos encargos de depreciação de amortização |
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Aba Com base no valor da aquisição |
Operação da Atividade Imobiliária |
Operação da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida |
Operação da Atividade Imobiliária - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária |
Operação da Atividade Imobiliária - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida |
OPERAÇÃO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - Aba Incorporação Imobiliária - RET |
Valores Extemporâneos - PIS/PASEP-Extemporâneo |
Valores Extemporâneos - COFINS-Extemporâneo |
Valores Extemporâneos - Detalhamento |
Valores Extemporâneos - Créditos à Descontar |
Aquisição/Entradas com Créditos-Consumidor |
Controle de Créditos - EFD-Contribuições Registro 1100/1500 |
PIS/PASEP-Folha de Salários |
REGISTRO 0120 - 1 - REG - O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registros |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Indaiatuba - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados) |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1010 - Ação Judicial (Geração da EFD Modelo Consolidado) |
Relatório - Conferência-PIS/COFINS - EFD Contribuições |
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes de PIS/COFINS nos lançamento de produtos das notas fiscais de entradas e saídas |
DIGITAÇÃO TURBO - Ajuste no detalhamento das notas de serviço prestados e tomados |
SINTEGRA |
SINTEGRA - Geração do SINTEGRA |
SINTEGRA - Registros |
Arquivo Magnético SINTEGRA - Guia Nacional-Reg.55 |
Arquivo Magnético do Método Permanente |
DNF |
DCTF - Geração do Arquivo |
DCTF - Geração do Arquivo - Botão Cadastros |
REGISTRO 0000 - 7 - CNPJ - CNPJ inválido |
REGISTRO 0000 - 10 - IE - Campo Obrigatório |
REGISTRO 0005 - 2 - FANTASIA - Campo Obrigatório |
REGISTRO 0100 - 3 - CPF - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO 0100 - 5 - CNPJ - CNPJ Inválido |
REGISTRO 0000 - SUFRAMA - Tamanho do campo inválido |
REGISTRO 0150 - SUFRAMA - Tamanho do campo inválido |
REGISTRO 0150 - 7 - I.E - Inscrição Estadual Inválida |
REGISTRO 0150 - 10 - Endereço - Campo não pode conter espaços em branco no inicio nem no final |
REGISTRO 0150 - Registro/ Campo não informado - Duplicidade de ocorrência da Chave COD_PART |
REGISTRO 0175 - 4 - CONT_ANT - Inscrição estadual inválida |
REGISTRO 0500 - 2 - DT_ALT - Data inválida. Informar data menor ou igual a data final do "Registro 0000" |
REGISTRO 0220 - 3 - FAT_CONV - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO 0206 - COD_COMB - Código inválido. Utilizar código da "Tabela ANP" |
REGISTRO 0205 - 4 - DT_FIM - Campo Obrigatório |
REGISTRO 0300 - 1 REG - Registro Filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO 0305 - 3 - FUNC - Campo obrigatório |
REGISTRO 0450 - 2 - COD_INF - Não informar código da informação complementar, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos |
Registro C001 Registro de abertura do bloco informa que o cloco tem movimento mas nenhum registro foi informado no Bloco - IND_MOV |
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - O número do documento informado na Chave NF-e não confere com o número do documento informado no documento fiscal |
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - Não se Aplica - Chave da NF-e Inválida |
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - Não se Aplica - O CNPJ da Chave da NF-e não confere com o CNPJ do informante do arquivo |
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - Obrigatório, se NF-e de emissão própria. |
REGISTRO C100 - 23 - VL_BC_ICMS_ST - Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analiticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST |
REGISTRO C170 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO C170 - 20 - CST_IPI - Para as operações de entrada, CFOP inciando por 1, 2 e 3, o CST_IPI deve ser menor que 50. Para as operações de saídas, CFOP iniciando por 5, 6 ou 7, o CST_IPI deve ser maior ou igual a 50 - CST_IPI |
Registro C170 - Duplicidade de ocorrência da chave NUM_ITEM - Não se aplica |
REGISTRO C170 - Não se Aplica - Campo Inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de itens |
REGISTRO C170 - CST_ICMS - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo obrigatório |
REGISTRO C170 - 1 - REG - Registro/ Campo não informado - O Registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação |
REGISTRO C175 - 3 - CNPJ - Obrigatório, se o indicador do tipo da operação com veículo for = 1 (Faturamento direto) |
REGISTRO C190 - Não se Aplica - Campo Inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens |
REGISTRO C190 - CST_ICMS - Registro/ Campo não informado ou inválido - Tamanho do campo inválido |
REGISTRO C300 - 8 - VL_DOC - O Valor total dos documentos (VL_DOC do Registro C300) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C321 |
REGISTRO C405 - Registro/ Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi importado |
REGISTRO C405 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO C420 - 2 - COD_TOT_PAR - Código inválido .Utilizar código da "Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da Redução Z" |
REGISTRO C420 - 1 - REG - Registro/ Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO C420 - 2 - COD_TOT_PART - A soma dos valores acumulados nos totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual à soma dos registros analíticos (C490). Verifique o valor de cada totalizador |
REGISTRO C420 - Não se Aplica - Para cupom fiscal cancelado é obrigatório a existência de pelo menos um registro C420 com o campo COD_TOT_PART igual "Can-T", "Can-S" ou "Can-O" |
REGISTRO C500 - 15 - VL_FORN - Valor informado deve ser maior que Zero |
REGISTRO C460 - 3 - COD_SIT - Não se Aplica - Campo Obrigatório |
REGISTRO C460 - 9 - CPF_CNPJ - CNPJ ou CPF Inválido |
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E020 - Campo 17, código de unidade comercial não cadastrado. |
REGISTRO E110 - 8 - VL_TOT_AJ_CREDITOS - O Valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do Registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos |
REGISTRO E110 - 4 - VL_TOT_AJ_DEBITOS - O Valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do Registro E111, quando o ajuste for referente a outros débitos |
REGISTRO E110 - 6 - VL_TOT_CRÉDITOS - O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590) para CFOP iniciado por 1 (Exceto 1605) 2,3 e CFOP 5605 |
REGISTRO E110 - Reg/Campo não informado - O somatório dos campos "Valor da obrigação a recolher" dos registros E116, não é igual a soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher" e "Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração" do registro E110. |
REGISTRO D120 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO D130 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO D162 - 2 - COD_MOD - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
REGISTRO D190 - 2 - CST_ICMS - Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 30, 40, 41, 50 ou 60, preencher com Zero ou Vazio os campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS, caso contrário, os campos ALIQ_ICMS e VL_ICMS devem ser maiores que Zero se VL_BC |
EFD ICMS/IPI - Registro D500 - Campo obrigatório: TP_ASSINANTE |
REGISTRO D510 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO E520 - 3 -VL_DEB_IPI - O somatório dos valores de IPI com CFOP iniciado por "5" ou "6" dos registros C190 deve ser igual ao somatório dos valores de débitos de IPI registrados nos registros E520 de todos os períodos de apuração |
REGISTRO H010 - COD_CTA - Campo obrigatório |
REGISTRO H020 - 2 - CST_ICMS - Campo obrigatório |
REGISTRO 0000 - NUM_REC_ANTERIOR - Tamanho do campo inválido/incorreto |
REGISTRO 0000 - IND_ATIV - Campo de preenchimento obrigatório. |
REGISTRO 0100 - 4 - CRC - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO 0110 - 2 - COD_INC_TRIB - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO 0140 - 6 - IE - Inscrição Estadual inválida |
REGISTRO 0150 - 8 - COD_MUN - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil |
REGISTRO 0150 - Número de Campos - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificados no layout do arquivo |
REGISTRO 0150 - 5 - CNPJ inválido |
REGISTRO 0200 - 8 - COD_NCM - O Campo não pode ter valor 99999999 |
REGISTRO 0200 - UNID_IND - Unidade inválida. Informar unidade no registro 0190 antes de utilizá-la |
REGISTRO 0200 - 3 - DESCR_ITEM - Campo obrigatório. |
REGISTRO 0500 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave COD_CTA, DT_ALT, COD_CTA_REF, CNPJ_EST |
REGISTRO 1100 - 3 - ORIG_CRED - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
REGISTRO 1100 - 12 - SD_CRED_DISP_EFD - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO 1100 - 4 - CNPJ_SUC - Campo obrigatório para Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida |
REGISTRO 1300 - 8 - SLD_RET - O valor do campo deve ser igual ao Valor Total da Retenção menos o valor da retenção deduzida da contribuição a pagar menos o Valor da Retenção utilizada mediante Pedido de Restituição |
REGISTRO 1900 - Registro/Campo não informado - Se o somatório do campo Valor Total da Receita Recebida do registro F550 e F510 for maior que zero o registro 1900 deve ser preenchido |
REGISTRO 1900 - SER - Tamanho do campo inválido/incorreto |
REGISTRO 1900 - 7 - VL_TOT_REC - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO A100 - 4 - COD_PART - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO A120 - Não se Aplica - Registro A120 deve ser informado quando algum item do documento for referente a Operação de Importação |
REGISTRO A170 - 11 - ALIQ_PIS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01, de acordo com o indicador de incidência tributária do período |
REGISTRO C100 - 27 - VL_COFINS - Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos itens dos documentos (Registro C170) onde CST (CST COFINS) for diferente de 05 e 75 |
REGISTRO C100 - 29 - VL_COFINS_ST - Valor inválido. O valor deve ser igual ou maior do que a soma dos valores de COFINS (VL_COFINS) dos itens dos documentos (Registro C170) onde o CST (CST_COFINS) igual a 05 e 75 |
REGISTRO C100 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave IND_EMIT, NUM_DOC, COD_MOR, SER, IND_OPER, COD_SIT |
REGISTRO C100 - CHV_NFE - Tamanho do campo inválido/incorreto |
REGISTRO C170 - COD_CTA - Não se Aplica - Código da conta analítica/grupo de contas inválido. Informar código no "Registro 0500" antes de utilizá-lo |
REGISTRO C170 - Número de Campos - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo |
REGISTRO C170 - 25 - CST_PIS - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório. |
REGISTRO C170 - 11 - CFOP - Registro/ Campo não informado - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C170 - 25 - CST_PIS - Registro/ Campo não informado - Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito para operações cujo participante é pessoa física |
REGISTRO C170 - Registro/Campo não informado - Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial |
REGISTRO C170 - 5 - QTD - Registro/ Campo não informado - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO - C100 - 4 - COD_PART - Registro/ Campo não informado - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C170 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não foi informado |
GIA - Tabela 01 CR=01 Campo VERSÃOPREF INCONSISTENTE |
REGISTRO C381 - Não se Aplica - Registros filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO C395 - 8 - VL_DOC - Valor informado deve ser maior que zero |
GIA - Tabela 01 CR=01 Campo Q05 Inconsistente |
REGISTRO C396 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado |
GIA - Tabela 2, CR=05, Campo - CNPJ |
REGISTRO C396 - Registro/Campo não informado - O CST referente ao PIS/Pasep deve ser igual ao CST da COFINS, assim como o valor da base de cálculo do PIS/Pasep deve ser igual a base de calculo da COFINS |
GIA - Tabela 2, CR=05, Campo - IE |
GIA - Tabela 03, CR=10 Campo - Imposto Inconsistente |
REGISTRO C405 - Não se Aplica - Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à COFINS, e Valor da base de cálculo PIS/PASEP |
GIA - Tabela 3, CR=10 Outras Inconsistente, posição 69. |
GIA - Tabela 3, CR=10 Posição 3 Campo CFOP inválido |
REGISTRO C405 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado |
GIA ERRO - Tabela 04, CR=14 Campo UF Inconsistente |
REGISTRO C400 - 3 - ECF_MOD - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C400 - 4 - ECF_FAB - Registro/ Campo não informado - Campo de preenchimento obrigatório |
GIA ERRO - Tabela 04, CR=14, Campo Benef. Inválido para o CFOP informado no CR=10 |
REGISTRO C481 - 2 - CST_PIS - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório |
GIA - Quantidade de registro CR=05 informado divergente do Apurado |
GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - Q25 |
REGISTRO C500 - Não se Aplica - Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à COFINS, e Valor da base de cálculo PIS/PASEP |
REGISTRO C501 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
Erro GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - CódSubitem |
Erro GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - Q27 |
Erro GIA - Tabela 06, CR= 20, Campo - Valor, Posição: 8 |
Erro GIA - Tabela 07, CR= 25 Campo I.E. Inválida. |
GIA - Tabela 8 CR=30 Campo - Município |
Erro GIA - Tabela 8 CR=30 Campo CódDip_X_CFOP Inconsistente. |
GIA - Tabela 8, CR = 30, Campos - Q30 ou CFOP Inconsistentes Posições 122 ou 03 respectivamente (Transportes: Ref > 200212) |
GIA - Tabela 13, CR=20, Campo - Q28 |
Erro GIA - Tabela 17, CR=27, Campo - IE |
GIA - Tabela 18, CR=28 Campo - CodAutorizacao |
GIA - Tabela 20, CR=07 Campo - Data |
GIA - Importação do Arquivo - Validadores versão (08.00 e 08.01) |
REGISTRO D100 - 6 - COD_SIT - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
Registro D100 - Não se aplica - Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS |
REGISTRO D101 - 5 - NT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito. |
REGISTRO D200 - Registro/Campo não informado - Para cada registro filho referente a PIS deve haver um registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à CO PIS/PASEP igual ao Valor da base de cálculo da COFINS |
REGISTRO F100 - 2 - IND_OPER - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F100 - 6 - VL_OPER - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO F100 - 15 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório para operação com incidência de créditos PIS/Pasep e COFINS |
REGISTRO F120 - 2 - NAT_BC_CRED - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F120 - 7 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED - A parcela do valor de aquisição a excluir da base de calculo do crédito deve ser menor ou igual ao valor do encargo de depreciação/amortização incorrido no período |
REGISTRO F130 - 9 - VL_BC_CRED - O valor da base de cálculo de crédito sobre dos bens incorporados ao ativo imobilizado deve ser igual ao valor da aquisição dos bens incorporados ao ativo imobilizado |
REGISTRO F150 - 7 - CST_PIS - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F150 - 11 - ALIQ_COFINS - Para crédito presumido sobre estoque de abertura a alíquota do COFINS deve ser igual a 3% |
REGISTRO F200 - 20 - PERC_REC_RECEB - O percentual da receita da unidade vendida, recebida no mês deve ser igual ao valor total recebido no mês da escrituração |
REGISTRO F525 - VL_REC - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO F525 - 4 - CNPJ_CPF - CNPJ inválido |
REGISTRO F600 - Não se aplica - Duplicidade de ocorrência da chave IND_NAT_RET, DT_RET, COD_REC, IND_NAT_REC, CNPJ |
REGISTRO F600 - 11 - IND_DEC - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F600 - 8 - CNPJ - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F600 - 2 - IND_NAT_RET - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F700 - 7 - CNPJ - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO F700 - 3 - IND_NAT_DED - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
REGISTRO F700 - Não se aplica - Duplicidade de ocorrência da chave IND_ORI_DED, IND_NAT_DED, CNPJ |
REGISTRO F700 - 2 - IND_ORI_DED - Campo de preenchimento obrigatório |
Registro F800 - CNPJ_SUCED - Campo de preenchimento obrigatório - EFD contribuições |
Registro F800 - PA_CONT_CRED - Periodo inválido. Informar período menor ou igual a data final do registro 0000 |
Registro F800 - COD_CRED - Campo de preenchimento obrigatório - EFD contribuições |
Registro F800 - DT_EVENT - Data inválida. Informar data menor ou igual a data final do registro - EFD contribuições |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o arquivo unificado entre matriz e filial (is)? |
Validação EFD Contribuições |
REGISTRO M200/M205 - Registro M600/M605 - Geração da Apuração das Contribuições |
Registro M400/M800 - Registro/Campo não informado ou inválido - Deverá existir um registro M400 para cada CST informados nos documentos com CST [...] |
EFD contribuições - Como inserir devolução? - Lucro Presumido |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como inserir retenção de PIS COFINS dentro do validador sped - (PVA)? |
REGISTRO 0035 - Formato do arquivo de escrituração não é válido. O registro obrigatório "0035" não foi encontrado no arquivo |
REGISTRO 0200 - 3 - DESCR _ITEM - Campo de preenchimento obrigatório. |
REGISTRO C460 - 6 - VL_DOC - O valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C470" |
BACKUP - Procedimentos de Backup - Base DBF e SQL |
RETORNO DE BACKUP - Retorno de cópia de segurança completo por empresa - Base SQL e DBF |
Duplicidade de produtos - EFD contribuições - Erros e Soluções |
REGISTRO C100 - 4 - COD_PART - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório |
Formato do arquivo de escrituração não é válido - IND_PERFIL - EFD ICMS/IPI |
DCTF (Erro) - Registro R01 Dados Iniciais - Campo 11 - Qualificação da Pessoa Jurídica |
Registro F700 - Operações de Créditos de Bebidas Frias - Empresa Lucro Presumido |
DCTF (Erro) - Registro R01 - DCTFM - Header da Declaração Nº Msg: 900020 - Campo 09 - Campo com valor inválido. Verifique leiaute |
DCTF (Erro) - Registro R02 Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz - Campo com valor inválido. Verifique leiaute |
DCTF (Erro) Registro R03 Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica - Campo 06 - Nome do Representante - Campo com Valor inválido. Verifique leiaute |
DCTF (Erro) Registro R03 Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica - Campo 07 - CPF Representante - Campo com Valor inválido. Verifique leiaute |
DCTF (Erro) Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 15 Valor do Débito - Valor deve ser numérico e maior que zero |
DCTF (Erro) Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 07 Código da Receita - Código da receita (com variação) não pertence à tabela de códigos para efetuar |
DCTF (Erro) - Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 19 Débito de SCP/ INC - A informação sobre débito declarado como de SCP/ RET divergente da tabela de Código do Sistema |
DCTF (Erro) - Registro R10 Débitos/ Créditos - Registro em duplicidade |
Importação - Arquivo EFD ICMS/IPI x Sistema Escrita fiscal - Geração FML ( Versão 2.0.06) |
Importação Arquivo Sintegra x Escrita fiscal - Arquivo no Formato Sintegra |
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Arquivo no Formato TDM ou REDF (ECF) - ECF |
Registro D105 - Campo Obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a Credito NAT_BC_CRÉDITO - EFD Contribuições |
REGISTRO D101 - 2 - IND_NAT_FRT - Campo de preenchimento Obrigatório |
REGISTRO 0110 - 3 - IND_APRO_CRED - Campo obrigatório para operações com incidência não cumulativa |
ATUALIZAÇÃO - Atualização Por Fora do Sistema |
ATUALIZAÇÃO - Atualização manual pelo módulo antigo |
Configuração do Atualizador Automático |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas |
Configuração Auto Backup e Backup Online |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Visão Geral |
AJUSTES - Ajuste de Conta Reduzida na rotina de integração contabilidade |
CADASTROS - CONFIGURAÇÃO FORNECEDOR x PRODUTOS - Importação NF-e Emissão de Terceiros |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES do CFOP nas Entradas |
Guia de Recolhimento ICMS ST - ICMS ST |
Apuração de ICMS ST Interestaduais - ICMS ST - Substituta Tributária |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Como efetuar o cálculo pelo sistema ? |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por IVA ST Ajustado |
Antecipação Tributária - Informações importantes - ICMS ST - GARE - GNRE - Sistema Escrita Fiscal |
Instalação das BIBLIOTECAS do Sistema 3.04 (baixando pela área do cliente) |
REGISTRO C100 - 13 - IND_PGTO - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório |
AJUSTES - Ajuste de Unidade nos lançamentos fiscais de entradas e saídas |
EFD ICMS/IPI - Remessa do Arquivo Original - Alerta O arquivo não foi transmitido |
GIA - Inconsistência na Geração - O Arquivo dessa empresa não foi gerado, pois o programa GIA só aceita arquivos para empresa simples paulista até 12/2005 |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (15 - Escritórios de Serviços Contábeis ) |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (16 - Locação de bens Móveis ) |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (18 - Sujeitos ao Anexo IV) |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (19 - Sujeitos ao Anexo V) |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (20 - Sujeitos ao Anexo VI) |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (21 - Transporte para o exterior) |
SIMPLES NACIONAL - Regras Anexos até 2017 - Aba Prestação de Serviços - Anexo VI / Exterior (22 - Comunicação para o exterior) |
EFD ICMS/IPI - Erro - Registro 0200 - COD_LST - Código do serviço inválido. Utilizar código da Tabela Código do Serviço |
REGISTRO I010 - 1- REG - O Registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registro na Seção 4 - Obrigatoriedade dos Registros |
REGISTRO I010 - 3 - IND_ATIV - Campo de preenchimento obrigatório - (Bloco I) |
REGISTRO I100 - 10- ALIQ_ COFINS Alíquotas Básicas - Devem ser Informadas Alíquotas constantes na tabela 4.3.10 - Produtos sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.17 outros produtos [...] |
REGISTRO 0140 - Registro campo não informado/Inválido - Duplicidade de ocorrência da chave CNPJ |
Configuração de Livros - Dados dos Livros - Termos de Abertura e Encerramento |
Configuração de Livros - Controle de Páginas - Termos de Abertura e Encerramento |
DFC | GI-ICMS - Relatório DFC / Coluna "Valor Contábil" |
Erro GRF/ CBT : Registro Tipo 75 - Registro Tipo 75 sem registro correspondente |
ERRO: Falha na Conexão e Procedimentos para Liberação da Porta 5432 |
Erro DIME - Registro 21 - Transferência de Crédito Inválida |
Erro DIME - Registro 21 - Substituto Tributário Inválido |
Erro DIME - Registro 21 - Escrita Contábil Inválida |
Erro DIME - Registro 21 - Número de Trabalhadores Inválido |
Erro DIME - Registro 21 - Inscrição Estadual Inválida |
Erro DIME - Registro 22 - CFOP de Entrada Inválido |
Erro DIME - Registro 22 - Para CFOP 1605 informe somente valor imposto creditado |
Erro DIME - Registro 23 - CFOP de Saída Inválido |
Erro DIME - Registro 25 - O valor do item 10 do quadro 4 não pode ser menor que o somatório do ICMS |
DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do Quadro 9 [Verificação 2] |
Erro DIME - Registro 30 - Informado pagamento de origem 1 diferente do informado no quadro 9 |
Erro DIME - Registro 30 - Saldo Credor Diferente dos Saldos Credores discriminados |
Erro DIME - Registro 33 - Classe de vencimento inválida para o código de receita |
Erro DIME - Registro 33 - Data vencimento __/__/___ da classe de vencimento deve ser menor ou igual a __/__/___ |
Erro DIME - Registro 41 - Quadro 41 exige indicação dos códigos 2 ou 4 no item 090 transferência de créditos no período |
Erro DIME - Registro 41 - Transferência de crédito informada no item 90 do quadro 00 exige algum saldo credor acumulado apurado |
Erro DIME - Registro 48 - Valor para a atividade não pode ser maior que o somatório do valor contábil dos CFOPs referentes |
Erro DIME - Registro N/D - Caracter inválido |
Erro DIME - Registro N/D - Contribuinte com débito em NFEs emitidas no mês, campo 04010 não pode ser zero |
Erro DIME - Registro 48 - Tamanho da linha inválida |
Aviso SINCO/ SVA : Valor informado não é permitido para este campo - Observação: TIPO_FATURA |
Erro SINCO/ SVA : Item da NF sem registro complementar nas tabelas 4.10.1 e 4.10.4 |
Erro 18 - Line is too long |
Registro E210 - EFD ICMS IPI - ICMS ST |
REGISTRO C100 - 9 - CHV_NFE - O CNPJ da Chave da NF-e/NFC-e não confere com o CNPJ do participante informado |
ERRO - Resource file version mismatch |
ERRO - Não foi possível carregar o arquivo xfrxlib.fll |
PER/DCOMP - Lançamento das Notas de Entrada |
CF-e SAT - Como importar arquivo XML? |
CF-e SAT - Cadastro do Equipamento (Máquina Registradora) |
REGISTRO C170 - 25 - CST_PIS - CST informado, referente a Operação com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos: ou 60 a 66 - Crédito Presumido ) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito |
REDF - Conceito |
REDF - Configurações de Cadastro |
REDF - Lançamento de Nota Fiscal Modelo 1 - Série 1A |
REDF - Lançamento de Nota Fiscal Modelo 2 - Série D1 |
REDF - Geração dos Arquivos |
REDF - Geração do Arquivo Modelo 1 |
REDF - Geração do Arquivo Modelo 2 |
REDF - Validação do Arquivo Modelo 1 |
REDF - Validação do Arquivo Modelo 2 |
REDF - Notas Fiscais não sendo geradas no arquivo |
REDF- REDF - Diferença de Valores REDF X Livro de Saídas |
REDF - Cupom Fiscal |
REDF x Nota Fiscal de Importação e Exportação |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - REDF: Valor Contábil e Valor Total da Mercadoria |
REDF - Modelo 1 - Registro 10: Tipo de Registro Incorreto: CNPJ do Emitente |
REDF - Modelo 2 - Nota Fiscal sem itens |
Backup SQL - Procedimentos para Servidor Linux |
Registro C197 - VL_BC_ICMS - Se preenchido este registro, pelo menos um dos campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_OUTROS deve ser maior que ZERO |
Estrutura da linha inválida - SAT - EFD Contribuições - C860 |
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou Inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o Valor da base de cálculo do PIS/PASEP deve ser igual ao Valor da base de cálculo da COFINS. |
RELATÓRIOS - Registro de Entradas |
Relatório - Registro de Saída |
Relatório - Serviços Prestados - ISS51 |
Relatório - Serviços Prestados - ISS53 |
Relatório - Serviços Tomados - ISS56 |
Relatório - Serviços Prestados - ISSQN(RS) |
Relatório - Serviços Prestados - ISSQN(RS) - Mod 2 |
Relatório - Apuração Mensal - ICMS |
Relatório - Apuração Mensal - IPI |
Relatório - Registro Simplificado da EPP (RS) |
Relatório - Termo de Abertura e Encerramento |
RELATÓRIOS - Movimento DIPI |
Relatório - Apuração Anual |
Relatório - Guia de Informação(GI - ICMS) |
Relatório - Guia de Informação(GI - ICMS) - por CFOP |
Relatório - Livro de ICMS Substituto |
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Relatórios |
RELATÓRIOS - Mapa Resumo - Configuração |
RELATÓRIOS - Mapa Resumo ECF |
RELATÓRIOS - Mapa resumo De Caixa |
RELATÓRIOS - Mapa Resumo PDV |
Relatório - Demonstrativo Mensal de IR Empresas |
Relatório - Demonstrativo Mensal de I.R. Sócios |
Relatórios - Demonstrativo Anual de I.R. Empresas |
Relatório - Demonstrativo Anual de IR Sócios |
Relatório - Apur. Créd. desc. Estorno de Créditos Pis/cofins L. Real |
Relatórios - Pis/Cofins |
Relatório - Demonstrativo dos Impostos Retidos - NF Saídas |
Relatório - Demonstrativo dos Impostos Retidos - PIS, COFINS, CSLL, IRRF e Seg. social - NF ISS |
Relatórios - Demonstrativo dos Impostos Retidos - Entradas de Serviços |
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 1 |
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 2 |
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 3 (Conferência) |
Relatório - Método Permanente - Portaria CAT 17/99 - Demonstrativo Modelo 4 (132 col) |
Relatório - Saídas para conferência por lançamento |
Relatório - Resumo por Fornecedor - Produtor Rural |
Relatório - Resumo por Série |
RELATÓRIOS - Resumo por Alíquota |
Relatório - Responsável |
RELATÓRIOS - NF Saídas Canceladas/Faltantes |
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Fatura |
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Serviços Tomados |
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Serviços Prestados |
Relatório - Listagem dos Códigos de Integração Contábil (CI) - Entradas/Saídas |
RELATÓRIOS - Listagem de Conferência Regime de Apuração Federal |
Relatório - Fila de Empresas |
Relatório - Entradas por Conferência por Lançamento |
Relatório - DIPJ - Apuração do Saldo do IPI (Ficha 20) |
Relatório - DIPJ - Entradas e Créditos (Ficha 21) |
Relatório - DIPJ - Saídas e Débitos (Ficha 22) |
Relatório - DIPJ - Remetentes de Insumos/Mercadorias (Ficha 23) |
Relatório - DIPJ - Entradas de Insumos/Mercadorias (Ficha 24) |
Relatório - DIPJ - Destinatário de Prod./Mercadorias/Insumos (Ficha 25) |
Relatório - Relatórios - DIPJ - Saídas de Prod./Mercadorias/Insumos(Ficha 26) |
Relatório - DIPJ - Demonstr. IRRF, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidas na Fonte (Ficha 57) |
DAPI - Outros Créditos / Débitos |
DAPI - Operações / Prestações |
DAPI - Operações / Prestações - Entradas |
DAPI - Operações / Prestações - Entradas - Do Estado |
DAPI - Operações / Prestações - Entradas - De Outro Estado |
DAPI - Operações / Prestações - Entradas - Do Exterior |
DAPI - Operações / Prestações - Saídas |
DAPI - Operações / Prestações - Saídas - Para o Estado |
DAPI - Operações / Prestações - Saídas - Para Outros Estados |
DAPI - Operações / Prestações - Saídas - Para o Exterior |
DAPI - Informações Iniciais |
DAPI - ICMS Substituto Tributário |
DAPI - Apuração |
DAPI - Obrigações |
DAPI - Informações complementares / Econômicas |
DAPI - Geração |
DAPI - Relatórios |
DAPI - Erro - Linha 00001 - Inscrição Estadual Invalida |
RELATÓRIOS - Entradas e Saídas - Verso da Gia Parcial Resumo por CFOP |
Relatório - Valores Duplicados - PIS COFINS - Prestação de Serviço |
DADOS COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO - Não é permitido informar mais que um lançamento para Nota Fiscal Modelo 67 |
SIMPLES NACIONAL - Como unificar valores da matriz e filial ? |
SIMPLES NACIONAL - Como trazer os valores automaticamente do Folha de Pagamento? |
SIMPLES NACIONAL - Dúvidas no cálculo do DAS |
SIMPLES NACIONAL - Parcelamento do valor do DAS |
SIMPLES NACIONAL - Duplicidade de Valores |
SIMPLES NACIONAL - Atenção! Não há valor de receita bruta neste período |
CF-e SAT - Importação de arquivo em lote |
CF-e SAT - Inconsistência: Arquivo não é um cupom fiscal eletrônico |
ATUALIZAÇÃO - Erro: "O sistema não conseguiu comunicar-se com os servidores[...]" |
Contribuição Previdenciária - Bloco P - Atividade de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados |
Contribuição Previdenciária - Bloco P - Construção Civil |
Contribuição Previdenciária - Bloco P - Manutenção e Reparos de Embarcações |
OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido a SP (FCP - FECOEP) |
REGISTRO P210 - 1 - REG - Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo esta fora dos padrões estabelecidos |
REGISTRO - 0300 - COD_CTA - Código Inválido. O campo Deverá existir no registro 0500 com o campo COD_NAT_CC = 01 |
Relatório - Anual de Imposto Retido |
Registro G130 - SERIE - O campo série que compõe a chave do documento fiscal eletrônico deverá ser igual ao campo Série informado no registro. |
GIA RJ - Advertência 00017 - Saldo Anterior de Operações Próprias está diferente do valor de período Passado. |
REGISTRO 1101 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não foi informado |
Registro E116 - DT_VCTO - A data de Vencimento deverá ser maior ou igual a 01/01/2000 - EFD ICMS/IPI |
REGISTRO C300 - Registro/Campo não informado ou inválido - Duplicidade de ocorrência da chave SER, SUB, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN |
Importação NFE - Erro Ambiente do arquivo deve ser de produção (TAG TPAMB) |
Sintegra - Registro 54 - Campo CFOP - Erro de Validação |
REGISTRO D201 - 5 - ALIQ_PIS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01, de acordo com o indicador de incidência tributária do período. |
REGISTRO D505 - 4 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito |
REGISTRO D601 - 2 - COD_CLASS - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C601 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado |
REGISTRO D300 - 11- CST_PIS - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO D300 - 9 - VL_DOC - Valor informado deve ser maior que zero |
REGISTRO D300 - 7 - CFOP - Campo de preenchimento obrigatório |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Configurações iniciais |
DEFIS - De toda a ME/EPP |
EFD Contribuições - Como inserir devolução? - Lucro Real |
REGISTRO 0190 - 3 - DESCR - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C113 - 2 - IND_OPER - Campo Obrigatório |
REGISTRO C113 - 4 - Não se Aplica - Campo obrigatório |
REGISTRO 0500 - 4 - IND_CTA - Campo obrigatório |
REGISTRO C100 - 14 - VL_DESC - O valor total do desconto deve ser igual a soma dos valores de desconto comercial de cada item |
REGISTRO C100 - 21 - VL_BC_ICMS - Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS |
REGISTRO C100 - 17 - IND_FRT - Para modelo de documento fiscal igual a "65" - NF Eletrônica para consumidor final, para Códigos de Situação "00" ou "01", somente pode ser informado o valor para o campo igual a "9" - Sem frete |
REGISTRO C120 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO C405 - 3 - CRO - Valor Informado deve ser maior que Zero |
REGISTRO C405 - 7 - VL_BRT - O valor da venda bruta deve ser igual a soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF) |
REGISTRO D110 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO D590 - Não se aplica - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO E113 - 7 - DT_DOC - Campo Obrigatório. |
REGISTRO E250 - COD REC - Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de Receitas (Convênio SINIEF nº 06/89)" ou a Tabela de Código de Receitas da UF do Registro E200 |
REGISTRO E210 - 8 - VL_RETENCAO_ST - O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registros C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para o registro C791 será considerado |
REGSITRO E210 - 13 - VL ICMS RECOL ST - A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210 - VL_ICMS_RECOL_ST |
Registro E200 - Não se aplica - O registro filho E200 é obrigatório sempre que houver lançamento de valor do ICMS retido por substituição tributária ou informações de contribuinte substituto para a unidade de Federação |
REGISTRO E500 - Não se aplica - Contribuinte de IPI deve apresentar registros E500 e registros filhos |
Registro E510 - 3 - CST IPI - Campo Obrigatório |
REGISTRO E510 - 2 - CFOP - Campo obrigatório |
REGISTRO G125 - 1 - REG - Registro Filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO G140 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave NUM_ITEM |
REGISTRO 1100 - Não se Aplica - O registro é obrigatório em virtude das informações prestadas do registro 1010 |
REGISTRO 1200 - 1 - REG - Se o total de créditos utilizados no período for maior que zero, deve existir o registro 1210 |
REGISTRO 9900 - 3 - QTD_REG_BLC - Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema |
REGISTRO 1300 - Não de Aplica - O registro é obrigatório em virtude das informações prestadas no registro 1010 |
EFD ICMS/IPI - Erro - Formato do arquivo de escrituração não é válido. O valor contido no campo IND_PERFIL do regis... |
Integração Contabilidade - Código não encontrado, deseja cadastrar? |
Integração Contabilidade - Documentos não localizados na contabilidade após exportação |
Registro G125 - REG - Registro filho obrigatório não foi informado - EFD ICMS/IPI |
GIA - RJ Advertência : Saldo Anterior de Substituição Tributária está diferente do Valor de Período passado. |
EFD Contribuições - Erro - Registro F600 - CNPJ - Tamanho do campo inválido/incorreto |
NFC-e (Nota Fiscal Consumidor - eletrotônica) Modelo 65 x EFD Contribuições |
GIA SP - Geração do arquivo pré formatado |
CADASTROS - Código de Atividade Municipal |
DIFAL - Lançamentos Fiscais - Diferencial de Alíquotas EC 87/2015 |
Configuração da Alíquota da CSLL - Lei 13.169/2015 |
RELATÓRIOS - DIPAM |
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 274 de 17/08/2015 (PE-SEF de 21/08/2015) |
EFD Contribuições - Registro P001 IND_MOV |
ERRO 1924 - LOBJETO is not an object - ATUALIZAÇÃO |
REGISTRO 0450 - 3 - TXT - Campo de Preenchimento obrigatório |
REGISTRO E110 - 12 - VL_TOT_DED - O Valor deve ser igual à soma do ICMS dos registros C197 e D197, quando a dedução for proveniente de documento fiscal (tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111 |
EFD-Reinf - Informações importantes com procedimentos de configuração dos sistema e da máquina para efetuar a transmissão dos dados |
Lançamentos Fiscais - Desfazimento de Venda |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Data Efetiva da Entrada da Mercadoria Emissão Terceiros |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Empresa do seguimento Farmacêutico |
Nf-e - A NF-e Não foi importada situação 104 - cStat |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Nota fiscal com caracteres inválidos - TAG vICMS sem informação monetária |
Importação - NFS-e - Nota Carioca - Versão TXT Ver3.0 |
Importação - Beneficio REIDI - Apuração PIS COFINS |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - NF Serviços Prestados - Data do Calculo dos impostos - (Importação NFS-e - RPS ) |
Importação Sintegra - Configurações Padrões - Informações Importantes |
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Informações Importantes |
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Configurações |
EFD - ICMS/IPI - Informações Importantes |
Importação NFS-e - Nota Carioca |
IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS |
IMPORTAÇÃO NFC-e - Como importar o arquivo XML? |
Importação NFS-e - Configuração de Códigos de Serviços - Nota Carioca |
Importação - Cupom Fiscal |
Importação FML - Informações Importantes |
EFD ICMS IPI - Como retificar o arquivo? |
Importação EFD ICMS IPI - Cadastros: Clientes e Fornecedores e Produtos e Serviços |
IMPORTAÇÃO EFD ICMS/IPI - Conversão, geração e importação do arquivo em FML |
Importação EFD - ICMS IPI - Conversão FML - Configurações |
Importação EFD - ICMS IPI - Conversão FML - Registros EFD x FML |
DIRF - Erro: Registro DECPJ - Não Foi encontrada sequencia válida de registros DIRF + RESP +DECPJ OU DECPF no início do arquivo |
DIRF - Erro: Registro BPJDEC - CNPJ Inválido |
DIRF - Erro: Registro IDREC - Campo obrigatório e não informado |
DIRF - Erro: Registro RESPO - Não Foi encontrada sequencia válida de registros DIRF + RESP +DECPJ OU DECPF no início do arquivo |
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Informe de Rendimentos |
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Rendimentos Isentos |
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Rendimentos Tributáveis |
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Tributação Exclusiva |
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Rendimentos Acumulados |
DIRF - Comprovante de Retenção - PIS/COFINS/CSLL e IRRF |
Cadastros - Sócios |
Digitações Sócios - Distribuição dos lucros |
DIRF - Unificação dos arquivos Fiscal x Folha de Pagamento |
DIRF - Geração do arquivo |
DIRF - Validação do arquivo no PGD - Programa Gerador da Declaração |
DIFAL - EC 87/15 - Partilha do ICMS (XML x Sistema Office Fiscal) |
DIFAL - EC 87/15 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher |
REGISTRO E310 - 12 - VL_RECOL - A Soma dos campos VL_RECOL e DEB_ESP_DIFAL devem ser igual a soma do campo VL_OR dos registros filhos E316 |
REGISTRO E310 - 6 - VL_TOT_DEB_FECP - O valor desse campo deve ser igual ao somatório de todos os campos VL_FCP_UF_DEST dos Registros C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 sejam documentos de saída e o campo COD_PART possua a UF igual a UF do R |
REGISTRO E316 - COD_REC - Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de Receitas (Convênio SINIEF nº 06/89)" ou a Tabela de Código de Receitas da UF do Registro E300. |
DeSTDA - Identificação do Contribuinte |
DeSTDA - Identificação do Contribuinte - Check´s |
DeSTDA - Antecipação e Diferencial de Alíquotas (Entradas) |
DeSTDA - ICMS Vendas Interestaduais p/ Consumidor Final |
DeSTDA - ICMS ST Operações Interestaduais e Internas |
DeSTDA - Informação de Arquivos Associados |
Erro na DCTF: Cadastros - Dados Iniciais |
Erro na DCTF - Débitos/Créditos - Débito Apurado e Créditos Vinculados Contribuições Previdenciária. |
Apuração dos tributos - O sistema Office Fiscal apura IR e CSLL no Lucro Real? |
DeSTDA - Relatórios |
DeSTDA - Ajuste Antecipação Com e Sem Encerramento |
GIA - Tabela06 CR=20 - campo: CódSubitem |
DMED - Multiexercício: Informações Importantes |
DMED - Cadastro de Empresas |
DMED - Geração do Arquivo: Prestador do Serviço de Saúde Responsável/Beneficiário |
DMED - Geração do Arquivo |
DMED - Importação e Validação do Arquivo |
DMED - Vínculo dos Demais Beneficiários do Serviço de Saúde |
DMED - Matriz e Filial (is) |
DMED - Layout da Estrutura de Arquivo |
DMED - Registro RPPSS - Não são válidos algarismos (0,0 .......9) no nome |
DMED - Registro DECPJ - Registro na ANS não é permitido para declarante prestador de serviço de saúde |
DMED - Registro DECPJ - Número de inscrição no CNES inválido |
DMED - Registro DECPJ - Data do evento obrigatória. |
DMED - Registro RESP - Nome não informado |
DMED - CPF do responsável pelo preenchimento inválido. Arquivo não pode ser importado |
DEFIS - Configuração Inicial |
DEFIS - Informações Econômicas e Fiscais - De toda a ME/EPP |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Receita Proveniente de Exportação Direta |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Receita Proveniente de Exportação por Meio de Comercial Exportadora |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Identificação e Rendimento dos Sócios |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Total de Ganhos Líquidos Auferidos em Operações de Renda Variável (R$) |
DEFIS - Por Estabelecimento: Informações Econômicas Fiscais (Conferência) - Total de Aquisições x Total de Entradas |
DEFIS - Por Estabelecimento: Informações Econômicas Fiscais (Conferência) Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização. |
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Entradas/Saídas Interestaduais |
DEFIS - Informações Adicionais - Saídas por transferência de mercadorias |
DEFIS - Informações Adicionais - Preparo e comercialização de refeições |
DEFIS - Informações Adicionais - Produção rural ocorrida no território de mais de um município. |
DEFIS - Informações Adicionais - Aquisição de mercadorias de contribuintes rurais. |
DEFIS - Informações Adicionais - Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição. |
DEFIS - Informações Adicionais - Prestação de serviços de comunicação |
DEFIS - Por Estabelecimento - Tela: Outros |
DEFIS - Procedimento de Transmissão da Declaração |
DEFIS - Relatórios |
DEFIS - Informações Adicionais - Vendas por meio de revendedores ambulantes autônomos ... |
REGISTRO E110 - 2 - VL_TOT_DEBITOS O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605. |
Ativação - Como trocar a máquina ativadora ? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Ribeirão Branco - SP - Como gerar o arquivo? |
BLOCO K - Procedimentos no sistema Office Fiscal |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Atenção! Será necessário recalcular o Módulo Imposto para a exportação de dados para contabilidade |
CADASTRO DE EMPRESAS - CNPJ's Duplicados |
AUTOMAÇÃO NF-e - Importação NFe - Status Não autorizado / Importar Nota Fiscal / Liberar e Zerar |
Gerar DARF em PDF - DARF em branco |
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial - Atenção: Não foi possível criar o arquivo XLS no caminho especificado |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Cotia - SP - Como gerar o arquivo? |
REGISTRO C190 - VL_RED_BC - Conteúdo do Campo inválido |
Dipam - Condições para que o sistema alimente o campo através da importação de arquivos XML |
Gia: Tabela 03, CR=10, Campo CFOP_x_ImpRetSubstitutoST_x_ImpRetSubstituído |
Relatório Conferência de lançamentos - DIFAL EC 87/15 |
Lançamentos Fiscais - Crédito Outorgado/Presumido - CT-e |
REGISTRO 0000 - Registro/ Campo não informado ou inválido - A escrituração não contém registros representativos de receita e/ou créditos. A ausência desse registro nos blocos "A","C","D","F", ou "I" |
Importação de arquivos FML - Erro: Registro '++E - A primeira linha do arquivo importado deve iniciar-se com "E001". |
EFD ICMS IPI - Aviso: A escrituração ainda não foi validada |
Como deixar os arquivos com a extensão visível |
DCTF - Adicional de IR |
SIMPLES NACIONAL - Sua sessão expirou ou você não está autorizado a utilizar este sistema, por favor acesse a aplicação novamente. |
MÓDULO IMPOSTO - Bloco M - Quais registros são gerados arquivo EFD Contribuições? |
Importação de cadastros de Clientes / Fornecedores e Produtos do sistema Office Fiscal para o sistema sistema Fatumatic (DBF) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Limeira - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados) |
Integração - Office Fiscal x Livro Caixa |
Registro M350 - PIS/PASEP Folha de Salários |
Registro M350 ALIQ_PIS_FOL - A alíquota do PIS/PASEP Folha de Salários deve ser igual a 1,00% |
MÓDULO IMPOSTO - Configuração do Cadastro da Empresa e Acesso a Apuração de PIS/COFINS |
AJUSTES - Duplicidade na Tabelas de Códigos de Serviço - NFS-e |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas das Aquisições - Difal Base Única |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Configuração do CFOP para o diferencial de alíquotas |
REGISTRO 0200 - 2 - COD_ITEM - Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - IPI Não Aproveitável NF-e Emissão de Terceiros |
Painel de Controle - Utilizar a Rotina de Encerramento de Mês / Período Não Encerrado nos Relatórios |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Notas Fiscais de Entradas e Saídas/Diferencial de Alíquotas |
Integração Contabilidade - Adicional de IR e Compensação Adicional de IR Trimestral |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Menu Interativo - Emissão Própria e Terceiros |
DAPI: Alterações conforme Instruções da versão 8.00.00 - Incentivo ao Esporte/Outros valores |
MÓDULO IMPOSTO - Apuração de PIS/COFINS - Devolução de venda regime não cumulativo |
EFD Contribuições: Registro M200/M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205 (PIS) e M605 (COFINS) |
MÓDULO IMPOSTO - Resíduo PIS/COFINS Sistema Office Fiscal x EFD Contribuições |
Devolução de Venda (Regime Cumulativo) - Ocorrência da devolução no próprio mês da emissão da NF de venda | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS |
Módulo Imposto - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição/Outras Receitas (REGISTRO F100 - EFD Contribuições) |
Módulo Imposto - Deduções PIS/COFINS (EFD Contribuições/Registro F700) |
Módulo Imposto - Demais Documentos e Operações Geradoras de Crédito/Outros Créditos (REGISTRO F100 - EFD Contribuições) |
Módulo Imposto - Crédito Incorporação, Fusão e Cisão (EFD Contribuições/Registro F010 e F800) |
Devolução de Venda (Regime Cumulativo) - Ocorrência da devolução superior ao mês da emissão da NF de venda | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS |
AUTOMAÇÃO NF-e - Importações de NFs emitidas pelo sistema NF-e |
DCTF (Erro) - Registro R11, Campo: 18, Data de Vencimento / Campo com valor inválido. Verifique leiaute |
Registro M205 - Contribuição para o PIS/PASEP a Recolher / Detalhamento por Código de Receita |
Registro M605 - Contribuição para a COFINS a Recolher / Detalhamento por Código de Receita |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES FORNECEDOR x PRODUTOS - C.I. Código de Integração da contabilidade - Importação NF-e Entrada |
REGISTRO 1300 - 2 - IND_NAT_RET - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO 1700 - 2 - IND_NAT_RET - Campo de preenchimento obrigatório |
MÓDULO IMPOSTO - Procedimentos com Imposto Retido na Fonte (PIS/COFINS) - EFD Contribuições M200:M600 |
MÓDULO IMPOSTO - Procedimentos com Imposto Retido na Fonte (PIS/COFINS) com Saldo Anterior - EFD Contribuições M200:M600 |
REGISTRO E111 - 4 - VL_AJ_APUR: O valor do ajuste da operação (VL_AJ_APUR) deve ser igual a soma dos valores do ajuste para a operação/item (VL_AJ_ITEM) do registro E113 |
Sintegra - Erro de validação - Registro 50 - Inscrição inválida para DF. CNPJ |
Automação - Usuário sem Permissão para essa Rotina / Cadastros de níveis de usuários e senhas |
REGISTRO A170 - DESCR_COMPL - Conteúdo do campo inválido |
Gia: Arquivo de retificação / Processo de Substituição |
REGISTRO C800 - 3 - COD_SIT - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
REGISTRO - 1 - REG - Para documento fiscal inutilizado (código da situação = 05), somente informar os campos código da situação, indicador de operação e código do modelo |
REGISTRO C800 - 2 - COD_MOD - Para documento fiscal inutilizado (código da situação = 05), somente informar os campos código da situação, indicador de operação e código do modelo |
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Informações sobre o campo NCM do arquivo de importação x cadastro de produtos |
Registro M400 - Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: PIS/PASEP |
Registro M800 - Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: COFINS |
Registro M410 - Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: PIS/PASEP |
Registro M810 - Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão: COFINS |
Sintegra - Erro de validação / Registro 50: Data dentro do período da declaração incompatível com lançamento extemporâneo |
AJUSTES - Código de Natureza da Receita (PIS/COFINS) |
Registro M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do período |
Registro M600 - Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social COFINS do período |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Status: Não Autorizado na Automação IOB Gerencia XML |
Integração Contabilidade - (PIS/COFINS) NF Serviços Prestados |
Devolução de Compra (Regime Não-Cumulativo) - Quando a devolução ocorreu no período seguinte ao mês da compra | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS |
Devolução de Compra (Regime Não-Cumulativo) - Quando a devolução ocorreu dentro do mesmo período da compra | Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS |
EFD ICMS IPI / CONTRIBUIÇÕES - Registro C001 IND_MOV Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco. |
Devolução de Compra (Regime Cumulativo) - Apuração Módulo Imposto PIS/COFINS |
GIA: Considerar informações na aba ZFM/ALC |
ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA - O que é ? |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Como gerar a GARE/GNRE ? |
REGISTRO 1900 - Registro/Campo não informado ou inválido - Se o somatório do campo Valor total da Receita Recebida do Registro F500 e F510 for maior que zero o registro 1900 deve ser preenchido |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Ferraz de Vasconcelos - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
Opções de Instalação/Reinstalação completa do Sistema IOB Office no Servidor |
VALIDADOR - Site visualizador/validador de arquivos XML NF-e e CT-e |
LENTIDÃO - Configurações no TeamViewer |
IMPORTAÇÃO NFTS - Nota Fiscal Tomador de Serviço de São Paulo (Informações) |
EFD ICMS/IPI - Registro 0210 - COD_ITEM_COMP - Código do item inválido. Informar código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo. (Bloco K) |
EFD ICMS/IPI - Registro 0210 COD_ITEM_COMP Somente devem ser informados nesse campo valores de COD_ITEM cujos tipos sejam iguais a 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10 [...] (Bloco K) |
REGISTRO K230 6 - QTD_ENC - Estando finalizada a OP ou a informação for por período de apuração, a quantidade produzida deverá ser maior que zero, uma vez que a produção estará concluída. |
REGISTRO K230 - 5 - COD_ITEM Somente pode ser informado nesse campo um valor de COD_ITEM cujo campo TIPO_ITEM do Registro 0200 seja igual a 03 ou 04. (Bloco K) |
EFD ICMS/IPI - Registro K235 COD_ITEM O valor informado nesse campo deve ser diferente do valor informado no campo COD_ITEM do Registro Pai (Bloco K). |
EFD ICMS/IPI - Registro K235 COD_ITEM Se o campo COD_INS_SUBST não estiver preenchido [...] devem ser iguais aos demonstrados respectivamente nos campos COD_ITEM do Registro 0200 e COD_ITEM_COMP do Registro 0210 (Bloco K) |
Passo a Passo - Instalação/Reinstalação completa do Sistema IOB Office no Servidor |
Instalação do sistema Linha Office - Apenas verificar requisitos e efetuar download (não instalar agora) |
Instalação das BIBLIOTECAS de um Terminal/Estação - Linha Office (usando o Instalador_Office) |
Instalação do sistema Linha Office - Escolha um local para instalar os sistemas |
Central Office - Acesso à Central Office e criação do atalho |
Instalação do sistema Linha Office - Processos do Instalador dos Sistemas Folhamatic Linha Office |
Controle de Registro de Licença |
O mapeamento do sistema está incorreto. Por favor, entre em contato com seu Técnico de Rede! |
Erro: Acesso negado ao executar o instalador do sistema |
Instalação do sistema Linha Office - Error number: 1426 |
REGISTRO C501 - 4 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito |
REGISTRO C505 - 4 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito |
FECP RJ - Configurações no cadastro de produtos e lançamentos fiscais para cálculo do FCP |
Relatório - Duplicidade do valor da Receita de Serviços Prestados na apuração PIS/COFINS |
REGISTRO C101 - 1 - REG - Os registros C101/101 somente podem ser informados se a UF do Registro 0000 for diferente da UF do COD_PART dos Registros pai C100/D100 respectivamente |
Informações sobre Antivírus e Requisitos Mínimos para Instalação/Utilização dos Sistemas IOB |
OPÇÕES DA INTERNET - Configurações dos Dados do Site |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo Empresas Varejistas (Passo a Passo completo) |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo Empresas Atacadistas/Distribuidor (Passo a Passo completo) |
CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL - Impossível enviar o relatório - E-Mail do destinatário inválido, Servidor de E-mail-s do remetente inválido ou fora do ar ou requer autenticação |
Lançamentos Fiscais - Valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, incorporados ao valor das mercadorias na EFD ICMS/IPI |
REGISTRO C100 - 16 - VL_MERC - O valor das mercadorias (VL_MERC do Registro C100) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C170" (exclusive para NF-e de entrada regular ou extemporânea) |
Registro E530 - DESCR_ AJ Campo obrigatório Registro/Campo não informado ou inválido |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Santana de Parnaíba - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
BLOCO K - Quais registros o sistema gera para EFD ICMS/IPI? |
BLOCO K - Onde localizar cada registro no sistema Office Fiscal? |
REGIME DE CAIXA - Lucro Presumido (Configurações Iniciais / Regra Geral) |
Regime de Caixa - Apuração das Receitas PIS/COFINS via baixa de faturas (Exemplo Prático) |
Regime de Caixa - Acesso à Relatórios de Apuração dos Impostos Federais |
Regime de Caixa - Como realizar Baixa de Faturas/Parcelas? |
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o valor da base do PIS/PASEP deve ser igual ao valor da base de cálculo da COFINS. |
REGISTRO C170 - Registro/ Campo não informando ou inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o Valor da base do PIS/PASEP deve ser igual ao Valor da base de cálculo da COFINS |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São Bernardo do Campo - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
REGIME DE CAIXA - Apuração do IR e CSLL via Digitações Empresas |
Registro C390 - CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caracter = 5 |
REGISTRO C120 - 3 - NUM_DOC_ IMP - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo de preenchimento obrigatório |
Registro C176 - Ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária EFD ICMS/IPI X Sistema Office Fiscal |
Cadastros - Responsável |
DIRF - Retificação |
DIRF - Unificar Matriz e Filiais |
Cadastros - Responsável pela Contabilidade |
Lançamentos Fiscais - Impostos Retidos - Notas de Serviços Tomados |
DIRF - Cadastros - Códigos de Retenção |
Cadastros - Código Turbo dos Impostos Retidos |
DIRF - Configurações no cadastro da empresa |
Relatório - Demonstrativo Mensal de I.R. Empresas: Lucro dos Sócios |
SIMPLES NACIONAL - O sistema identificou a necessidade de executar uma otimização na Rotina de transmissão de dados para o PGDAS! |
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - Redução da Base de Cálculo de ICMS nos Lançamentos de Produtos/Serviços |
REGISTRO E210 - 4 - VL_DE_ST - O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias |
DMED - Notas Fiscais de Serviços Prestados x Ajuste: Demais Beneficiários do Serviço de Saúde |
DMED - Relatórios |
DMED - Geração do Arquivo: Informações do Declarante |
REDF - Modelo 1 Erro: Tipo de registro incorreto Layout inválido |
REGISTRO 0200 - COD_GEN - Tamanho do campo inválido |
ERRO 114 - Index does not match the table. Delete the index file and re-create the index (PLATAFORMA CONTÁBIL) |
EFD - Registro I100 VL_REC_FIN O valor informado no campo não é válido. Ele deve ser igual ao valor do somatório do campo Valor Detalhado de todos os registros I200 filhos. (Bloco I) |
REGISTRO I200 - 4 - VL_DET - O valor informado no campo deverá ser igual ao somatório dos valores informados no Valor do Complemento dos registros filhos I300 [...] - (Bloco I) |
DEFIS - Erro: 1581 Field VLRCONT does not accept null values |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Campos 1 Ganhos de Capital, 2 Qtd. Empregados Inicio, 3 Qtd. Empregados Fim e 4 Caso a ME/EPP Mantenha escrituração contábil. |
SIMPLES NACIONAL - Configurações iniciais / Cadastro da Empresa |
ERRO 1726 - API library is not found (Procedure: tirarfocusmemoria) |
DEFIS - Por Estabelecimento | Aba:Informações Adicionais - Campo 7 Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas |
LEGISLAÇÃO - EFD Contribuições: Registro 0110 Método de Apropriação dos Créditos Comuns |
DMED - Lançamento de Recibo em Digitação de Empresas (Outras Receitas) |
REGISTRO K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado |
Entenda a diferença entre Regime de Caixa e Regime de Competência |
Regime de Caixa - Acesso ao preenchimento dos registros F500, F510, F525 e 1900 no programa validador SPED Contribuições |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Só é permitido selecionar notas que possuam o mesmo CNPJ/CPF ou quando se tratar de matriz/filial |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Lançamento de faturas em lote |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Lançamento de faturas de Entradas, Saídas, Prestação de Serviço, Serviços Tomados |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Faturas: Baixa de Faturas em lote |
FECP RJ - Operação com débito do imposto - Fundo de Combate a Pobreza (FCP) |
FECP RJ - Operação interna com substituição tributária Operação - Fundo de Combate a Pobreza (FCP) |
FECP RJ - Relatórios - Fundo de Combate a Pobreza (FCP) |
REGISTRO C113 - 10 - CHV_DOCE - Registro/ Campo não informado ou inválido - Obrigatório, se documento eletrônico |
Como localizar a chave do documento fiscal eletrônico dentro do Programa SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI ou no sistema Office Fiscal? |
Importação NFS-e - Existe(m) nota(s) que não pertencem à empresa ativa. Nenhuma informação será importada |
LANÇAMENTOS FISCAIS - CFOP 5.501 Remessa x 1.503 Devolução |
DMED Retificadora ou Multiexercício - Erro: O arquivo não obedece a especificação de leiaute definido pela RFB. Arquivo não pode ser importado |
Reorganização de Arquivos - Sistema Office Contábil |
DCTF - Cadastros: Dados Iniciais - A opção "Não se Aplica" deve ser utilizada única e exclusivamente pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ou pelos órgãos públicos da administração direta |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Usuário sem acesso ao campo Cód. Int. na baixa de faturas |
IMPORTAÇÃO FML - Erro: (X) Linha 000001 - Registro ´++E - A primeira linha do arquivo importado deve iniciar-se com "E001" |
BACKUP - Realizar Backup Completo ou Completo por Empresa - Base DBF |
BACKUP - Realizar Backup Completo ou Completo por Empresa - Base SQL |
DARF - Emissão de DARF - IRRF sobre serviços tomados |
DARF - Emissão de DARF - PIS/COFINS/CSLL retidos na fonte sobre serviços tomados |
DARF - Emissão de DARF - Seguridade Social (INSS) retidos na fonte sobre serviços tomados |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - CFOPs 5.929 e 6.929 Emissão Própria (Saídas) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Documento Fiscal Referenciado: Chave do Documento Eletrônico (Registro C113) |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Percentual de part. em cotas em tesouraria no cap. social da empresa (%) |
DEFIS - valor do ISS Retido na Fonte das NFs de Prestação de Serviços (Relatórios) |
DMED - Registro RPPSS - O valor pago no ano do responsável pelo pagamento só pode ser zero se existir um beneficiário com valor pago no ano maior que |
AJUSTES - Calcular FECP RJ - Fundo de Combate a Pobreza (FCP) |
GIA - Tabela 05, CR=18, Campo - CNPJDest Inconsistente |
GIA - Tabela 02, CR=05, Campo - I.E_x_Ref.Duplicada Inconsistente |
REGISTRO C111 - Duplicidade de ocorrência da chave NUM_PROC |
DMED - Lançamentos Manuais / Como lançar recibos ou documentos não fiscais na tela da geração? |
REGISTRO C100 - 6 - COD_SIT - Somente poderão ser utilizado para NF-e ou NFC-e, com emissão própria, os códigos de situação iguais a "04" e "05" |
RELATÓRIO - Configuração do Livro de Entrada Paisagem/Retrato |
Aba Créditos/Débitos desabilitado |
DEFIS - Por Estabelecimento |
Relatórios - Diferença de valores na apuração do inventário entre o relatório do sistema Office Fiscal e o valor apresentado na EFD ICMS/IPI |
e-CredAc - Geração Simplificado |
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 153/12 de 27/04/2012 - Campo "Porte da Empresa" |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E400 Campo: Código de posse das mercadorias inventariadas x Dados do possuidor/Proprietário da mercadoria (Inventário/bloco H) |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E400 Campo: Valor da Mercadoria (Inventário/bloco H) |
REGISTRO C100 - 25 - VL_IPI - A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL_IPI) dos registros C100 |
REGISTRO 0000 - 9 - CNPJ - CNPJ inválido |
REGISTRO 0140 - 4 - CNPJ - CNPJ inválido. |
Integração Contabilidade - Importação de Cadastro de Cliente e Fornecedores do Sistema Fiscal para Contábil |
Lançamentos fiscais - Lançamentos de notas com o CFOP 5.116 - Não entra para o faturamento |
REGISTRO 0190 - Registro/Campo não informado ou inválido - Duplicidade de ocorrência da chave UNID |
Senhas Overflow Folhamatic Office - 2017 |
REGISTRO C100 - 12 - VL_DOC - O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPER do registro C190 |
DCTF - A opção selecionada no campo IRPJ do cadastro da empresa está diferente do informado do botão Cadastro, campo Forma de Tributação do Lucro |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal de Energia Elétrica/Gás e Água Canalizados - EFD: Registros C500, C501, C505 e C600 |
Lançamentos fiscais - Nota Fiscal Complementar de IPI |
Lançamentos fiscais - Nota Fiscal Complementar de ICMS |
Central de Comunicação - Alertas |
Módulo Imposto - Relatórios - Demonstrativo da Base não Tributada |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 01 - Receita 1.60% |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 02 - Receita 8.00% |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 03 - Receita 32.00% |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 04 - Serviço 8.00% (IRPJ) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 05 - Serviço 16.00% (IRPJ) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 06 - Serviços 32.00% (IRPJ) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 07 - Serviços 12.00% (CSLL) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 08 - Serviços 32.00% (CSLL) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos OUTRAS RECEITAS (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos DEDUÇÕES IR (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos DEDUÇÕES CONTR. SOCIAL (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas - Campo: Faturamento |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas - Campo: Adicional do IRPJ |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Declaração de Faturamento x Valor declaração na REDF (Diferença de valores devido aos lançamentos de devoluções) |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Mapa Resumo ECF (Coluna: Outros Recebimentos) |
SISTEMA OPERACIONAL - Redefinir Configurações do Internet Explorer |
PROCESSO | Termo de Responsabilidade - Troca de e-mail ou informação do login de acesso ao IOB Gerencia XML |
Ativação - Dúvidas Frequentes |
REGISTRO K200 - 6 - COD_PART - O campo é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2" |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Preenchimento CST (Código da Situação Tributária) em Valores de PIS e COFINS para Documentos Fiscais de Saída |
Lançamentos Fiscais - CFOP que indicam venda futura |
LANÇAMENTOS FISCAIS x CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Preenchimento CFOP em Documentos Fiscais de Saída |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Identificação e Rendimento dos Sócios - Campo: 7.4 Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP (R$) |
CADASTRO - Aba: Escrita Fiscal - Tabelas de Arquivos Genéricos |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Encerram |
REGIME DE CAIXA - SIMPLES NACIONAL -Como configurar a empresa como Regime de Caixa ? |
REGIME DE CAIXA - Receita não Recebida (Tributar o valor desta parcela no mês) |
REGIME DE CAIXA - Baixa contábil - Valor Incobrável |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Como unificar o adicional de IR no relatório demonstrativo e no DARF? |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Declaração de Faturamento x Demostrativo do Simples Nacional x Relatório Livro de Saídas |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Relatório de IPI x Relatório de PIS/COFINS |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Quando possuo nota de devolução e o valor apresentado no Relatório de PIS/COFINS não confere com o valor do documento? |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Baixa de Faturas - Não foi encontrado o plano de contas para o ano de 2017. Caso exista um plano, ative a empresa novamente no Office fiscal para atualizar os dados |
Registro E520 VL_DEB _IPI O valor informado de débito não confere com o informado no registro E510 quando o CFOP iniciar por 5 ou 6 |
RELATÓRIOS - Operações Veículos Usados |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Operações com Veículos Usados x EFD Contribuições |
MÓDULO IMPOSTO - Operações com Veículos Usados x EFD Contribuições |
DARF - Valor da CSLL (Contribuição Social) não confere com o valor apresentado no Demonstrativo Mensal de I.R Empresas |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Campo GI - Contribuintes do ICMS |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Notas Faltantes |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Porque não apresenta a coluna de Imposto Retido no relatório de Serviços Prestados |
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Configurações de valores complementares |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Dedução da Base - Serviços Prestados ISS Modelo 51 |
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - Qual modelo é recomendável? |
AUTO-IT - Validador GIA-SP |
GIA - Tabela 3, CR=10, Campo - ValorContábil |
CARTA DE CORREÇÃO - Porque o sistema Office Fiscal não emite e não importa a carta de correção de nota fiscal eletrônica? |
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Federais |
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado de São Paulo |
ANTIVÍRUS - Como pausar? |
REGISTRO K235 - 3 - COD_ITEM - Se o campo COD_INS_SUBST não estiver preenchido, os itens produzidos apresentados no campo COD_ITEM dos Registros K230 e K250 [...] (Bloco K) |
Registro E116 - COD_REC - Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante. - EFD ICMS/IPI |
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado do Paraná |
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado do Rio Grande do Sul |
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Estado do Rio de Janeiro |
NOMENCLATURA DAS SIGLAS - Arquivos Municipais |
NF-e - Configuração de Integração com Office Fiscal |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SIMPLES NACIONAL - Porque a apuração do imposto não considera os valores dos documentos de saídas ? |
AUTOMAÇÃO FATUMATIC - Backup Online |
REGIME DE CAIXA - Apuração das Receitas PIS/COFINS que não possuem documentos fiscais |
DCTF - SIMPLES NACIONAL Procedimentos para geração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta |
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - |
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Outras Inscrições Estaduais |
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Contas Reduzidas |
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Cliente do Exterior IM/EX |
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) - Executar uma alteração cadastral |
REGISTRO 0220 - O registro 0220 é obrigatório quando cod_item do 0200 tenha sido utilizado no campo COD_ITEM_DEST do K220 e este tiver unidade de medida diferente do código informado em COD_ITEM_ORI |
REGISTRO K220 - 5 - QTD - Valor informado deve ser maior que Zero (Bloco K) |
CADASTROS - Serviços |
REGIME DE CAIXA - Apuração do IR e CSLL via baixa de faturas |
ARQUIVOS MUNICIPAIS - Como gerar arquivo SIGISS (Geração Municipal)? |
CADASTROS - Unidade de Medida |
REGISTRO K200 - 5 - IND_EST - Campo obrigatório (Bloco K) |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Entradas |
REGISTRO K200 - 6 - COD_PART - O campo é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2" (Bloco K) |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Saídas |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISS 51 |
REGISTRO K220 - 4 - COD_ITEM_DE_ST Campo obrigatório (Bloco K) |
RELATÓRIOS - Resumo por fornecedor - Modelo 1 - Diversos |
CADASTROS - Natureza da Operação |
RELATÓRIOS - Resumo por fornecedor - Modelo 2 - Diversos |
RELATÓRIO - Regime de Caixa Valores Recebidos\À Receber |
REGISTRO C800 - 10 - NR_SAT - Campo obrigatório |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISS 53 |
REGIME DE CAIXA - Valores vencidos no período, porém, não recebidos |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISS 56 |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - ISSQN (RS) |
RELATÓRIOS - Entradas para Conferência Por Lançamento |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de ICMS |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - IPI |
REGISTRO K250 - 4 - QTD - Valor informado deve ser maior que zero (Bloco K). |
REGISTRO K255 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado - (Bloco K). |
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial dos Lançamentos Entradas e Saídas |
RELATÓRIOS - Livro de ISS modelo 56 - Relação de valores agrupados por alíquotas |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Inventário |
RELATÓRIOS - Resumo por cliente - Modelo 1 - Diversos |
RELATÓRIOS - Abertura/Encerramento - Livro de Registro Simplificado da EPP - (RS) |
RELATÓRIOS - Resumo por cliente - Modelo 2 - Diversos |
REGISTRO 0000 - 11 - COD_MUN - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO E110 - 2 - VL_TOT_DEBITOS - O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605 |
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial de Notas Fiscais |
RELATÓRIOS - Relatório Gerencial de Movimentação de Produtos |
REGISTRO 0145 - 3 - VL_REC_TOT - O valor do campo não pode ser menor que a soma dos campos "Valor da Receita Bruta da Atividade Sujeita à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" e "Valor da Receita Bruta da Atividade Sujeita (...) |
REGISTRO K280 - 2- DT_EST - Data inválida. Informar data menor que a data inicial do "Registro 0000". |
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 04 - Resumo da Apuração dos Débitos |
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 09 - Cálculo do Imposto a pagar ou Saldo Credor |
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 12 - Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos. |
Download do Team Viewer |
DIME - SANTA CATARINA - Portaria SEF nº 70/2017 - Pe/SEF SC de 13.03.2017 - Quadro 14 - Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas (Daicp). |
REGISTRO E113 - CHV_DOCE - Tamanho do Campo Inválido |
REGISTRO D190 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado |
SISTEMA OPERACIONAL - Como configurar atualização automática do navegador Internet Explorer? |
SISTEMA OPERACIONAL - Como atualizar o navegador Internet Explorer? |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - SIMPLES NACIONAL - Porque não apresenta os valores de receitas na declaração de faturamento ? |
REGISTRO C113 - 10 - CHV_DOCE - Registro/ Campo não informado ou inválido - Só informar se o modelo for Documento Eletrônico |
CF-e SAT - É possível fazer a importação de arquivo via automação por NF-e? (Sistema de Emissão de Notas) |
IMPORTAÇÃO TDM/REDF - Erro: Arquivo Inválido - Máquina registradora não Cadastrada. |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Saldo Anterior de Imposto Retido PIS/COFINS |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Porque em uma empresa é possível gravar um documento fiscal eletrônico sem a chave de acesso e em outra o sistema não permite? |
DCTF - Porque a empresa de Lucro Presumido possui DARF de IRPJ e CSLL mas não são apresentados para DCTF? |
DECLAN - Código: 240 - Código de localidade inválido - Ficha "Distribuição de VA - Código da Localidade informado: 00000000 |
DECLAN - Aba: Distribuição do Valor Adicionado Por Municípios |
DCTF - Cadastros: Dados Iniciais - A opção "Não se Aplica" deve ser utilizada única e exclusivamente pelas pessoas jurídicas imunes ou isenta do IRPJ ou pelo órgão publico da administração direta |
IMPORTAÇÃO NFS-E - NOTA CARIOCA - Erro: CÓDIGOS DE SERVIÇOS não cadastrados ou faltando informação |
DECLAN - Como acessar e gerar o arquivo ? |
DECLAN - Aba: Resumo Geral das Operações e Prestações - Normal, Estimativa e Outros |
DECLAN - Aba: Receita Bruta Mensal |
DECLAN - Aba: Ajuste do VA - Valor Adicionado e Outras Informações Econômico-Fiscais - Normal, Estimativa e Outros |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E018 - Campo 02, já existe este Código da Unidade de Medida com outra descrição no sistema. Não pode haver códigos em duplicidade |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E010 - Campo 14, CNPJ/CPF já cadastrado com outro Código de Faturamento no sistema Folhamatic Fiscal |
Importação FML - Layout do arquivo |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Caucaia - CE - Como gerar o arquivo? |
DEFIS - De toda a ME/EPP - Doações à Campanha Eleitoral |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E020 - Campo 16, este campo somente deverá ser preenchido quando no campo 14 - Combustível/Solvente estiver informado 'S'. |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E020 - Campo 15, este campo somente deverá ser preenchido quando no campo 14 - Combustível/Solvente estiver informado 'S' |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E020 - Campo 32, Campos 32 e 33, quando houver informação no campo SIT. TRIB ICMS TAB. A, o campo SIT. TRIB. ICMS TAB. B torna-se obrigatório e vice-versa |
GIA - Tabela 3, CR 10, Campo - CFOP_x_Q14 |
DCTF - (Erro) Registro: R01 Dados Iniciais - Situação da PJ no mês da declaração - O campo deve ser preecnhido com "1", "2", "3" ou "4" |
DCTF - (Erro) Uma das opções de Caixa de Combinação Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias de Direitos de Crédito e das Obrigações de Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio deve ser escolhida. |
RECÁLCULO - Atenção! Será necessário recalcular o o Módulo Imposto |
DCTF - Alterações para Versão 3.4 |
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E222 - Campo 10, o código informado não consta no cadastro Produtos/Serviços - EFD (a partir de 2009). |
IMPORTAÇÃO CT-e - Como consultar o layout dos arquivos XML CT-e no site da Fazenda? |
GIA - Tabela 8, CR=30, Campo - CóDIP_x_CFOP [VERIFICAÇÃO 2] |
DAPI - Erro - Linha: 00001 Coluna: 003 [msg115] Contribuinte não cadastrado no DAPISEF |
Demonstrativo Mensal IR - Deduzir o adicional de IR utilizando o saldo de IRRF a compensar e dedução a transportar |
IMPORTAÇÃO CT-e - Atenção! O arquivo contém erro(s) e não pode ser importado |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São Paulo - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
DCTF - PJ inativa no mês da declaração |
DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do Quadro 9 [Verificação 1] |
DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 35 - O item 010 deve ser informado |
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Módulo Imposto PIS/COFINS - CRÉDITOS - Demonstrativo/ Conferência /Apuração dos Créditos à descontar e estorno de Créditos |
CF-e-SAT - Inconsistências da Importação do arquivo XML |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Valinhos - SP - Como gerar o arquivo? |
AUTOMAÇÃO NFE - Processo de importação de notas fiscais emitidas pelo sistema NFE |
GIA - INCONSISTÊNCIA - A soma das Notas Fiscais detalhadas para a UF não pode ser maior que o valor lançado na coluna Contribuinte, correspondente ao Valor Contábil da UF detalhada em Saídas Interestaduais! |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Código de Faturamento (DBF) |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Código de Faturamento DBF e SQL |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Unidade de Medida Apenas nas Notas |
CF-E SAT - Como realizar a importação de documentos cancelados? |
GIA - Registro de Exportação |
MENU AJUDA - Sobre - Informações sobre a licença do sistema |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Carapicuíba - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São Lourenço da Serra - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Fortaleza - CE - Como gerar o arquivo? |
CADASTROS - Observações |
CADASTROS - Configuração para Alíquota de ISS |
MÓDULO IMPOSTO - Operações com devolução de Veículos Usados x EFD Contribuições [Lucro Real] |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Várzea Paulista - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Osasco - SP - Como gerar o arquivo? |
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E027 - Campo 03, já existe esta Descrição da Natureza de Operação em outro código no sistema. Não pode haver descrições em duplicidade.. |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Batatais- SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configuração do campo Situação/Oper./Natureza NF [TAG:ExigibilidadeISS] |
IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES - Dados Complementares de Interesse do Fisco e Documento Fiscal Referenciado |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Pirassununga - SP - Como gerar o arquivo? |
RELATÓRIOS - Demonstrativo anual por UF - Valor Contábil, Base ICMS, Valor de ICMS, Base IPI e Valor de IPI |
REGIME DE CAIXA - Após a baixa de fatura os valores recebidos não entram para apuração do Módulo Imposto PIS/COFINS |
FATURA - Importação de arquivo XML com as informações de Nº Título e Valor Original da Fatura |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E027 Campo 03 - Já existe esta Descrição da Natureza de Operação em outro código no sistema. Não pode haver duplicidade |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Indaiatuba - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
DIME - SANTA CATARINA - Procedimentos para informação AUC - DCIP Demonstrativo de Créditos Informados Previamente |
REGISTRO C190 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO 0150 - 4 - COD_PAIS - Campo obrigatório |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar créditos sem documentos fiscais ? |
REGISTRO A170 - 9 - CST_PIS - O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento |
NFS-e - Rejeição 1871: Signature This element is not expected (Município São José dos Pinhais/PR) |
ICMS Partilha - Onde informar |
IMPORTAÇÃO NFS-E - GINFES - Arq. Municipais NFS-E GINFES (Importação Municipal) |
REGISTRO M210/M610 - Para tipo de contribuição igual a 2- apuração da contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida do Produto) deve existir ao menos um registro M210 com código da contribuição social igual a [...] |
SIMPLES NACIONAL - Dedução de ICMS ST (Substituição Tributária) em devoluções de vendas |
REGISTRO C170 - Registro/Campo não informado - Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial |
Como alterar a qualidade de exibição de um vídeo no Aprendo³ |
MÓDULO IMPOSTO - Na rotina de apuração do imposto o sistema não demonstra informação no campo CST |
REGISTRO C100 - 11 - DT_E_S - Registro/Campo não informado ou inválido - Data inválida usar formato "ddmmaaaa". - DOCUMENTOS CANCELADOS E INUTILIZADOS |
REGISTRO C170 - 37 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO F100 - 17 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO A170 - 17 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 - (NF Serviços) |
REGISTRO A100 - 11 - DT_EXE_SERV - Data inválida - usar formato "ddmmaaaa" |
REGISTRO A100 - 11 - DATA_EXE_SERV - Data inválida - usar formato "ddmmaaaa" (Validador versão 2.1.2) - DOCUMENTOS CANCELADOS |
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - (Registro 0500 EFD Contribuições) |
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Botão: Copiar Plano de Contas |
REGISTRO 0120 - Identificação de EFD - Contribuições Sem Dados a Escriturar |
REGISTRO 0120 - Registro/Campo não informado ou inválido - A escrituração não contém registros representativos de operações geradoras de créditos. Deve a pessoa jurídica escriturar as operações efetivamente realizadas no período ou |
REGISTRO 0120 - Registro/Campo não informado ou inválido - A transmissão de escrituração sem dados no período, tendo a pessoa jurídica incorrido em operações geradoras de receitas e/ou de crédito [...] |
REGISTRO C100 - 22 - VL_ICMS - Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600 |
OPÇÕES DA INTERNET - Configurações TLS/SSL |
REGISTRO 9001 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro encontrado é diferente do registro esperado |
REGISTRO 9990 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro encontrado é diferente do registro esperado |
REGISTRO 9999 - Registro/Campo não informado ou inválido - Registro encontrado é diferente do registro esperado |
REGISTRO 0005 - 3 - CEP - Campo Obrigatório |
REGISTRO 0000 - 10 - I.E - Inscrição Estadual inválida |
RETORNO DE BACKUP - Completo - Base SQL |
REGISTRO C170 - Registro / Campo não informado ou inválido - Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial (Ajuste) |
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - Compra/Venda - Como o sistema define se é à Vista ou à Prazo? (Arquivo XML com a tag Indpag) |
REGISTRO 0000 - 5 - NUM_REC_ANTERIOR - Deve ser preenchido o campo 03 (TIPO_ESCRIT) do registro 0000, com o valor "1" |
DAPI - [MSG092] Informação incompatível com o tipo esperado e [D1D02001] Créditos Transferidos - Código do motivo inválido |
REGISTRO 0500 - 3 - COD_NAT_CC - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal Conjugada |
REGISTRO 0500 - 4 - IND_CTA - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO 0500 - 5 - NIVEL - Campo de preenchimento obrigatório |
DIME- REGISTRO 21 - Regime de Apuração Invalido para o Contribuinte |
REGISTRO M220 - DT_REF - Data inválida - usar formato "ddmmaaa" |
REGISTRO M620 - DT_REF - Data inválida - usar formato "ddmmaaa" |
REGISTRO A170 - 7 - NAT_BC_CRED - Campo obrigatório quando o CST PIS ou COFINS for referente a operação com direito a crédito |
REGISTRO 0000 - 15 - IND_ATIV - Se não for contribuinte do IPI, não deve apresentar os registros E500 e filhos |
REGISTRO 0000 - 8 - NOME - O campo deve não receber caracteres especiais (exceto /,.-@:&*+_<>()!?'$%), somente letras, números e espaço em branco |
Registro 0110 IND_APRO_CRED - Campo obrigatório para operações com incidência não cumulativa |
MENU AJUDA - Informações do Software |
REGISTRO C170 - 37 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
MENU AJUDA - Central de Comunicação |
MENU AJUDA - Dependências |
Área do cliente - Aceite Eletrônico - Termo de Autorização de Acesso aos dados do Cliente |
DCTF - (Erro) Tipo do Registro: R10 Campo: 11 - Dia / Semana / Quinzena / Decêndio do Período de apuração. Descrição: Campo deve ser "01", "02" ou "03" para periodicidade [...] |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E010 - Campo 10, UF inválida ou não foi informada |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Configuração do Código de Integração |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de São João da Boa Vista - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Atibaia - SP - Como gerar o arquivo? |
GIA - Gerar CR=14 - Gerar UF do Destinatário ou Remetente |
REGISTRO C800 - 5 - DT_DOC - Data Inválida - usar formato "ddmmaaaa" |
RELATÓRIOS - Configuração de Tamanho de Fonte para Monitores de Alta Resolução |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Procedimentos da Rotina |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Relação de CFOP válidos para CT-e OS (Mod. 67) |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Procedimentos da Rotina com Documentos Cancelados |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Importação do cadastro do CLIENTE no sistema |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Importar diferença entre o Valor Contábil e valores de ICMS para o campo Isentos e Outros de ICMS? |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Configurações de Códigos Turbo |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Erro: Não foi encontrado no arquivo o nome do componente ou o valor do componente informado na configuração |
IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Informações Importantes |
Listagem de Liberação Firewall/Proxy - Redes e Internet |
MENU AJUDA - Estados Atendidos pelo Sistema |
REGISTRO D100 - COD_CTA - Código da conta analítica contábil debitada/creditada |
CADASTROS - FATURAS - Tipos de parcelas |
CADASTROS - Configuração para Alíquota de ISS |
Como registrar as bibliotecas do sistema |
EFD REINF - R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP |
EFD REINF - Empresas relacionadas ao Simples Nacional e Lucro Presumido, qual a tratativa e o grupo de entrega? |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como Verificar a Validade do Certificado Digital |
REGISTRO 0120 - 3 - INF_COMP - A Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ, obrigada ou não a entrega da EFD Contribuições, deve informar no registro "0000" como Natureza da Pessoa Jurídica, a opção "02 - Entidade sujeita ao PIS/PASEP exclusivamente |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Botão "Configurar Proxy" |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Envio de empresas do Office Fiscal para o IOB Gerencia XML |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Botão "Liberar/Zerar Notas" |
Como habilitar a opção "Automação Captura de Notas Fiscais" |
IOB Gerencia XML x Integração Office: erro ao baixar notas - "Falha ao recuperar listagem de notas a serem baixadas" |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como testar se o certificado está válido para download de XML pelo portal da RFB |
Ativação - Qual o nome da Máquina Ativadora ? |
DEFIS - Como entregar a declaração? (PASSO A PASSO) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Regras do Campo GI Contribuintes do ICMS para modelos 65 e 55 |
CONTAS ANALÍTICA CONTÁBIL - Preenchimento em documentos fiscais CFe - SAT (modelo 59) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Araras - SP - Como gerar o arquivo? |
REGISTRO M400 - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
Registro D010 - Duplicidade de Ocorrência da chave CNPJ |
REGISTRO D201 - 7 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO D205 - 7 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
CONTAS ANALÍTICA CONTÁBIL - Preenchimento em documentos fiscais conhecimento de transporte |
Recálculo das notas fiscais |
Recálculo retroativo |
REGISTRO A170 - 15 - ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período |
REGISTRO F550 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
CONTA CONTÁBIL - Onde deve ser informadas as contas contábeis de acordo com o modelo da nota fiscal ? |
AJUSTES - Conta Analítica Contábil - Dados Transporte |
REGISTRO C170 - CFOP - O CFOP deve ser iniciado em 3 ou ser um CFOP de devolução para operações de entrada cujo participante seja de outro país |
REGISTRO C870 - 14 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar o valor para o botão Obs Sub Trib |
DIFAL EC 87/15 x NOTAS DE DEVOLUÇÃO - Forma correta de lançamento |
ARQUIVO TXT - Como identificar o número da nota fiscal quando ocorrer erros de estrutura na validação do arquivo da EFD ? |
DEFIS - Configurações no cadastro da empresa |
REGISTRO C850 - VL_OPR - Conteúdo de Campo inválido |
REGISTRO C173 - IND_MED - Campo obrigatório |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como Verificar e Instalar a Versão Correta do .NET Framework |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Geração da Apuração das Contribuições |
Regra de Importação - Informações Complementares/Observações |
REGISTRO 0120 - 1 - Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos |
ERRO - Relatório Cortado |
RELATÓRIOS - Configurações de impressora e controle de páginas |
Como habilitar o recurso Microsoft .NET Framework 4.0 Extended |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Consolidação de Notas Conta Analítica Contábil |
REGISTRO C175 - 17 - COD_CTA - O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram as contribuições no Regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO C175 - Registro Analítico do Documento (Código 65) |
REGISTRO C175 - Registro/Campo não informado ou inválido - A escrituração das receitas auferidas por Notas Fiscais Eletrônicas de Consumidor Final - NFC-e (COD_MOD = 65) deve ser efetuada de forma individualizada no registro C100 |
REGISTRO A170 - 9 - CST_PIS - O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento |
REGISTRO C173 - TP_PROD - Campo obrigatório |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - Sistemas da Linha Office |
DCTF (Erro) - Registro R10 Débitos/ Créditos - Campo 08 Periodicidade |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Ajuste Campo CTIPI nas Notas Fiscais |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E016 - Campo 03, conta reduzida não cadastrada no plano de contas mais atual do Sistema Telecont. |
Sistema - O programa não pode ser iniciado porque está faltando MSVCR71.dll em seu computador |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E222 - Campo 16, CFOP informado não corresponde a operação com substituição tributária, portanto Campo 16 deve ser preenchido com zeros. |
Como habilitar o recurso Microsoft .NET Framework 3.5 e superiores |
DMED - Saiba como entregar o arquivo em 3 passos |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E022 - Campo 06, este campo somente deve ser preenchido se no cadastro da empresa, aba E-Fiscal, o campo EFD - PIS/COFINS estiver selecionado. |
DIRF - Passo a Passo |
DIRF - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - Informações Complementares |
DIRF - Principais erros de validação do arquivo |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Santa Maria da Serra - SP - Como gerar o arquivo? |
SISTEMA OPERACIONAL - Como verificar atualizações do Windows Update? |
CADASTROS - Como configurar a empresa como regime de caixa ? |
CADASTROS - Como configurar uma empresa contribuinte do ICMS? |
CADASTROS - Como configurar uma empresa Prestadora de Serviço ? |
SIMPLES NACIONAL - Outros - 29 Receita Bruta |
Conversão EFD ICMS/IPI em FML - Registro E010 - Campo 14, CNPJ/CPF já cadastrado com outro Código de Faturamento no sistema Fiscal |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo Empresa do Simples Nacional |
DMED - Conferência - Relatório Gerencial da Dmed x Relatórios do Sistema Office Fiscal |
RELATÓRIOS - Conferência - Notas Fiscais de Serviços Prestados e Tomados |
REGISTRO 0190 - 2 - UNID - Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referenciado em pelo menos um dos blocos ou no Registro 0200 ou 0220 |
Importação NFE - Erro Não foi encontrado o Schema |
EFD Contribuições - Registro M210/M610 - M200/M600 - M205/M605 - Registro/Campo não informado ou inválido - Geração da Apuração das Contribuições |
AJUSTES - Informações Complementares nas notas de ISS 51 e 53 (Dentro ou Fora do Município / Nenhuma das opções) |
RETORNO DE BACKUP - Completo - Base DBF |
Como ajustar a data e hora no relógio do Windows ? |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 14b Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III. sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 14a Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III. sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 14c Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III. sem retenção/substituição tributária de ISS, com retenção/substituição tributária de ISS |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 7a Não Sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) município(s) |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 7b Não Sujeitos ao fator 'r' e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do Estabelecimento |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 7c Não Sujeitos ao fator 'r' e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 9a Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Atenção o arquivo contém erros e não pode ser importado |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 9b Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 9c Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 25 Exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo III |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 26 Exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 15a - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV. sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 15b Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV. sem retenção/substituição tributária de ISS,com ISS devido ao próprio Município do estab. |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 15c Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributado pelo anexo IV. sem retenção/substituição tributária de ISS, com retenção/substituição tributária de ISS. |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 16c - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com retenção/substituição tributária de ISS |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 16b - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 16a - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com ISS devido a outro(S) próprio Município(s). |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 10 - Escritórios de Serviços Contábeis |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 8a Sujeitos ao anexo IV, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 8b Sujeitos ao anexo IV, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 8c Sujeitos ao anexo IV, com retenção ou com substituição tributária do ISS |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 20 Exterior - Sujeitos ao anexo IV |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 19 Exterior - Não sujeitos ao fator "r'' e tributado pelo anexo III |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 21 Exterior - Sujeitos ao fator "r" |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 22 - Transporte para o Exterior |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 23 Exterior - Comunicação para o exterior |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 13a - Comunicação com Substituição Tributária do ICMS |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 13b - Comunicação sem Substituição Tributária do ICMS |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 18 Exterior - Locação de Bens Móveis |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 12 - Locação de Bens Móveis |
SIMPLES NACIONAL - Anexo 17 Exterior - Escritórios de Serviços Contábeis |
SIMPLES NACIONAL - Anexo com valor negativo |
SIMPLES NACIONAL - Onde informar a Atividade no documento fiscal de prestação de serviços ? |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 11a - Transp. interm. e interest. de cargas/passageiros autorizados no inc. VI do art. 17 da LC 123, sem sub. trib. de ICMS. |
SIMPLES NACIONAL - Prestação de Serviço - Anexo 11b - Transp. interm. e interest. de cargas/passageiros autorizados no inc. VI do art. 17 da LC 123, com sub. trib. de ICMS. |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2 Receitas decorrentes de revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, exceto exportação |
IMPORTAÇÃO NF-e -CONFIGURAÇÕES - Nota Fiscal de Entradas e Saídas |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.1 - Substituição Tributária somente do ICMS |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.2 - Substituição Tributária do PIS e do ICMS |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REGISTRO C197 - Empresas Atacadista/Distribuidor |
CADASTROS - Como configurar o layout Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para importação de arquivos municipais ? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configuração - Código de Atividade para empresas do simples nacional - (Artigo 1 ) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Como habilitar as configurações do Simples Nacional na rotina de importação de arquivos ? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Código de Atividade para empresas do simples nacional - (Artigo 2 ) |
DCTF (Erro) - Registro R10 Dados Iniciais - Campo 21 - Opções referente á lei nº12.973/2014 para o ano-calendário de 2014 |
REGISTRO M410/M810 - Registro filho obrigatório não informado. |
CF-e SAT - Inconsistência: Foi encontrado no lançamento das notas de saída o CF-e xx com os mesmos dados da nota (numero, cliente/fornecedor, espécie, série,subsérie) porém, a chave de acesso dele é diferente deste a ser importado |
CF-e SAT - Como habilitar a opção Máquina Registradora para que o sistema permita efetuar o cadastro do equipamento SAT ? |
Instalação de um TERMINAL | ESTAÇÃO a uma instalação existente - Linha Office |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Caieiras - SP - Como gerar o arquivo? |
REGISTRO 0200 - CEST - O valor informado deve existir na Tabela de Código Especificador da Substituição Tributária - CEST |
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - É possível importar a informação do código CEST para o sistema Office Fiscal ? |
REGISTRO E110 - 2 - VL_TOT_DEBITOS - O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, [...] para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605 - [Situação do Documento] |
RETORNO DE BACKUP - Personalizado - Base DBF |
DIME - SANTA CATARINA - Registro 26: Valor do item 10 não confere com o saldo credor para o mês seguinte do item 998 do quadro 9 informado na DIME do mês imediatamente anterior: 0,00 |
BLOCO K - Principais erros e soluções da validação do arquivo da EFD ICMS/IPI |
EFD-Reinf - R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - Preenchimento e Transmissão |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.3 - Substituição Tributária da COFINS e do ICMS |
EFD-Reinf - Configuração para habilitar os campos Classificação de Serviço e Natureza da Retenção no Cadastro de Códigos de Serviços |
DeSTDA - Geração e importação do arquivo |
DeSTDA - Erro na validação Registro 1: Campo 08 (IE) |
DeSTDA - Erro na Validação Registro 4: Campo 04 (PRF_ISS) |
DeSTDA - Erro na Validação Registro 4: Campo 05 (PRF_ICMS) |
DeSTDA - Erro na Validação Registro 1: Campo 18 (NIRE) |
MÓDULO IMPOSTO - Demonstrativo de Produtos por CFOP e CST PIS/COFINS |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Método de Apropriação de Créditos Comuns |
BACKUP - Retorno Backup SQL (Pela Central Office) |
REGISTRO 0150 - COD_MUN - Registro/ Campo não informado ou inválido - Tamanho do campo inválido |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REGISTRO C197 - Empresas Varejistas |
REGISTRO C195 - 2- COD_OBS - Campo Obrigatório |
DeSTDA - Falha no processamento do evento de leitura do registro (0030) |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Erro na validação do arquivo - TAG infCpl' has an invalid valeu according to its data type |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Ao usar a rotina, apresenta propaganda do IOB Gerencia XML |
Ativação - Como realizar a ativação do sistema |
GIA - Tabela 6, CR=20, Campo - Q28 |
REGISTRO 1500 - 3 - ORIG_CRED - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
REGISTRO 1500 - 4 - CNPJ_SUC - Campo obrigatório para Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida |
REGISTRO 1501 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não foi informado |
REGISTRO 1700 - 8 - SLD_RET - O valor do campo deve ser igual ao Valor Total da Retenção menos o valor da retenção deduzida da contribuição a pagar menos o Valor da Retenção utilizada mediante Pedido de Restituição |
REGISTRO 1500 - COD_CRED - Código do Crédito inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.6 - Código de Tipo de Crédito |
REGISTRO 1100 - COD_CRED - Código do Crédito inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.6 - Código de Tipo de Crédito |
REGISTRO D100 - 25 - COD_MUN_DEST - O preenchimento do campo é obrigatório se "COD_MOD" for igual a "57", "63" ou "67" |
REGISTRO 1900 - 13 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO D300 - 15 - CST_COFINS - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO D300 - 6 - NUM_DOC_FIN - Valor informado deve ser maior que zero |
DIFAL EC 87/15 - Como gerar informações para EFD ICMS IPI ? (Passo a Passo) |
Área do Cliente - Emitir 2º via de Boletos |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Passo a Passo |
REGISTRO C605 - Registro/Campo não informado - Registro filho obrigatório não informado |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Tipo Mercadoria para REDF |
REGISTRO D100 - 24 - COD_MUN_ORG - O preenchimento do campo é obrigatório se "COD_MOD" for igual a "57", "63" ou "67" |
REGISTRO E310 - 10 - VL_RECOL - A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316 |
REGISTRO 0200 - COD_NCM - Tamanho do campo inválido/incorreto |
REGISTRO F150 - 10 - CST_COFINS - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C100 - 22 - VL_ICMS - Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS |
REGISTRO A170 - 15 - ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01, de acordo com o indicador de incidência tributária do período |
REGISTRO A170 - Registro/Campo não informado ou inválido - O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS (EMPRESA COM APURAÇÃO DO PIS EM FOLHA DE SALARIO) |
REGISTRO A170 - 13 - CST_COFINS - O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento |
REGISTRO A170 - 13 - CST_COFINS - Campo de Preenchimento Obrigatório |
REGISTRO C110 - Não se Aplica - Duplicidade de ocorrência da chave COD_INF |
REGISTRO C113 - 3 - IND_EMIT - Campo Obrigatório |
REGISTRO C170 - 31 - CST_COFINS- Registro/Campo não informado - Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações cujo participante é pessoa física |
ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar para Outros Valores - Varejistas |
INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE - Configurações no cadastro da empresa para integração entre os sistemas Office Fiscal e Office Contábil |
REGISTRO C170 - 31 - CST_COFINS - CST informado, referente a Operação com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos: ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito |
REGISTRO M800 - 4 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
INVENTÁRIO - Mercadoria de propriedade do informante em poder de terceiros. |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Empresa do Lucro Real que apura com as alíquotas do Lucro Presumido |
REGISTRO C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido |
ERROS DE ESTRUTURA - Como identifica-los na validação do arquivo EFD Escrituração Fiscal Digital |
REGIME DE CAIXA - Abatimentos e Devoluções |
REGIME DE CAIXA - Declaração de Faturamento |
REGISTRO C400 - 3 - ECF_MOD - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório |
REGISTRO C400 - 4 - ECF_FAB - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo Obrigatório |
REGISTRO C400 - 5 - ECF_CX - Registro/ Campo não informado ou inválido - Campo obrigatório |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Procedimentos para geração das Informações sobre Valores Agregados (Registro 1400) - Exclusivo para o Estado de Minas Gerais - MG |
REGISTRO D601 - 9 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO D605 - 9 - COD_CTA - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 |
REGISTRO D605 - 2 - COD_CLASS - Campo de preenchimento obrigatório |
REGISTRO C481 - 5 - ALIQ_COFINS - Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com indicador da incidência tributária no período |
REGISTRO C485 - 2 - CST_COFINS - Não se Aplica - Campo de preenchimento obrigatório |
SINTEGRA - Registro 50 - Campo: CFOP - CFOP não é permitido para arquivos de natureza interestadual |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1010 - Ação Judicial - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Consolidado) |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1020 - Processo Administrativo - (Geração da EFD Modelo Consolidado) |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1020 Processo Administrativo - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Consolidado) |
REGISTRO C505 - Não se Aplica - Registro filho obrigatório não informado |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro F559 |
REGISTRO 0205 - 3 - DT_INI - A data deverá ser maior ou igual a 01/01/2000 |
REGISTRO H010 - 1 - REG - Se o valor total do inventário for Zero, não informar o registro H010 |
REGISTRO C100 - 10 - DT_DOC - Data inválida. A data deve estar no formato dd/mm/aaaa, não pode ser superior à data atual ou o ano inferior a 1970 |
REGISTRO - 0300 - 6 - COD_CTA - Campo Obrigatório |
REGISTRO P990 - 2 - QTD_LIN_P - Quantidade de linhas do bloco P informada não confere com a esperada pelo sistema |
REGISTRO 9999 - 2 - QTD_LIN - Quantidade de registros da escrituração informada pela empresa não confere com a calculada pelo sistema |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar Ganho de Capital ? |
REGISTRO 0100 - 3 - CPF - CPF Inválido |
REGISTRO H010 - 10 - COD_CTA - O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B' |
REGISTRO C170 - 10 - CST_ICMS - Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 00, 10, 20, ou 70, preencher com valor maior que Zero o campo: ALIQ_ICMS |
CADASTROS - Como cadastrar uma empresa ? (Aba Básico) |
Informa: DCTF Mensal - Erro de validação - Campo 14: A declaração posterior a 2019 não será gerada por esse programa |
REGISTRO 0200 - 6 - UNID_INV - Campo obrigatório |
REGISTRO 0200 - 7 - TIPO_ITEM - Campo obrigatório |
REGISTRO 0200 - 7 - TIPO _ITEM - Campo de preenchimento obrigatório |
CADASTROS - Como cadastrar uma empresa ? (Aba Escrita Fiscal) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Regra do Regime Especial de Apuração - (Registro 0208) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Manaus AM - Erro quando possui caracteres especiais no campo CEP - Layout e/ou Município invalido (s) |
REGISTRO 0015 - 3 - IE_ST - Inscrição Estadual inválida |
EFD REINF - INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Certificado Digital A1 e A3 |
IMPORTAÇÃO FML - Registro E283 - Alguns registros não foram importados |
DCTF - Débito apurado e créditos vinculados IRPJ 2089-02 1º Trimestre /2018 - A diferença do imposto de renda postergado apurado pelo Lucro Presumido pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços, não deve ser declarada no |
EFD-Reinf - R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB |
EMISSÃO DE DARFS - Geração do IPI apresenta a mensagem: Código da receita Inválido ( ato declar. Execut. Corat 96/04) Verifique Menu arquivos , Dados dos Impostos , código dos Darf?s, o campo IPI Mensal |
BANCO DE DADOS SQL - Como verificar se o serviço está ou não em execução ? |
IMPORTAÇÃO NF-e - ARQUIVO XML - Porque o sistema importa valor de ICMS da capa da nota diferente da informação do XML ? |
PAINEL DE CONTROLE - Configurações de E-mail |
EFD - Empresa do Amazonas (com incentivos) possuem mais que uma Inscrição estadual para um único CNPJ. (Registros Duplicados) |
ECF - Cadastro do Equipamento (Máquina Registradora) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - (Aba PIS/COFINS LUCRO REAL) - Crédito EFD PIS/COFINS |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - (Aba PIS/COFINS LUCRO REAL) - Crédito de Incorporação, Fusão ou Cisão |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Digitações Empresas - (Aba PIS/COFINS LUCRO REAL) - Estoque do Pis (Já Dividido em 12 Meses) 0.65% e Campo Estoque de Cofins (Já Dividido em 12 Meses) 3,0% |
EFD-Reinf - R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados |
EFD REINF - EVENTO 2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestado |
EFD REINF - Portal Web da EFD REINF e-CAC |
MÓDULO IMPOSTO - Método de Apuração |
MÓDULO IMPOSTO - REGIME NÃO CUMULATIVO - CAMPOS INATIVADOS |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Campo Incidência nos lançamentos |
MÓDULO IMPOSTO - Regime de Competência Incidências nos regimes Cumulativo e não cumulativo |
Módulo Imposto - Regime Caixa |
RELATÓRIO - Conferência dos Impostos Retidos x Regime Caixa |
SINTEGRA - Erro 1405 - RUN! command failed. foi feita uma tentativa de se carregar um programa com formato incorreto - A o clicar no botão Validador do Arq Magnético |
CF-e SAT - Erro 1 - File does not exist no momento da Importação |
EFD REINF - Erro Código 1207 - Só pode existir acordo se a classificação tributária do contribuinte for igual a 60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira |
EFD REINF - Erro Código 10002 - O elemento "http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtlnfoContribuinte/v1_03_02:nmCtt" O comprimento real é menor do que o valor de MinLength. |
Importação - Arquivo XML |
EFD-Reinf - Configurações Iniciais: Cadastro de Empresas, Aba Escrita Fiscal e Aba eSocial/Reinf |
EFD REINF - Cadastro de Clientes e Fornecedores - EFD (a partir de 2009) - Fornecedor contribuinte da CPRB |
EFD-Reinf - R-4020 - Cadastro de Natureza do Rendimento |
EFD REINF - Erro Código 1426 - OLE error code 0x80131700: Unknown COM status code. |
Nota Fiscal/XML NF-e Mod. 55: Produto SEM GTIN |
BLOCO K - É possível importar um arquivo txt sem as informações do registro 0200 uma vez que já possui o cadastro de produtos no sistema? |
EFD REINF - Configuração para Transmissão - Vínculo do Certificado Digital |
EFD REINF - Como efetuar a transmissão no ambiente de teste? |
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do Contribuinte - Transmissão da Carga Inicial |
EFD REINF - Como efetuar a transmissão da movimentação mensal dos eventos periódicos? |
Perguntas Frequentes - EFD REINF - Existem os períodos de reabertura e fechamento, mas não foi identificado em qual registro será feita a abertura. |
Perguntas Frequentes - EFD REINF - Caso uma empresa incorpore outra no meio do mês, como essa situação deve ser apresentada na EFD-Reinf? |
EFD-Reinf - Instruções e passo a passo para geração do arquivo |
BLOCO K - Regras de importação e validação para o registro 0150 - TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE |
EFD REINF - Erro Código 10002 - O Elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtinfocontribuinte/v1_03_02:cpfCtt é inválido |
EFD REINF - Erro Código 1184 - Descrição: O CNPJ do Ente Federativo Responsável é obrigatório se o Órgão Público não é o Ente Federativo Responsável { ideEFR = "N"}. caso contrário o CNPJ não deve ser preenchido. |
EFD REINF - ERRO 1183 o Valor da retenção {vlrretencao} informado não pode ser maior que 11% da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária {vlrBaseret}. |
EFD REINF - Erro Código 1051 - O valor informado não pode ser superior ao valor da retenção [...] deduzindo o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo ao serviços Subcontratados . |
EFD REINF - Erro Código 1213 - Descrição CNO inválido |
EFD REINF - Erro Código 1119 - Para recepção do evento de contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, a {classTrib} do R-1000 deve ser igual a 99 (Pessoas Jurídicas em Geral) e { indDesoneração} deve ser igual a 1. |
EFD REINF - Erro Código 10002 - O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br.br/schemas/ evTomadorServicos/v1_03_02tpServico' é inválido |
EFD REINF - Erro Código 10002 - O elemento 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/ evtTomadorServicos/v1_03_02nrhscEstab' |
EFD REINF - Erro Código 1183 - O valor da retenção {vlrRetençao} informado não pode ser maior que 11% da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária { vlrBaseRet}. |
EFD REINF - SISTEMA OPERACIONAL - Como verificar a validade do certificado digital ? |
NFS-e (Nota Fiscal de Serviços): Rejeição Código de Tributação Inexistente no Município |
EFD REINF - Erro 1466 - Connection handle is invalid |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configuração para que a data da Prestação seja igual a data do RPS |
EFD REINF - Erro Código 1106 - Descrição: O código da atividade econômica informado deve ser um código válido da Tabela 9 |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Erro inesperado ao realizar o download das notas |
EFD REINF - EVENTO R-2099 - Fechamento do Período - Empresa sem movimentação |
EFD REINF - Erro 13 Descrição: Alias "OBSSERVTOM" is not found |
EFD REINF - EVENTO R-2099 - Fechamento do Período |
EFD REINF - EVENTO R-2098 - Reabertura do Período |
EFD REINF - Aba Totais |
REGISTRO 0000 - 2 - COD_VER - Versão do leiaute não encontrada nessa versão do aplicativo |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Pelotas - RS - Como gerar o arquivo? |
Status da Internet |
ACESSO AO SISTEMA - Pós instalação |
AJUSTES - Modelo da NF |
MENU UTILITÁRIOS - Etiqueta de Endereçamento |
SUPORTE REMOTO - Conexão via Sistema Office Fiscal |
EFD-Reinf - Verificações Técnicas do Sistema Operacional - Orientações para Suporte T.I. |
COMPONENTES - .NET Framework |
AJUSTES - Conta Analítica Contábil / Alíq. do ICMS / Tipo para o Inventário |
AJUSTES - Indicador de Natureza de Retenção na Fonte e Indicador de Condição da PJ Declarante |
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - Dados do Responsável pela Empresa e Responsável pela Contabilidade (Contador) |
RELATÓRIOS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Procedimentos para geração das Informações sobre Valores Agregados (Registro 1400) |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Relatório Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito apresenta a informação como: "Descrição não encontrada na base de cálculo do crédito" |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Procedimentos para geração das Informações sobre Valores Agregados para empresas com UF diferentes de SP e MG |
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Código da Conta vinculado com o plano de contas do sistema Contábil - (Registro 0500 EFD Contribuições) |
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Esta empresa não possui integração com a contabilidade! (Registro 0500) |
CADASTROS - Plano de Contas Escrituração Fiscal Digital - Não foi encontrado o Plano de Contas. Caso exista um plano, ative a empresa novamente no sistema Office Fiscal para atualizar os dados (Registro 0500) |
EFD ICMS/IPI - Apuração do FCP sobre o ICMS próprio - Empresas de SP com FECOEP devido para São Paulo |
Como habilitar o recurso Microsoft .NET Framework 4.7.2 |
REGISTRO 0220 - Fator de Conversão das Unidades |
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do contribuinte - Alerta para data da transmissão da Carga Inicial |
CERTIFICADO DIGITAL - Como remover a instalação da máquina ? |
NOTA INUTILIZADA - Importação do arquivo XML |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Igaratá -SP - Como gerar o arquivo? |
REGIME DE CAIXA - Passo a Passo |
CERTIFICADO DIGITAL - Entenda as diferenças entre A1 e A3 |
NOTA DENEGADA - Importação de Arquivo XML - cStat 302 |
MÓDULO IMPOSTO - Emissão de DARF PIS/COFINS |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Ocorre erro na importação do arquivo XML devido problemas na tag dhRecbto |
EFD-CONTRIBUIÇÕES - Como informar uma devolução de compra ? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Situação/Oper. Natureza NF (Nota Cancelada) |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como informar Vendas Canceladas, Retorno de Mercadorias e Devolução de Vendas? |
BLOCO K - Como fazer a exclusão de toda movimentação do período? |
EFD CONTRIBUIÇÕES - O que é uma operação extemporânea? |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Registro F525: Composição da Receita Escriturada no Período - Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Ocorre erro na importação do arquivo XML devido problemas na tag vFCPSTRet (2º Verificação) |
EFD-Reinf - IOB Auditor - Exportação XML |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Vinhedo - SP - Como gerar o arquivo? |
EFD REINF - Procuração Eletrônica com Certificado Digital - Veja como emitir no portal do e-CAC? |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Extemporânea |
EFD REINF - Como visualizar o XML gerado para transmissão? |
REGISTRO C100 - 27 - VL_PIS - Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da PIS (VL_PIS) dos itens dos documentos (Registro C170) onde CST (CST PIS) for diferente de 05 e 75 |
EFD REINF - Como o sistema efetua o cálculo do evento R-2050 Comercialização - Produtor Rural PJ/Agroindústria ? |
EFD REINF - Evento R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ e Agroindústria |
CADASTROS - Clientes e Fornecedores - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) |
EFD REINF - Para o e-Social/REINF este campo Pode ser igual a [1] apenas se o campo "Classif. Tributária" for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. |
EFD CONTRIBUIÇÕES - Qual CST utilizar nas operações de remessa e transferências de mercadorias? |
EFD CONTRIBUIÇÕES - As NF's canceladas deverão ser geradas no arquivo? |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - Ocorre erro na importação do arquivo XML devido problemas na tag vICMSDeson |
IMPORTAÇÃO NF-e - CT-e - ARQUIVO XML - Visualizador de documentos eletrônicos |
EFD REINF - O que fazer quando a rotina está desabilitada no sistema ? |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como fazer apuração dos créditos de serviços tomados no módulo imposto ? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Salto - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Informação Complementar da Nota |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Impostos Retidos |
Lançamentos Fiscais - Deduzir/Excluir valor de ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Saídas |
DIGITAÇÃO TURBO - Ajustes no valores de PIS/COFINS dos Lançamentos de Produtos - Deduzir/Excluir ou Incluir o ICMS da base de cálculo do imposto |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Barueri/SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Percentual de Presunção do IRPJ |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Código de Atividade para o Simples Nacional |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Série |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - Serviço p/ Exterior |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - ISS Devido |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Configurações - CSLL 12% |
EFD REINF - Certificado por Procuração |
REGISTRO 0150 - 6 - CPF - Para contribuintes domiciliados no Brasil, deve obrigatoriamente ser informado um dos campos CNPJ ou CPF. Somente um dos campos deverá ser informado. |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.6 - Substituição Tributária somente da COFINS |
MENU AJUDA - Sistema Office Fiscal |
SIMPLES NACIONAL - Revenda de Mercadorias - Anexo 2.7 - Substituição Tributária do PIS/PASEP e da COFINS |
DIGITAÇÕES EMPRESAS - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições - (REGISTRO F100 - EFD Contribuições) |
MENU UTILITÁRIOS - Atualização das estruturas de tabelas |
OUTROS VALORES - Como informar crédito de ICMS sem Nota Fiscal ? |
OUTROS VALORES - Como informar Débito de ICMS sem Nota Fiscal ? |
OUTROS VALORES - Tipo de Lançamento e Dados Adicionais - Informações de outros débitos na EFD ICMS/IPI |
MENU UTILITÁRIOS - Office |
Registro de Licenças - Remover Licença |
MENU UTILITÁRIOS - Configurações do Sistema |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Cor de Fundo |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Papel de Parede |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configurar Impressoras |
SIMPLES NACIONAL - Industrialização - Anexo 4 Receitas da venda de merc. industrializadas não sujeitas a sub. trib., exceto exportação |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Utilizar ícones de acesso rápido separado por tópicos |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Utilizar Rotina de Encerramento de mês |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Enviar Convite NF-e |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configuração de Datas - Saídas/Prestação Serviço |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Permitir escrituração de chaves iguais - Modelos 06,21 e 22 |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configurações do Sistema |
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - Configurações de Internet/Proxy |
BACKUP - Configuração do Auto Backup Pelo Sistema |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Jaguariúna - SP - Como gerar o arquivo? |
DIFAL - EC 87/15 - Relatório - Saída/Prestação com débito de Difal/FECP - Detalhamento das Notas |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Bragança Paulista - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - São Sebastião - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Niterói - RJ - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Campinas - SP - Como gerar o arquivo? |
EFD REINF - Aba: TOTAIS não carrega valor de retenção das notas quando o serviço é de subcontratação ou o valor demonstrado está diferente do Valor Total da Retenção |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Matão - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Paranapanema - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Três Corações - MG - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Ribeirão Corrente - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Tupã - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Cubatão - SP - Como gerar o arquivo? |
OUTROS VALORES - Como informar Estorno de Débito de ICMS sem Nota Fiscal ? |
OUTROS VALORES - Dados Adicionais - Informações de Estorno de Débito na EFD ICMS/IPI |
IMPORTAÇÃO NF-e - INCONSISTÊNCIA - The element: '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vDesc' has an invalid value according to its data type |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar débito de ICMS nas Notas Fiscais? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Franco da Rocha - SP - Como gerar o arquivo? |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições - (Apuração do Imposto / Guia de Pagamento / Relatórios) |
DCTF - Como habilitar o campo para geração do arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFTS - Município de São Paulo - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Qualquer valor de PIS/COFINS que não for proveniente de nota fiscal, deve ser informado no em Outros Valores de PIS/COFINS na rotina de Digitações Empresas, na empresa Matriz |
DEMONSTRATIVO MENSAL DE IR Não considera na matriz o valor informado em Outros Valores PIS/COFINS em Dados Complementares/Deduções (Digitações Empresas) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Diferencial de Alíquotas nas Aquisições - Passo a Passo |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar Outras Receitas de PIS e COFINS no sistema e na EFD Contribuições? |
REGISTRO 0150 - 4 - COD_PAIS - Campo obrigatório (Quando o Cliente/Fornecedor for diferente de Brasil) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mogi Guaçu - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mogi Guaçu - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados) |
Acesso aprendo (Vídeos, Materiais de Apoio e Treinamentos) |
OUTROS VALORES - Lançamento de Ajuste a Outros Créditos - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para SP (FECOEP - FCP) |
DADOS ADICIONAIS - SPED Tabelas - Sistema Publico de Escrituração Digital - 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS |
TABELAS - Como cadastrar um novo código de ajuste da da EFD ICMS/IPI - 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS |
GIA - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para São Paulo - Operações sobre o ICMS ST internas (DARE / FECOEP) |
Área do Cliente - Troca de Titularidade |
ENCERRAMENTO/REABERTURA DE MÊS - Qual a funcionalidade da rotina de encerramento de mês ? |
AJUSTES - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de PIS e COFINS dos conhecimento de transporte ? |
AJUSTES - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de PIS e COFINS para notas fiscais de entradas e saídas ? |
AJUSTE - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de ICMS e IPI para documentos fiscais de entrada e saída ? |
AJUSTES - O sistema possui alguma rotina para preenchimento em lote dos valores de PIS e COFINS para notas de serviços prestados e tomados ? |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Porque a coluna de desconto incondicional está sem valor no relatório da CPRB para empresas TIPI ? |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Substituição Tributária - Vlr. Un. Base ST |
CF-e SAT - Na importação XML os produtos são vinculados pela descrição e não pelo código |
GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS/GARE Onde deve-se preencher o código de receita de ICMS próprio do estabelecimento para que este seja apresentado na guia de recolhimento ? |
BLOCO K - Regras de importação e validação para o registro 0200 - TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS) |
CADASTROS - Uma empresa que pertence ao segmento industrial e que também possui atividade de prestação de serviço, deve ser configurada de qual maneira no Office Fiscal ? |
RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de I.R. Empresas: Lucro dos Sócios - MÓDULO IMPOSTO |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Como habilitar o campo Número DI/DSI em Outras Informações dos lançamentos de produtos ? |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Aba: Outras Informações em lançamentos de produtos |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação modelo 21 e 22 |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Aba: Selo de Controle IPI em lançamentos de produtos |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Aba: IPI por Unidade ou Quantidade de Produto em lançamentos de produtos |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Mococa - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Nazaré Paulista - SP - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Duque De Caxias - RJ - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Bituruna - PR - Como gerar o arquivo? |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Ocorreram problemas técnicos! Ausência ou versão do arquivo incompatível para importação |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Rio Bonito - RJ - Como gerar o arquivo? |
NOTA FISCAL MODELO 21 E 22 - É possível fazer a importação desse modelo de documento fiscal ? |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1010 - Ação Judicial - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Detalhado) |
PROCESSO REFERENCIADO - Registro 1020 - Processo Administrativo - Configurações e Lançamentos Fiscais (Geração da EFD Modelo Consolidado) |
CADASTROS - Cad. Prod. Suj. Contrib. Previdenciária Sobre Receita Bruta (Tabela TIPI) |
FECP RJ - Como alterar a alíquota da apuração do Fundo Estadual de Combate a Pobreza? (FCP) |
FECP RJ - Como o sistema efetua o cálculo do Fundo Estadual de Combate a Pobreza? (FCP) |
DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Fundo de Combate a Pobreza FCP |
FECP RJ - Pagamento do DARJ - Fundo de Combate a Pobreza (FCP) |
OUTROS VALORES - Lançamento de Ajuste a Outros Créditos - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para Outros Estados (FCP) |
OUTROS VALORES - Lançamento de Ajuste a Débito Especial - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido para Outros Estados (FCP) |
OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU À RECOLHER - Empresas de SP com Fundo de Combate a Pobreza devido a Outros Estados (FCP) |
LANÇAMENTOS FISCAIS - XML 4.0 TAG: vFCPST - Procedimento Paliativo de Ajuste na Nota Fiscal para Fundo de Combate a Pobreza |
FECOEP - PASSO A PASSO - Empresas de São Paulo com Fundo de Combate a Pobreza devido para São Paulo (FCP) |
OUTROS VALORES - Lançamentos de ajuste á Dedução do Fundo de Combate a Pobreza (FCP - FECP RJ) |
BLOCO K - Importação de dados via Arquivo EFD ICMS/IPI |
Área do Cliente: Área de Upload |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Araras - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Tomados) |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como verificar atualizações do Windows Update? |
IOB GERENCIA XML - INTEGRAÇÃO OFFICE - Como habilitar os Serviços Avançados do .NET Framework |
CADASTRO DE EMPRESAS - ATENÇÃO - Ao informar o campo 'Simples Nacional Lei Comp. 123', é necessário também informar o enquadramento no campo 'ME/EPP'. |
REGISTRO D190 - CST_ICMS - Registro/ Campo não informado ou inválido - Tamanho do campo inválido |
REGISTRO 0150 - Números de Campos - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo |
DeSTDA - Instruções e passo a passo para geração do arquivo. |
EFD- Reinf - Classificação Tributária sem preenchimento |
EFD-Reinf - Indicador ECD sem preenchimento |
EFD-Reinf - Indicador Desoneração sem preenchimento |
EFD-Reinf - Acordo Interno Isen. Multa sem preenchimento |
EFD-Reinf - Situação P.J. sem preenchimento |
EFD-Reinf - Responsáveis pela REINF sem preenchimento |
EFD-Reinf - Nome do Contador sem preenchimento |
EFD-Reinf - CPF do Contador sem preenchimento |
EFD-Reinf - E-mail do Contador sem preenchimento |
EFD-Reinf - Telefone do Contador sem preenchimento |
EFD-Reinf - Alíquota Seguro Social inválida |
EFD-Reinf - Validação da Alíquota de INSS |
EFD-Reinf - Valor Retenção Subcontratada maior que valor Seguro Social |
EFD-Reinf - Valor da retenção não pode ser maior que 11% da Base de cálculo. |
EFD-Reinf - R-1000 - Informações sobre Softhouse |
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do contribuinte - Dados do Contribuinte já Transmitidos à Reinf - Carga Inicial Enviado por Outro Software |
EFD REINF - Erro Código 1226 - Prezado contribuinte, o inicio do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de julho de 2019 será a partir de 01/07/2019 de acordo com o cronograma (...) |
EFD REINF - ANALYZER |
BLOCO K - Geração do arquivo no sistema Business Estimatic |
EFD REINF - EVENTO R-2060 - Configuração para Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB |
EFD REINF - Erro Código 10 Nenhuma informação encontrada para os parâmetros informados |
EFD REINF - Erro Código 1078 A EFD ja foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento |
REGISTRO C191 - 2 - VL_FCP_OP - O valor informado no campo VL_FCP_OP do registro C191 deve ser igual ou menor ao valor informado no campo VL_ICMS do registro C190 |
EFD-Reinf - Portal e-CAC - Situação em andamento ou em processamento |
REGISTRO K200 - Registro/Campo não informado ou inválido - Duplicidade de ocorrência da chave DT_EST, COD_ITEM, IND_EST, COD_PART |
EFD REINF - EVENTO R-1000 - Consta no sistema como enviado porém não existe registro no E-cac (01/2019) |
EFD REINF - Quais registros devem ser entregue através da matriz ou filial? |
Área do Cliente - Gerenciamento de Usuários |
ERRO 39 - Numeric overflow. data was lost |
BLOCO K - Registro K200 em duplicidade |
Backup Online - Como Restaurar |
Área do Cliente - Como abrir chamada SAC |
DEFIS - O que fazer quando não é exibido o Captcha? |
BACKUP - Geração de Backup (Pela Central Office) |
Office Fiscal Plus - Caminho |
DARFs - Código |
Acesso ao Sistema - Compartilhamento e Mapeamento - Servidor/Terminal |
SIMPLES NACIONAL - Anexos |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Município de Sumaré - SP - Como gerar o arquivo? (Serviços Prestados) |
Área do Cliente - Como abrir atendimento Chat e Offline |
EFD REINF - Registro 2060 empresa de construção civil com registros separados por CNO . |
EFD-Reinf - R-2050 - Valor errado |
EFD-Reinf - Erro Código 1009 |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Regra de serviços Tomados |
Backup Online - Exclusão de Backups Antigos / Liberação de Espaço |
ATUALIZADOR AUTOMÁTICO - Como desativar? |
EFD-Reinf - Erro Código 10002 |
BACKUP - Geração de Backup SQL (Pela Central Office) |
BLOCO K - Aviso de Produtos vinculados para os blocos K200, K220, K230, K235. K250, K255 e K280 |
BACKUP - Extrair Arquivos das Pastas Cópias |
Mensagem "Senha Incorreta" ao acessar a Central pelo Servidor |
EFD-Reinf - Erro código 1089 |
REGISTRO 0000 - 10 - IE - Inscrição Estadual inválida |
ECREDAC -erro registro 5330 (Registro em excesso). |
BACKUP - Retorno Apenas do Cadastro de Empresas |
Área do Cliente - Como abrir um chamado na Central de Cobranças |
Como consultar e interagir nos chamados – Área do Cliente e Samara |
EFD-Reinf - Erro Código 10 - Nenhuma informação encontrada para os parâmetros informados. |
EFD-Reinf - R-2060 - Cód. atividade - Lançamento Manual |
EFD-Reinf - Validação do certificado digital |
DMED - Lançamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Serviços Prestados |
DMED - Possíveis erros e soluções da validação do arquivo |
REGISTRO 0900 - Composição das Receitas do Período - Receita Bruta e Demais Receitas |
GIA X EFD - Lançamentos Fiscais - Portaria CAT 66/18 - Registro C197/D197 EFD ICMS/IPI |
GIA x EFD - Portaria CAT 66/18 (Registro C197/D197) - Informações importantes sobre as divergências |
Falha na Conexão - Diagnostico de conexão com banco de dados |
IMPORTAÇÃO tabela 5.3 EFD ICMS/IPI |
DIRF - Erros - Registro IDREC - Código de receita fora de ordem |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Informações Complementares/Observações - ICMS Desonerado |
LANÇAMENTOS FISCAIS - Apuração Estoque - Inclusão/Exclusão de Mercadorias na Subst. Tributária (Portaria CAT 28/2020) |
EFD-Reinf - R-1000 - Informações do Contribuinte - Início das atividades da empresa superior a data de obrigatoriedade de envio |
SIMPLES NACIONAL - Cálculo da Portaria CAT 28/2020 - Apuração Estoque - Inclusão de mercadoria no regime de Substituição tributária |
SIMPLES NACIONAL - Cálculo da Portaria CAT 28/2020 - Apuração do Estoque - Exclusão de mercadoria no regime de Substituição tributária |
RELATÓRIOS - Apuração Estoque - Inclusão/Exclusão de Mercadoria na Subst. Tributária (Port. CAT 28/2020)” |
SIMPLES NACIONAL - MANUAL DA PORTARIA CAT 28/2020 - SP |
REGISTRO H010 - UNID - A unidade de inventário deverá ser igual à unidade informada no "Registro 0200" |
Portaria CAT 42/2018 - Registro 1050 - Registro de Saldos |
Portaria CAT 42/2018 - Registro 1100 - Documento Fiscal Eletrônico |
Portaria CAT 42/2018 - Registro 1200 - Documento Fiscal Não - Eletrônico |
Portaria CAT 42/2018 - Geração do Arquivo |
Portaria CAT 42/2018 - Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST ou Antecipado |
CF-e SAT - Inconsistência:: Não é possível importar este tipo de arquivo. Não foram encontradas as Tags < CFE > ou < CFECANC > |
IMPORTAÇÃO NFS-E - Ocorreram problemas técnicos Não foi possível prosseguir com a importação-exportação causas:-Ausência ou versão do arquivo incompatível para importação |
Importação XML NF-e NFC-e - Erro na validação do arquivo - Tag verAplic |
Travamento Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF |
Erro durante a operação de codificação ou decodificação |
Área do Cliente - Reset Eletrônico |
Backup Online |
Telas | Relatórios " cortados " - Resolução do Windows |
EFD REINF - Evento R-2055 - Configurações e preenchimentos |
EFD REINF - R-2055- Indicativo da Aquisição inconsistente, quando CNPJ a REINF aceita apenas os tipos 3 e 6 |
EFD REINF - R-2055- Indicativo da Aquisição inconsistente, quando CPF a REINF aceita apenas os tipos 1, 2, 4, 5, e 7 |
EFD-Reinf - Seguro Social s/Produção Rural Sub-rogação |
LANÇAMENTO FISCAIS - Conhecimento de Transporte - Deduzir/Excluir Valor de ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS |
Erro Simples Nacional - Erro Server Error in '/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgdasd2018.app' Application |
Tira-dúvidas EFD-Reinf: Novo leiaute 1.5 e Entrada do Grupo 3 |
EFD-Reinf - Certificado digital - Bibliotecas adicionais Microsoft |
AJUSTES MENU UTILITÁRIOS - Consistência de Registros Duplicados |
GIA X EFD - CADASTROS - Configuração do CFOP - Portaria CAT 66/18 (Registro C197/D197) |
EFD REINF - R-2055 - Tributação Contribuição Previdenciária Sobre a Folha de Pagamento - Seguro Social e GILRAT não são considerados no relatório de eventos periódicos |
Validação de Requisitos Mínimos nos módulos do Sistema IOB Office |
DCTFWeb - Acesso e Regras |
EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601: OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS |
EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO |
IMPORTAÇÃO tabela 5.1.1 EFD ICMS/IPI |
Importação NFS-e - Seguro Social / INSS |
REGISTRO C170 - Registro/Campo Não Informando ou Inválido - Se o campo de Unidade deste registro for diferente do campo Unidade do registro 0200, é obrigatório que o registro 0200 possua um filho 0220 |
ICMS/SP - DARE passa a substituir a GARE e GNRE para pagamentos |
RELATÓRIOS - Duplicidade de lançamentos no relatório de registros de inventários |
EFD-Reinf - R-2055 - Configurações de CFOP |
LANÇAMENTO FISCAIS - Como levar a apuração de Diferencial de Alíquotas das Aquisições (Difal) para o Livro de ICMS |
Procedimento para Acesso Remoto - TeamViewer (Clientes) |
AUTO BACKUP - Não foi possível encontrar o módulo, de Backup, atualize os básicos e execute o atalho do backup ou aguarde o próximo dia do Auto backup |
GUIA DE RECOLHIMENTO - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SP) |
EFD ICMS/IPI - Bloco B (Apuração do ISS) - Brasília/DF |
Central Office Erro: 1726 - API LIBRARY IS NOT FOUND / 1691 - Library file PROG.ERRO: CTL32_VFP2C32 (Pode ocorrer em rotinas de sistemas da linha office) |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Painel de Escrituração Fiscal |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Configurações Iniciais - Acesso |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Integração de Cadastros |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Ativação - Primeiro Acesso |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Área de Trabalho |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Seleção de Empresa de Trabalho |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Retornar a Tela Inicial |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Configurações Usuários |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Avisos |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Publicações Recebidas |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Gerenciador de Arquivos |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Pendências á resolver |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Aqui você pode realizar - Solicitações e Protocolos de Documentos |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Informações Gerenciais - Escrituração Fiscal |
Plataforma Contábil X Office | Escrituração Fiscal - Informações Gerenciais - Indicadores |
IMPORTAÇÃO NF-e - Importar Base de ICMS pelo Valor da Mercadoria - Operações com base de cálculo reduzida |
Plataforma Contábil X Office | Minha Plataforma Contábil - Aplicativo (Play Store) |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - Alertas NCM Introdução | Conceito |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - Alertas NCM Cadastro com importação de arquivo |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - Alertas NCM Cadastro Manual |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - NCM´s Monitoradas |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - Alerta NCM |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - NCM - Portal do Cliente |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - Alerta NCM - Configuração efiscal |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - CND | Conceito |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - CND | Cadastro de empresa |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - CND | Cadastro de cliente e fornecedor |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - | Calendário |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - CND | Cadastro de CND |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - CND | Painel de Controle |
Lançamentos Fiscais - Diferencial de Alíquotas das Aquisições - Difal Base de Cálculo Dupla |
Plataforma Contábil Relacionamento Office - CND | Portal do Cliente |
LANÇAMENTO FISCAIS - Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação - NFCom - Modelo 62 |
Assistente de Importação de Certificado |
Registro C800 - VL_ICMS - Conteúdo de Campo Inválido |
Configurações de E-mail - Office |
Assistente Virtual Samara - Como abrir chamados offline e chat |
Como Criar atalho na Área de Trabalho dos Sistemas Office |
Registro E210 - Registro filho obrigatório não foi informado |
Cadastros de Produtos/Serviços - Registro 0221 - Correlação entre Itens |
Cadastros de Produtos/Serviços - Código de Barras/GTIN |
Layout Bloco K - Registro K010 - Informação sobre o tipo de leiaute (simplificado / completo) |
LGPD - Termo de Privacidade |
EFD-Reinf - R-1070 - Cadastro de Processos Administrativos Judiciais |
EFD-Reinf - R-1050 - Tabela de Entidades Ligadas - SCP/ Fundo ou Clube de Investimento |
Cadastros - Clientes e Fornecedores EFD (A partir de 2009) - Dados para Reinf |
Cadastros - Tabela de Código de Serviço - NFS-e |
Ajustes - Tabela de Código de Serviço - NFS-e |
EFD-Reinf - Impostos Retidos - Serviços Tomados - Dados para Reinf |
EFD-Reinf - RRA/Rendimentos de Decisão Judicial - Rendimentos Recebidos Acumuladamente ou Rendimentos de Decisão Judicial |
EFD-Reinf - Retenção não Efetuada e Retenção em Valor Agregado |
EFD-Reinf - Passo a Passo |
Lançamentos Fiscais - Campos Complementares - Notas de Serviços Tomados |
Lançamentos Fiscais - Impostos Retidos - Notas de Serviços Prestados |
EFD-Reinf - Impostos Retidos - Serviços Prestados - Dados para Reinf |
EFD-Reinf - R-4099 - Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000 |
EFD-Reinf - R-4080 - Retenção no Recebimento |
EFD-Reinf - R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiários não Identificados |
EFD-Reinf - R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica |
EFD-Reinf - R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física |
EFD Contribuições - Registro D500 - SUB - Conteúdo do campo inválido |
DCTFWeb - Orientações Gerais |
EFD ICMS/IPI - COD_SIT - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos |
ReceitanetBX - Recuperação de arquivos transmitidos ao SPED (ECD/ECF/EFD-Reinf/EFD Contribuições/EFD ICMS/IPI) |
Backup Online - Passo a Passo |
IOB Office Versão 2023 - Passo a Passo |
IOB Office Versão 2023 - Criação de Conta IOB 360 |
IOB Office Versão 2023 - Como convidar colaboradores para o IOB 360 |
IOB Office Versão 2023 - Ferramentas IOB 360 |
Simples Nacional - Erro Captcha na Integração PGDAS |
Ajuste - Descrição Complementar Lançamento Produto nas Notas |
Crédito ICMS monofásico nas operações com Combustíveis Convênio 199/2022 |
Lançamento Fiscal Campo GI-ICMS |
Lançamentos Fiscais - Deduzir/Excluir valor de ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Entradas |
Envio de E-mails utilizando Autenticação Moderna (Microsoft) |
EFD-Reinf - R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física - Transmissão |
EFD-Reinf - R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica - Transmissão |
Simples Nacional - Informações para cálculo dos sócios |
Lançamentos Fiscais - Crédito Outorgado/Presumido - Documentos que não são CT-e |
Habilitando o TLS 1.2 como protocolo seguro padrão no Windows |
Lançamentos Fiscais - Importação de NFS-e com ISS retido e não retido |
EFD-Reinf - R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica - Lançamento Não Fiscal |
IOB Central de Comunicação |
IOB Gerencia XML – Rejeição: Falha ou Download indisponíveis após prazo de 10 dias para a Ciência da emissão da NF |
Ajuste Substituição Tributária PIS/COFINS - Empresa Simples Nacional |
Erro no script da página |
DIRBI - Como localizar no sistema os dados para preenchimento da declaração |
Integração: Documentos Fiscais eletrônicos (DF-e) X IOB Office |
Relatórios - Conferência EFD ICMS/IPI x Nova GIA |
e-CredAc - Configurações e geração do arquivo |
Relatórios - Erro no relatório Valores Recebidos/Á Receber |